BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Một phần của tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương (Trang 47 - 48)

319 852.595.229 1.485.175.411 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Mã số Năm 2007 Năm 2008

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1 1.050.567.033.329 9

1.727.918.068.498 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 =01-02) 10 1.050.567.033.32 9 1.727.918.068.498 4. Giá vốn hàng bán 11 1.039.084.229.97 8 1.701.121.515.372 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung

cấp dịch vụ (20= 10-11)

20 11.482.803.351 26.796.553.1266. Doanh thu hoạt động tài chính 21 35.225.708 91.023.010 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 35.225.708 91.023.010

7. Chi phí tài chính 22

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

24 17.904.724.649 25.706.574.2529. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (6.386.695.590) 1.181.001.884 9. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (6.386.695.590) 1.181.001.884

10. Thu nhập khác 31 33.159.328 25.902.069

11. Chi phí khác 32 1.691.813 1.714.370

12.Lợi nhuận khác 40 31.467.515 24.187.699

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (6.355.228.075) 1.205.189.583 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51

15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (6.355.228.075) 1.205.189.583 17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

(Nguồn: phòng kế toán)

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 ta thấy - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của chi nhánh

+ Năm 2007 lỗ 6.355.228.075VND + Năm 2008 lãi 1.205.189.583 VND

Năm 2008 Chi nhánh đã có những bước nhảy vọt trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lãi mặc dù năm 2008 là năm thị trường có nhiều biến động giá xăng dầu tăng lên liên tục. Đi sâu vào tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh ta thấy:

VND năm 2007 lên 1.727.918.068.498 VND năm 2008 tương ứng tăng 677.351.035.169 VND chiếm 64,75%

+ Giá vốn hàng bán năm 2007 là 1.039.084.229.978 VND đến năm 2008 là 1.701.121.515.372 VND chiếm 63,71%

+ Đặc biệt là do doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ 35.225.708 VND năm 2007 lên 91.123.010 VND năm 2008 tăng gấp 2,58 lần

Xét về doanh thu trong 3 năm doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh liên tục tăng và tăng nhanh trong năm 2008. Nguyên nhân là năm 2008 chi nhánh đã triển khai chiến lược kinh doanh theo cơ chế Tổng đại lý và Đại lý do một nhà phân phối duy nhất. Chi nhánh đã ký được nhiều hợp đồng, sản lượng bán hàng của Chi nhánh tăng. Năm 2008 mặc dù thị trường xăng dầu thế giới bất ổn, giá xăng dầu không ổn định nhưng Chi nhánh đã làm ăn có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế TNDN là 1.205.189.583 VND

Những kết quả đạt được ở trên cho thấy Chi nhánh có những chuyển biến tích cực và hứa hẹn có những bước tiến mới trong thời gian tới với những phương án nghiên cứu chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

Một phần của tài liệu Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương (Trang 47 - 48)