Trỡnh tự ghi sổ kế toõn theo hỡnh thức kế toõn Nhật ký chung

Một phần của tài liệu phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xi măng hà tiên 2 – cần thơ (Trang 30)

1) Hăng ngăy căn cứ văo cõc chứng từ đờ kiểm ha được dựng lăm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phõt sinh văo sổ, thẻ kế tõn chi tiết. Đồng thời ghi văo Sổ Nhật ký chung.

2) Cuối thõng cuối quý, cuối năm cộng số liệu hớn sổ Cõi, lập bảng cđn đối

TRèNH Tự GHI SỔ KẾ TÔN THEO HèNH THỨC KẾ TÔN NHẶT Kí CHUNG

Trung tđm Tớ

► Ghi cuối thõng hoặc định kỳ

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra < ►

Sơ đồ 2 : Sơ đồ hoạch tõn vă luđn chuyển chứng từ

(Nguồn: Phũng Kế tõn - Tăi chớnh của Cụng ty) 3.5 CO CẤU LAO ĐỘNG

Tổng số nhđn viớn: 195 người (tớnh đến ngăy 31/12/2006) Đại học : 55 người chiếm 28%

Trung cấp: 17 người chiếm 9% Sơ cấp: 17 người chiếm 9% Lao động khõc: 106 người chiếm 54%

3.6 THUẬN LỢI KHể KHĂN VĂ PHƯƠNG HƯỚNG PHÂT TRIỂN 3.6.1 Thuđn loi

• •

Đồng bằng Sụng Cửu Long lă một vựng kinh tế đang phõt triển, lă thị trường tiềm năng của đất nước cũng như cho cõc nhă đầu tư trong vă ngoăi nước.

Cụng ty Xi Măng Hă Tiớn 2 - cần Thơ nằm trong khu vực trung tđm của vựng vă cựng với sự hỗ trợ về kĩ thuật vă vốn của 2 cổ đụng lớn lă Cụng Ty sản xuất VLXD SADICO vă Cụng ty Xi Măng Hă Tiớn 2 đờ giỳp cho Cụng ty phõt triển vững mạnh trong thời gian qua.

Bớn cạnh đú Cụng ty cú hệ thống xuất hăng rất đa dạng vă hiệu quả với 4 cầu xuất Xi Măng cho xe vă 2 cầu cảng xuất Xi Măng cho Ghe vă Să Lan, 2 vũi xuất Xi Măng xõ cho xe bồn chuyớn dụng tạo những thuận lợi cho sự vận chuyển của khõch hăng khi đến nhận Xi Măng.

về mặt chất lượng thỡ Cụng ty đang thực hiện õp dụng thănh cụng cựng lỳc

3 hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 1400. Năm 2007 Cụng ty xđy dựng thớm 2 hệ thống quản lý trõch nhiệm xờ hội theo tiớu chuẩn SA 8000 vă hệ thống quản lý sức khỏe nghề nghiệp vă an toăn theo tiớu chuẩn OHSAS Trung ỉđmẩbto(^ếệiẩiđẩcliSlăpnl^Ệ?ti0ậT#Đ(iệiiơ|ii(^ấậpớhằủiỡgểhptp eởu

Cựng vúi đội ngũ cõn bộ cụng nhđn viớn trong Cụng ty cú trỡnh độ chuyớn mụn cao cựng vúi tinh thần ham học hỏi vă hết mỡnh trong cụng việc lă một ữong những điều kiện thuận lợi cho Cụng ty.

Ngoăi ra Cụng ty cũn được sự quan tđm của Nhă nước về chớnh sõch thuế nhằm khuyến khớch Cụng ty đầu tư mở rộng bằng cõc chớnh sõch như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3 năm đầu đi văo hoạt động.

3.6.2 Khố khăn

Hiện nay trong khu vực Đồng Bằng sụng Cửu Long cú nhiều nhă mõy sản xuất Xi Măng như nhă mõy Xi Măng Holcim, Xi Măng Hă Tiớn... lăm cho Cụng

Năm Chỉ tiớu

2005 2006 2007

1. Doanh thu bõn hăng 381.639.891 384.691.835 411.794.787

2.Cõc hoản giảm trừ DT 3.881.861 - -

3. Doanh thu thuần 381.639.891 384.691.835 411.794.787

4. Giõ vốn hăng bõn 336.763.540 331.233.962 357.860.357

44.876.351 53.457.872 53.934.430

6. Doanh thu HĐTC 126.970 106.066 946.606

7. Chi phớ tăi chớnh

Trong đú: Chi phớ lời vay

9.412.100 7.142.207 6.767.594 5.173.585 4.124.110 4.034.273 8. Chi phớ bõn hăng 14.551.007 19.324.094 17.598.955 p uy/ 82^7^ 1 10. LN thuần từ HĐKD 14.212.839 16.209.187 16.971.953 118.308 777.630 380.842 14.500 767.602 663.572 13. Lợi nhuận khõc 103.808 10.028 (282.730) 14. Tổng LN trước thuế 14.316.648 16.219.215 16.689.223

15.CP thuế TN hiện hănh - - 1.252.419

16. CP thuế TN hoờn lại - - -

14.316.648 16.219.215 15.436.804 18. Lời trớn cổ phiếu 1,883 2,134 2,031 Chỉ tiớu Chớnh lệch 2006/2005 2007/2006 Tiền Tiền

1. Doanh thu bõn hăng 3.051.943 0,79 27.102.952 7,04

2.Cõc khoản giảm trừ DT -3.881.861 -100 - -

3. Doanh thu thuần 3.051.943 0,79 27.102.952 7,04

4. Giõ vốn hăng bõn -5.529.577 -1,64 26.626.394 8,03

8.581.520 19,12 476.557 0,89

6. Doanh thu HĐTC -20.904 -16,46 840.539 792,46

7. Chi phớ tăi chớnh

Trong đú : Chi phớ lời vay

-2.644.505 -1.968.621 -28,09 -27,56 -2.643.483 -1.139.311 -39,06 -22,02 [] Ou^ Ỉặjlf73 ĐH7 9. Chi phớ quản lý DN 4.435.687 64,96 4.922.952 43,7 10. LN thuần từ HĐKD 1.996.347 14,04 762.766 47

3.6.3 Phương hướng phõt triển

Trước những thuận lợi vă khú khăn đú, Cụng ty đờ đề ra những giải phõp, những phương hướng kinh doanh một cõch hợp lý vă hiệu quả:

_ Phấn đấu tập trung sản xuất nhằm tiết kiệm nguyớn vật liệu trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phớ hạ giõ thănh, lăm cho giõ thănh ớt biến động tạo lũng tin cho người tiớu dựng.

_ Đồng thời cải tiến chất lượng cũng như mẫu mờ của vỏ bao vă tớn mới của sản phẩm như “Xi Măng Tđy Đụ” nhằm thu hỳt khõch hăng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm ữớn thị trường.

_ Thường xuyớn huấn luyện đội ngũ cõn bộ cụng nhđn viớn cấp quản lý cũng như bõn hăng để nđng cao nghiệp vụ chuyớn mụn, đõp ứng kịp thời nhu cầu khõch hăng trong qũ trỡnh kinh doanh.

3.7 TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CễNG TY TRONG

33

Bảng l:BÂO CÂO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM (2005 -2007) TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

HĂ TIÍN 2 - CẦN THO

Đơn vị tớnh :1000 đồng

(Nguồn: Phũng Ke tõn - Tăi chớnh của Cụng ty)

34

Bảng 2:CHÍNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM CỦA CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

HĂ TIÍN 2 - CẦN THO

Đơn vị tớnh : 1000 đỏng

659.321 557,2 -396.788 -51,02 753.102 5193,8 -104.029 -13,55

13. Loi nhuđn khõc -93.780 -90 -292.759 -2919,2

14. Tổng LN trước thuế 1.902.567 13,28 470.007 2,8

15. CP thuế TN hiện hănh - - 1.252.419 100

16. CP thuế TN hoờn lại - - - -

1.902.567 13,28 -782.411 -4,8

Chỉ tiớuNăm 2006 Năm 2007 Chớnh lệch Số tiền %/DT thuần Số tiền %/DT thuần Số tiền Doanh thu thuần 384.691.835 100 411.794.787 100 27.102.952 Giõ vốn hăng bõn 331.233.962 86,1 357.860.357 86,9 26.626.394 Lọi nhuận 00^ Ệ l ___ _ Chi phớ bõn hăng 19.324.0 94 5,02 17.598.955 4,27 -1.725.138 Chi phớ quản lý DN 11.263.0 62 2,92 16.186.015 3,9 4.922.952 Lọi nhuận HĐKD 16.209.1 87 4,21 16.971.953 4,12 762.766 4,7 Lọi nhuận khõc 10.028 0,002 -282.730 -0,68 - 292.759 Lợi nhuận HĐTC - 6.661.52 7 -1,73 - 3.177.50 4 -0,77 -3.484.023 Lọi nhuận trớn CP 2,134 2,031 -103

(Nguồn: Phũng Ke tõn - Tăi chớnh của Cụng ty)

35

Phđn tớch tỡnh hỡnh năm 2006

về doanh thu: doanh thu thuần tăng 0.79% so với năm 2005 trong khi giõ

vốn hăng bõn giảm 1,64% cho thấy Cụng ty cú thể kiểm sõt được giõ vốn hăng bõn, tiết kiệm chi phớ nguyớn vật liệu vă chi phớ khõc từ đú dẫn đến giõ thănh giảm xuống. Điều năy cho thấy Cụng ty đang cú chiến lược kinh doanh lă gia tăng sản lượng nhằm đạt doanh thu tối đa để mở rộng thị phần.

Lợi nhuận gộp tăng 19,12% so với năm 2005 nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng khụng nhiều, tăng 14,04% so với năm 2005 nguyớn nhđn lă do chi phớ bõn hăng tăng 32,8% so với năm 2005 vă chi phớ quản lý doanh nghiệp tăng 64,96% đờ lăm cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng tăng khụng nhiều. Đồng thời lợi nhuận sau thuế tăng 13,28% do Cụng ty cũn trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động tăi chớnh giảm cho thấy Cụng ty giảm đầu tư tăi chớnh vă đầu tư văo cõc khoản mục khõc.

Phđn tớch tỡnh hỡnh năm 2007

về doanh thu: nhỡn chung doanh thu của Cụng ty tăng dần qua cõc năm từ

năm 2005 đến năm 2007 vă đặc biệt lă năm 2007 tăng 7,04% tương ứng với số

Trung iđraiễnlạGiiậtMệỄMiPềểiiglteo^nrătnDờớđto(3ạtẳp9%ồtfi||ỉ%ĩiv@ớu

số tiền 3.051 triệu đồng do trong năm 2007 cụng ty cú chiến lược tăng sản lượng tiớu thụ.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2007 tăng 47% so với năm 2006 do tõc động của cõc yếu tố sau:

- Doanh thu từ hoạt động tăi chớnh tăng rất cao 792,46% so với năm 2006 tương ứng với số tiền lă 840 triệu đồng. Do cụng ty đầu tư tăi chớnh cú hiệu quả

- Chi phớ tăi chớnh giảm rất mạnh 39,06% tương ứng với số tiền lă 2.643 triệu đồng trong đú chi phớ lời vay lă 22,02% tương ứng với số tiền 1.139 triệu đồng, cho thấy Cụng ty đờ sử dụng hiệu quả chi phớ tăi chớnh.

- Chi phớ bõn hăng giảm 8,92% so với năm 2006 tương ứng với số tiền lă

36

* Tỡnh hỡnh lọi nhuận

Lợi nhuận lă mục tiớu cuối cựng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận lă nhiệm vụ quan trọng để tiến hănh tõi sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bảng 3: PHĐN TÍCH LỢI NHUẬN CỦA CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HĂ TIÍN 2 - CẦN THƠ

Đơn vị tớnh :1000 đồng

Năm Tăi sờn

2005 2006 2007

A. TĂI SẢN NGẲN HẠN 77.240.87

4 60.270.860 80.452.665

l.Tiền vă cõc khoản tương đương tiền 2.623.475 2.717.286 2.965.347 2. Cõc khoản đầu tư tăi chớnh ngắn

hạn 9.100.000 -

3. Cõc khoản phải thu ngắn hạn 36.451.52

2 34.124.981 43.762.625 4. Hăng tồn kho 36.761.39 0 14.053.310 32.000.053 5.Tăi sản ngắn hạn khõc 1.404.486 275.281 1.724.638 72.590.359 85.661.898 l.Cẩc'khoảnphầ±u&Ln ^ 2. Tăi sản cố định 82.852.04 1 68.520.859 58.009.350 3. Bất động sản đầu tư - -

4. Cõc khoản đầu tư tăi chớnh dăi hạn800.000 569.500 24.852.548 5. Tăi sản dăi hạn khõc 6.045.390 3.500.000 2.800.000 TỐNG CếNG TĂI SẢN 166.938.3 06 132.861.219 166.114.564 NGUỒN VỔN A. NỢ PHẢI TRẢ 86.063.49 4 48.631.219 77.290.507 1. Nợ ngắn hạn 66.655.32 3 42.497.834 77.050.113 2. Nợ dăi hạn 19.408.17 1 6.133.385 240.393 B. VễN CHỦ SỞ HỮU 80.874.811 84.230.000 88.824.057 1. Vốn chủ sở hữu 80.874.81 1 83.770.000 86.318.112

2. Nguồn kinh phớ, quỹ khõc 460.000 2.505.945

TỔNG NGUỒN YỐN 166.938.3

06 132.861.219 166.114.564

Chỉ tiớu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

1. Tổng doanh thu bõn hăng 385.521.75

3 384.691.835 411.794.787

2. Cõc khoản giảm trừ 3.881.861 - -

3. Doanh thu thuần 381.639.89

1 384.691.835 411.794.787 4. Giõ vốn hăng bõn 336.763.54 0 331.233.962 357.860.357 44.876.351 53.457.872 53.934.430 6. Doanh thu HĐTC 126.970 106.066 946.606 7. Chi phớ tăi chớnh

Trong đú: chi phớ lời vay

9.412.100 7.142.207 6.767.594 5.173.585 4.124.110 4.034.273 8. Chi phớ bõn hăng 14.551.00 7 19324.094 17.598.955

(Nguồn: phũng Ke tõn - Tăi chớnh của Cụng ty)

37

Từ bảng trớn ta thấy doanh thu thuần tăng 27.102 triệu đồng, bớn cạnh đú giõ vốn hăng bõn tăng 26.626 triệu đồng, mức tăng giõ vốn hăng bõn nhỏ hơn doanh thu dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 476 triệu đồng, cho thấy Cụng ty kiểm sõt được giõ vốn hăng húa, tiết kiệm chi phớ nguyớn vật liệu vă chi phớ khõc đồng thời cắt giảm khoản chi phớ khụng cần thiết từ đú giõ thănh giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng, điều năy chứng tỏ Cụng ty đang cú chiến lược kinh doanh lă tăng khối lượng tiớu thụ vă giảm giõ bõn nhằm mở rộng thị trường nhằm tối đa hõ lợi nhuận.

Khi xem xĩt mức độ biến động của cõc chỉ tiớu so với doanh thu thuần thỡ ta sẽ thấy được cứ 100 đồng doanh thu thuần thỡ giõ vốn, chi phớ, lợi nhuận chiếm bao nhiớu đồng:

- Năm 2006: Cứ 100 đồng doanh thu thuần thỡ giõ vốn hăng bõn chiếm 86,1 đồng vă chi phớ bõn hăng chiếm 5,02 đồng vă chi phớ quản lý chiếm 2,92 đồng. Vậy Cụng ty đờ tạo ra lọi nhuận 5,96 đồng.- Năm 2007: Cứ 100 đồng doanh thu thuần thỡ giõ vốn hăng bõn chiếm 86,9 đồng vă chi phớ bõn hăng chiếm 4,27 đồng vă chi phớ quản lý chiếm 3,9 đồng. Do

38 CHƯƠNG 4

PHĐN TÍCH TèNH HèNH TĂI CHÍNH TẠI CễNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HĂ TIÍN 2 - CẦN THƠ

4.1 TèNH HèNH TĂI CHÍNH QUA BẢNG CĐN ĐỐI KẾ TÔN

(Nguồn: Phũng Kế tõn - Tăi chớnh của Cụng ty)

39

4.2 BẢNG BÂO CÂO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Bảng 5: BẢNG BÂO CÂO THU NHẬP CỦA CễNG TY CỔ PHẦN

XI MĂNG HĂ TIÍN 2 - CẦN THO

Đơn vị tớnh: 1000 đỏng

10. LN thuần từ HĐKD 14.212.839 16.209.187 16.971.953

11. Thu nhập khõc 118.308 777.630 380.842

14.500 767.602 663.572

13. Lợi nhuận khõc 103.808 10.028 (282.730)

14. Tổng LN trước thuế 14.316.648 16.219.215 16.689.223

15. CP thuế TNDN hiện hănh - 1.252.419

16. CP thuế TNDN hoờn lại - -

17. Lợi nhuận sau thuế 14.316.648 16.219.215 15.436.804

(Nguồn: Phũng Kế tõn - Tăi chớnh của Cụng ty)

40

4.3 PHĐN TÍCH KHÂI QUÂT TèNH HèNH TĂI CHÍNH

4.3.1 Phđn tớch tỡnh hỡnh chung

Để phđn tớch khõi qũt tỡnh hỡnh tăi chớnh, ta xem xĩt trước hết ở sự thay đổi của bảng cđn đối kế tõn, tức lă sự tăng giảm về mặt tổng số của tăi sản vă nguồn vốn.

Theo nguyớn tắc cđn bằng của bảng cđn đối kế tõn.

Tổng tăi sản bằng (=) Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu. Nếu giả định tổng tăi sản tăng lớn, về khõi qũt ta hiểu rằng phớa nguồn vốn phải tăng lớn một khoản tương ứng, đú cú thể lă một khoản nợ đờ tăng hoặc một khoản tăng trong vốn chủ sở hữu

4.3.2 Tỉ suất đầu tư

a) Tỉ suất đầu tư tổng qũt (tỉ suất đầu tư chung):

„ , 1 , 72 590 359 053

Tỉ suất đầu tư tổng qũt = —--- — X100% = 54,63%

Năm 2007:

Tỉ suđt đđu tư tụng qũt = — ---—---0 X100% = 51,56% 166.114.564.417

Qua phđn tớch trớn cho thấy tỉ suất đầu tư tổng qũt năm 2005 lă 53,72%, năm 2006 lă 54,63%, năm 2007 lă 51,56%. Năm 2006 tăng 0,91% so với năm 2005 nguyớn nhđn do Cụng ty đờ giảm tăi sản ngắn hạn như hăng tồn kho vă cõc khoản phải thu lăm cho tổng tăi sản giảm xuống. Năm 2007 giảm 3,07% so với năm 2006 nguyớn nhđn do trong năm 2007 Cụng ty tăng cõc khoản phải thu ngắn hạn vă hăng tồn kho, đồng thũi tăng cõc khoản đầu tư tăi chớnh dăi hạn, cho thấy

b) TỈ suất đầu tư tăi chớnh dăi hạn:

Đầu tư tăi chớnh dăi hạn thường lă đầu tư chứnng khõn dăi hạn cú thời hạn trớn một năm

Trị giõ tăi sờn tăi chớnh dăi hạn Năm 2005:

A . A X , _ 800.000.000 ỡ n n a , _ n A n a , Tỉ suđt đđu tư tăi chớnh dăi hạn =---__ X100% = 0,47%

Năm 2006:

Tỉ suất đầu tư tăi chớnh dăi hạn = —569.500.000— ^ 100% _ 0 42% 132.861.219.434

Năm 2007:

Tỉ suất đầu tư tăi chớnh dăi han = 24.852.548.000 x ị00% _ I4 9g% 166.114.564.417

Thụng qua kết quả trớn cho thấy tỉ suất đầu tư tăi chớnh dăi hạn tăng rất nhiều văo năm 2007, năm 2006 lă 0,42%, năm 2007 lă 14,96%, cho thấy Cụng ty đang cú sự chuẩn bị cho tương lai bằng cõch đầu tư mạnh văo tăi chớnh dăi hạn.

c) Tỉ suất đầu tư tăi sản cố định: Năm 2005:

rp, Ẵ A \ V. , * A U — 82.852.041.403 , Tỉ suđt đđu tư tăi sản cụ định = — __ X100% = 49,63%

Năm 2006:

Ẵ. ■ , A A. , _ 68.520.859.053 _

Tỉ suđt đđu tư tăi sản cụ định = — - - -—0---X100% = 51,57%

Năm 2007:

rp, i . A \ . ... , Ắ , _____________ 58.009.350.880 i n r ị a , _ ~ A M O , Tỷ suđt đđu tư tăi sản cụ định = —:---—--- X100% = 34,92%

166.114.564.417

Qua phđn tớch trớn cho thấy tỷ suất đầu tư tăi sản cố định năm 2005 lă 49,63% năm 2006 lă 51,57% vă năm 2007 lă 34,92% giảm nhiều so với năm 2005 vă năm 2006, điều năy cho thấy việc hạn chế đầu tư văo tăi sản cố định của

Tn

4.3.3 Tỉ suất vốn chủ sở hữu

Cũn gọi lă tỉ suất tăi trợ cho thấy mức tự chủ của doanh nghiệp về vốn.

Tỉ suất vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu

Tổng nguồn vốn X 100% Năm 2005: Tỉ suất vốn chủ sở hữu = 80.874.811.664 132.861.219.434 Năm 2007: Tỉ suđt vụn chủ sở hữu = —: —---L X100% = 53,47% 166.114.564.417

Qua phđn tớch trớn cho thấy tỉ suất vốn chủ sở hữu qua 3 năm biến động tương đối lớn, nguyớn nhđn lă do tổng nguồn vốn Cụng ty văo năm 2005 vă năm 2007 tăng rất cao lăm cho tỉ lệ năy giảm, nhưng nhỡn chung vốn chủ sở hữu của Cụng ty ngăy căng tăng.

4.4 PHĐN TÍCH CÂC CHỈ TIÍU CHỦ YẾU VỈ TèNH HèNH TĂI CHÍNH 4.4.1 Nhúm chỉ tiớu hiệu quả sử dụng vốn

è0 tđm ụ Tai liệu bẹũ tập vă oghiẽo

Lă hệ số tổng qũt về số vũng quay tổng tăi sản tức so sõnh mối quan hệTụng tăi sản

Năm 2005: V ... , _ 385.521.753.541 - - .

Một phần của tài liệu phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xi măng hà tiên 2 – cần thơ (Trang 30)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(59 trang)
w