thay đổi 385.827 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 3.05 100.928 77.447 60.863 45.769 32.007 19.510 -3.520 3.40 277.406 249.420 224.661 206.235 191.404 177.761 153.397 3.60 378.660 348.877 322.459 298.884 281.989 267.731 242.425 3.80 480.086 448.534 420.558 395.512 373.069 357.555 331.230 4.00 581.641 548.377 518.844 492.623 468.623 447.954 419.558 4.20 683.197 648.340 617.299 589.558 564.500 541.770 508.253
Tô thẩm định bảng tính toán hiệu quả và khả nang trả nợ
Dự án thuỷ điện Cửa Đạt
Bảng 9: năm hoạt động STT Khoản mục Đơn vị -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Công suất % 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 2 Doanh thu trđ 238.293 240.200 242.121 244.058 246.011 247.979 249.963 251.962 253.978 3 Tổng chi phí trđ 223.428 218.717 213.127 209.249 202.401 194.779 186.319 177.149 167.064 a - O & M trđ 25.399 25.399 25.399 25.399 25.399 25.399 25.399 25.399 25.399 d- Khấu hao TSCĐ trđ 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 e- Chi phí sửa chữa lớn (10%
KHCB) trđ
g -Thuế tài nguyên trđ 2.383 2..402 2.421 4.881 4.920 4.960 4.999 5.039 5.080
m- Lãi vay vốn cố định trđ 86.220 81.490 75.881 69.543 62.656 54.994 46.495 37.284 27.160
4 Lợi nhuận trớc thuế trđ 14.866 21.483 28.994 34.809 43.610 53.200 63.643 74.814 86.914
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp trđ 0 0 0 0 0 0 2.623 3.315 4.058
6 Lợi nhuận sau thuế trđ 14.866 21.483 28.994 34.809 43..610 53.200 61.020 71.499 82.856
7 Dòng tiền trả nợ từ Dự án trđ 206.052 205.954 205.603 203.336 202.609 201.661 198.636 196.760 194.585KHCB trđ 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 KHCB trđ 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 109.426 LN để lại trđ 10.406 15.038 20.296 24.367 30.527 37.240 42.714 50.049 57.999 Lãi vay vốn cố định trđ 8 Kế hoạch trả nợ gốc, lãi trđ 86.220 81.490 75.881 69.543 62.656 54.994 46.495 37.284 27.160 208.677 209.100 207.360 203.290 200.877 198.400 194.018 190.934 187.738 9 DSCR trđ 0.99 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.02 1.03 1.04 DSCR trung bình 1.01 10 D nợ đầu kỳ 1.291.247 1.171.415 1.046.950 917.228 783.435 648.481 406.815 344.675 185.199 11 Dòng tiền của dự án NPV (r=8,37) IRR (n = 25 năm) ''% -356.600 395.947 11.39% -219.900 -393.000 -562.342 210.512 212.399 214.301 213.778 215.692 217.620 216.942 218.209 219.442 12 Dòng tiền của nhà đầu t
NPV (r=8,37) ROE (n = 25 năm) "% -49.000 505.284 17.95% -50.000 -65.000 -76.000 1.834 3.299 6.941 10.488 14.815 19.221 . 22.923 27.276 31.704 Thời gian trả nợ Năm 10
Tô thẩm định bảng tính toán hiệu quả và khả nang trả nợ
Dự án thuỷ điện Cửa Đạt
P/A CS
phơng pháp đờng thẳng
Bảng 10: Bảng tính lãi vay thời gian xdcb
Năm hoạt động 2005 2006 2007 2008 2009 6T 6T 6T 6T 6T 6T 6T 6T 3T D đầu kỳ 0 127.600 301.200 389.350 477.500 643.500 809.500 1.050.671 1.291.842 Vay QHT 0 100.000 200.000 223.300 246.600 282.600 318.600 374.300 430.000 Vay vốn Nhà nớc 0 0 46.000 46.000 46.000 86.000 126.000 219.710 313.420 Vay NHTM 0 27.600 55.200 120.050 184.900 274.900 364.900 456.661 548.422 Phát sinh trong kỳ 127.600 173.600 88.150 88.150 166.000 166.000 241.171 241.171 0 Vay QHT 100.000 100.000 23.300 23.300 36.000 36.000 55.700 55.700 Vay vốn Nhà nớc 46.000 40.000 40.000 93.710 93.710 Vay NHTM 27.600 27.600 64.850 64.850 90.000 90.000 91.761 91.761 Lãi vay 4.757 11.256 15.449 19.642 27.096 34.550 44.780 55.010 27.505 - Lãi QHT 3.300 6.600 7.369 8.138 9.326 10.514 12.352 14.190 7.095 - Lãi vay Nhà nớc 0 1.741 1.741 1.741 3.255 4.769 8.316 11.863 5.931 - Lãi NHTM 1.457 2.915 6.339 9.763 14.515 19.267 24.112 28.957 14.478
Bảng tớnh cỏc chi phớ quản lý, bỏn hàng.
Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm XX
I. Chi phớ quản lý phõn xưởng 1. Định phớ
- Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn nhà xưởng - Phớ bảo hiểm nhà xưởng
- Chi phớ duy tu bảo trỡ thường xuyờn khỏc
2. Biến phớ
- Nhiờn liệu, phụ tựng thay thế - Dịch vụ mua ngoài
1. Định phớ
-Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn văn phũng -Văn phũng phẩm, điện thoại - Phớ bảo hiểm văn phũng
- Chi phớ duy tu bảo trỡ thường xuyờn khỏc
2. Biến phớ
- Cỏc khoản chi phớ theo mức độ sản xuất
III. Chi phớ bỏn hàng 1. định phớ
-Tiền lương (số người, lương của từng chức vụ)
- Chi phớ thuờ mướn cửa hàng -Chi phớ tiếp thị và cỏc chi phớ khỏc
2. Biến phớ - Bao bỡ, đúng gúi - Chi phớ vận chuyển - Cỏc chi phớ trực tiếp phục vụ bỏn hàng khỏc. Lịch khấu hao.
Chỉ tiờu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm XX
1. Nhà xưởng - Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ -Giỏ trị cũn lại cuối kỳ II. Thiết bị
- Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ III. Chi phớ đầu tư khỏc - Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ IV. Tổng cộng
- Nguyờn giỏ
- Đầu tư thờm trong kỳ - Khấu hao trong kỳ - Giỏ trị cũn lại cuối kỳ
Bảng 3: Bảng tính khấu hao cơ bản
Số
TT khoản mục trả nợ Đơn vị
mức trả hàng năm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10