Phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công tyTNHH SXKD Minh Phương Bảng 2.1: kết quả tiêu thụ của một số sản phẩm chính

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty TNHH SXKD minh phượng (Trang 44 - 49)

b. Chất lượng hàng hoá

2.2.Phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công tyTNHH SXKD Minh Phương Bảng 2.1: kết quả tiêu thụ của một số sản phẩm chính

Bảng 2.1: kết quả tiêu thụ của một số sản phẩm chính

STT Tên sản phẩm ĐVT Số lượng sản phẩm tiêu thụ 2011/2010 2012/2011

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch (+/-) Tỷ trọng (%) Chênh lệch (+/-) Tỷ trọng (%) 1 Sắt V50 Nghìn tấn 3.125 4.245 3.756 1.120 35,84 (0.489) (11,52) 2 Sắt V63 Nghìn tấn 2.587 3.546 2.678 959 37,07 (0.868) (24,48) 3 Hộp 100x100 Nghìn tấn 4.785 5.578 4.656 2.793 58,37 (2.922) (38,56) 4 Hộp 15x15 Nghìn tấn 3.345 5.132 4,567 1.787 53,42 (0.565) (11,01) 5 Hộp 15x20 Nghìn tấn 2.768 2.983 2.783 215 7,77 (0.200) (6,70) 6 Hộp 20x20 Nghìn tấn 1.656 2.567 2.678 1.911 55,40 (0889) (24,92) 7 Sắt I 200 Nghìn tấn 7.785 7.876 9.987 2.091 26,86 111 1,12 8 Sắt I 300 Nghìn tấn 3.784 3.989 3.567 2.205 38,27 (1.422) (23,74) 9 Sắt I 400 Nghìn tấn 2.437 3.567 2.453 2.130 57,40 (1.114) (46,29) 10 Ống 50 Nghìn tấn 1.432 1.956 1.796 1.024 46,34 (660) (16,10) 13 Ống 60 Nghìn tấn 1.546 1.875 1.974 0.329 21,28 0.099 5,28 14 Ống 70 Nghìn tấn 1.624 1.754 1.862 0.13 8,0 0.108 6,15 15 Ống 100 Nghìn tấn 1.758 1.789 1.659 0.031 1,76 (0.13) 7,26 16 Ống 120 Nghìn tấn 1.984 1.996 1.875 0.012 0,60 (0.121) (6.06)

17 Ống 200 Nghìn tấn 1.865 1.921 1.689 0.056 3,0 (0.232) (12,07)

18 Tôn 3 Nghìn tấn 33.704 45.939 40.921 12.235 35,14 (5.018) (10,67)

19 Tôn 4 Nghìn tấn 22.456 24.698 23.754 2.242 9,98 (0.611) (2.51)

20 Tôn 5 Nghìn tấn 24.231 25.365 24.846 1.134 4,67 (0.519) (2,05)

21 Tôn 10 Nghìn tấn 23.159 26.589 25.124 3.43 14,81 (1.465) (5.51)

22 Tôn mạ màu dày0.35 m2 15540 17500 18000 1960 12,61 500 2,85

23 Tôn mạ màu dày 0.38 m2 14500 15000 13450 500 3,44 (1550) (10,33)

24 Tôn mạ màu dày 0.40 m2 5045 6700 6420 1655 32,8 (280) (4,18)

Nhận xét:

- Từ bảng trên ta thấy số lượng sản phẩm tiêu thụ của năm 2011 là cao nhất sau đó đến năm 2012.

- Số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2011 tăng cao như vậy là do đây hầu hết là các sản phẩm truyền thống của công ty và đã gây được những uy tín đối với khách hàng. Tuy nhiên năm 2011 doanh nghiệp đã có những chính sách hết sức hợp lý nhằm tăng doanh thu tiêu thụ cho các sản phẩm này. Đầu tiên là chính sách cải tiến chất lượng mới theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sau đó là phần cải tiến mẫu mã cho các sản phẩm mới nhưng đáp ứng được nhu cầu cũng như những phong cách của năm. Tiếp theo công ty có triển khai trương trình khuyến mại khi mua sản phẩm của công ty có số lượng lớn. Đây chính là những chính sách vô cùng cải tiến giúp công ty gia tăng được những sản phẩm tiêu thụ.

- Năm 2012 nhìn chung các loại sản phẩm đều có số lượng sản phẩm tiêu thụ thấp hơn năm 2011. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do số lượng sản phẩm chính có mức tiêu thụ thấp hơn năm 2011, hầu hết các sản phẩm đều giảm bình quân đây là do tình hình kinh tế trong và ngoài nước có có xu thế không ổn định đặc biệt là nền kinh tế của các nước trong khu vực Châu Âu dẫn đến việc tiêu thụ thụ của doanh nghiệp cũng giảm theo, đồng thời do nền kinh tế trong nước gặp khó khăn nên nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng giảm xuống. Mặc dù sản lượng tiêu thụ của năm 2012 có giảm nhưng do những chính sách hợp lý của các nhà quản lý trong công ty nên số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2012 vẫn cao hơn năm 2010 và mức giảm của năm 2012 cũng chỉ đạt là 10,67%. Trong đó sản phẩm có số lượng tiêu thụ giảm nhiều là sắt I300,I400, Hộp100×100, Tôn mạ màu 0.38 với mức giảm tương đối cao so với sản phảm khác. Nguyên nhân chính của việc giảm này là do công ty không còn áp dụng trương trình khuyến mại đối với riêng sản phẩm này như ở năm 2011 nữa. Mặc dù đây là sản phẩm có mức tiêu thụ giảm nhiều nhất nhưng so với năm 2010 thì vẫn cao hơn đây là sự cố gắng không chỉ do một bộ phận nào trong công ty mà là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân trong ty TNHH SXKD MINH PHƯỢNG

Bảng 2.2:Kết quả doanh thu ,chí phí và lợi nhuận công ty TNHH SXKD MINH PHƯỢNG 2010-2012

TT Chỉ tiêu Kết quả kinh doanh hàng năm So sánh

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011

Chênh lệch +/- Tỉ trọng % Chênh lệch +/- Tỉ trọng % 1 Doanh thu (VNĐ) 75.553.269.642 73.334.639.745 69.837.768.149 (2.218.629.900) (0.03) (3.469.871.600) (0.05) 2 Chi phí (VNĐ) 74.723.506.715 71.342.034.380 68.468.179.268 (3.381.472.330) (0.05) (2.873.855.120) (0.04) 3 Lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 202.351.606 22.546.106 255.188.381 (179.805.500) (0.89) 232.642.275 10.31 4 Nộp ngân sách nhà nước (VNĐ) 96.810.613 151.536.736 78.918.017 54.726.124 0.57 72.618.719 (0.48) 5 Lợi nhuận sau thuế (VNĐ) 151.763.704 18.600.537 16.518.900 (133.163.167) (0.87) (2.081.637) (0.11) 6 Tỉ suất lợi nhuận ( Lợi

* Nhận xét:

- Về doanh thu: năm 2011 doanh thu cuả công ty đạt 73.334.639.745 đ giảm 2.218.629.900 đ so với năm 2010 tức là giảm không đáng kể 0.03% và năm 2012 doanh thu của công ty đạt 69.837.768.149đ giảm 3.469.871.600 so với năm 2011.

- Sau mỗi năm thì công ty luôn mở rộng, phát triển hơn về quy mô để thỏa mãn nhu cầu lao động của thị trường. Mặc dù năm 2012 nền kinh tế có gặp nhiều khó khăn, công ty cũng bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng nhìn chung công ty vẫn đạt hiệu quả kinh doanh tốt. sản lương tiêu thụ vẫn khá cao.

- Doanh thu, chi phí ,lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước

+ Giai đoạn 2010 – 2011:

Năm 2011 doanh thu cuả công ty đạt 73.334.639.745đ giảm 2.218.629.900 đ so với năm 2010 tức là giảm 0.03% .

Chi phí của năm 2010 là 74.723.506.715 . lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt được là 202.351.606 VND và Nộp ngân sách 96.810.613 VND.

So với năm 2010 thì năm 2011, chi phí của công ty giảm 3.381.472.330 thành 71.342.034.380 tương ứng với 0.05%. Lợi nhuận của công ty giảm 179.805.500VND so với năm 2010 ( năm 2011 là 22.546.106VND) . Số tiền nộp ngân sách năm 2011 là 96.810.613 VND.

+ Giai đoạn 2011 – 2012:

Năm 2011 doanh thu cuả công ty đạt 73.334.639.745đ caohơn 3.469.871.600so với năm 2012 tương ứng với 0.05% .

Chi phí của năm 2012 là 68.468.179.268. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt được là 255.188.381 và Nộp ngân sách là 78.918.017

So với năm 2011 thì năm 2012, chi phí của công ty giảm 2.873.855.120 tương ứng với 0.04%. Lợi nhuận của công ty tăng lên 232.642.275 so với năm 2011. Số tiền nộp ngân sách năm 2012 là 78.918.017 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Thu nhập bình quân của người lao động

Năm 2010, thu nhập bình quân của người lao động là 3.600.000VND. Năm 2011, thu nhập bình quân là 3.800.000VND tăng 200.000 VND tương ứng 5.5%.

Năm 2012, thu nhập bình quân của người lao đông tăng 400.000 VND so với 2011tương ứng tăng 10.5% lên 4.200.000VND.

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ của công ty TNHH SXKD minh phượng (Trang 44 - 49)