Kiểm toán viên nội bộ chịu trách nhiệm kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số Kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này; Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát; Trực tiếp làm việc với kiểm toán độc lập của công ty về những vấn đề liên quan; Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro...
LOGO COMPANY NAME Address: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page 1 of 2 Document name: BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC KIỂM TỐN VIÊN NỘI BỘ Bộ phận Chức danh Mã cơng việc Cán bộ quản lý trực tiếp Phòng tài chính kế tốn Kiểm tốn viên KTKTNB Trưởng phòng TCKT Mơ tả cơng việc: - Kiểm tốn các số liệu kinh doanh, thơng số Kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong cơng ty - Giám sát hệ thống kiểm sốt nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này - Đánh giá nguồn lực của cơng ty để tránh lãng phí, thất thốt - Trực tiếp làm việc với kiểm tốn độc lập của cơng ty về những vấn đề liên quan - Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro - Kiểm tốn đảm bảo tn thủ pháp luật, nội quy và chính sách điều hành giúp cơng ty tn thủ pháp luật, hợp đạo đức kinh doanh - Hỗ trợ thực hiện một phần chức năng kiểm sốt tài chính như kiểm tra chất lượng, độ trung thực và tính hợp lý của thơng tin và báo cáo kế tốn - Thực hiện và kiểm sốt chu trình kiểm tốn đầy đủ bao gồm quản lý rủi ro và quản lý, kiểm sốt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, độ tin cậy tài chính và tn thủ tất cả các chỉ thị, quy định hiện hành - Xác định phạm vi kiểm tốn nội bộ và xây dựng kế hoạch hàng năm - Thu thập, phân tích và đánh giá tài liệu kế tốn, báo cáo trước đó, dữ liệu, v.v - Chuẩn bị và trình bày các báo cáo phản ánh kết quả và quy trình của kiểm tốn - Tư vấn độc lập khách quan để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp các thành tích và mục tiêu đạt được - Xác định sơ hở và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí - Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ban quản lý và kiểm tốn - Quy trình tài liệu và chuẩn bị bản ghi nhớ kết quả kiểm tốn - Tiến hành kiểm tra theo dõi để theo dõi các biện pháp can thiệp của ban quản lý LOGO COMPANY NAME Address: Phone: Email: Code Version Dated Page : : 5.0 : : Page 2 of 2 Document name: - Liên tục trau dồi kiến thức về các quy tắc, quy định, thực tiễn, cơng cụ, kỹ thuật và tiêu chuẩn, năng suất của ngành u cầu: - Có Kinh nghiệm làm việc Kiểm tốn viên nội bộ hoặc Kiểm tốn viên cao cấp - Có kỹ năng máy tính trên MS Office, phần mềm kế tốn và cơ sở dữ liệu - Khả năng thao tác với số lượng lớn dữ liệu và lập các báo cáo chi tiết - Kiến thức đã được kiểm chứng về các tiêu chuẩn và quy trình kiểm tốn, luật, quy tắc và quy định - Chú ý cao đến từng chi tiết và kỹ năng phân tích xuất sắc - Nhận xét độc lập, khách quan và cơng bằng - Bằng Cử nhân về Kế tốn hoặc Tài chính Quyền lợi: - Trực tiếp u cầu các kế tốn điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai u cầu các kế tốn viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế tốntài vụ Nhận thơng tin và thơng tin trực tiếp các kế tốn viên Đảm bảo u cầu bảo mật thơng tin kinh tế – tài chính Liên hệ các bộ phân khác thơng qua phụ trách phòng KTTV hoặc theo qui định ... Liên tục trau dồi kiến thức về các quy tắc, quy định, thực tiễn, cơng cụ, kỹ thuật và tiêu chuẩn, năng suất của ngành u cầu: - Có Kinh nghiệm làm việc Kiểm tốn viên nội bộ hoặc Kiểm tốn viên cao cấp - Có kỹ năng máy tính trên MS Office, phần mềm kế tốn và cơ sở dữ liệu... Khả năng thao tác với số lượng lớn dữ liệu và lập các báo cáo chi tiết - Kiến thức đã được kiểm chứng về các tiêu chuẩn và quy trình kiểm tốn, luật, quy tắc và quy định - Chú ý cao đến từng chi tiết và kỹ năng phân tích xuất sắc... u cầu các kế tốn viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế tốntài vụ Nhận thơng tin và thơng tin trực tiếp các kế tốn viên Đảm bảo u cầu bảo mật thơng tin kinh tế – tài chính