1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

BAO CAO KET QUA HOAT DONG SX KD NAM 2013(3)

9 95 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 177 KB

Nội dung

BAO CAO KET QUA HOAT DONG SX KD NAM 2013(3) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

PHỤ LỤC 03 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính) Mẫu số 2B-DN Bộ Giao thông vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM…… II- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH Đơn vị tính: 1.000 đồng Số TT Chỉ tiêu Mã số Số còn phải nộp năm trước chuyển qua Số phát sinh phải nộp trong năm Số đã nộp trong năm Số còn phải nộp chuyển qua năm sau A B C 1 2 3 4=(1+2+3) I Thuế 10 1 Thuế GTGT 11 2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 15 3 Thuế Tài nguyên 16 4 Thuế Nhà đất 17 5 Tiền thuê đất 18 6 Các khoản thuế khác 19 Thuế môn bài Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác II Các khoản phải nộp khác 30 1 Các khoản phụ thu 31 2 Các khoản phí, lệ phí 32 3 Các khoản khác 33 Các khoản nộp phạt Nộp khác TỔNG CỘNG (40=10+30) 40 Người lập biểu Kế toán trưởng Hà Nội, ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI -  - CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 05/BC – HĐQT Củ Chi, ngày 10 tháng năm 2014 BÁO CÁO Kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013 Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đơng Năm 2013 tình hình kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi sau suy thoái triển vọng chưa vững Ở nước tình hình lạm phát kiềm chế mục tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức cao, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng không cao, sức cầu kinh tế yếu,… Những yếu tố tạo áp lực vơ lớn doanh nghiệp Với tâm thực mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, từ đầu năm Công ty triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm giao tiêu cụ thể đến Phòng, Ban, Đơn vị sở Trong trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đạo CB.CNV phát huy lợi thế, bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ giao Năm 2013 khép lại với kết kinh doanh tương đối khả quan so với tình hình khó khăn chung Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi kính trình kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 đến Đại hội sau: I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX - KD NĂM 2013 (theo kết hoạt động kinh doanh hợp kiểm toán) 1/ Kết kinh doanh: Căn vào mục tiêu đề Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Trong năm 2013, Công ty thực tiêu sau: Đvt: Triệu đồng S t t Chỉ tiêu Thực năm 2012 NQ.ĐHĐCĐ năm 2013 Thực năm 2013 Đạt % so với NQ 2013 Tăng, giảm so với kỳ (1) (2) (3) (4) (4)/(3) (4)/(2) Tổng doanh thu 413,604 495,000 456,390 92,2% +10,3% Tổng chi phí 384,416 462,790 435,471 94,1% +13,3% Lợi nhận trước thuế 29,188 32,210 20,919 64,9% -28,3% Trang Thuế thu nhập DN 5,674 7,210 5,129 71,1% -9,6% Lợi nhuận sau thuế 23,514 25,000 15,790 63,2% -32,8% Trích cổ tức 16,798 18,375 11,183 60,86% -34,1% Vốn điều lệ 133,986 140,000 133,986 95,7% Tỷ lệ trích tức/VĐL 15,17% 13% 8,35% cổ Với kết thể qua hoạt động chủ yếu sau: Đvt: Triệu đồng Stt Chỉ tiêu Thực năm 2012 KH năm 2013 Thực năm 2013 Đạt % so với năm 2013 (1) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) Hoạt động thương mại Hoạt động dịch vụ Đạt % so với năm 2012 (5)/(3) 356,055 441,514 416,785 94,4% 114,2% 7,170 7,700 7.861 102,1% 109,6% Hoạt động KD CSHT KCN 16,654 24,216 17,616 72,7% 105,8% Hoạt động đầu tư kinh doanh tài thu khác 18,031 14,570 10,727 73,6% 59,5% * Hoạt động thương mại: Trong năm 2013 hoạt động kinh doanh thương mại mở rộng phát triển, chủ lực mặt hàng xăng dầu, doanh thu 416,785 tỷ đồng (đạt 94,4%) chiếm tỷ trọng 91,3%/tổng doanh thu, tăng 14,2% so với năm 2012 Cụ thể: - Bán lẻ: Năm 2013 Công ty hợp đồng hợp tác kinh doanh thêm 03 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; xây dựng thêm 01 cửa hàng đưa vào hoạt động (từ tháng 01/2014) Tính đến hệ thống bán lẻ xăng dầu Công ty gồm 13 Cửa hàng Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 11.604 triệu lít, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 15,1% so với năm 2012 Doanh thu 247,037 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch, tăng 21% so với kỳ - Cung cấp nhiên liệu cho đại lý: Năm 2013 tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn, số đại lý thiếu vốn kinh doanh, công nợ tăng, q trình hợp tác Cơng ty đại lý gặp nhiều trở ngại; Công ty chủ động khắc phục nhiều biện pháp nhằm trì phát triển hệ thống đại lý, năm giảm 01 đại lý Đến cuối năm 2013 hệ thống gồm 08 đại lý, so với kỳ năm 2012 giảm 01 đại lý Tổng lượng xăng dầu cung cấp cho hệ thống 5.757 triệu lít đạt 76,8% kế hoạch, giảm 8,6% so với năm 2012 Doanh thu 118,711 tỷ đồng đạt 77% kế hoạch, giảm 3,9% so với kỳ Trang - Bán buôn: Doanh thu 51,037 tỷ đồng, đạt 118,6% kế hoạch, tăng 36,5% so với năm 2012 Nhìn chung hoạt động thương mại hồn thành kế hoạch doanh thu, nhiên hoạt động đại lý gặp nhiều khó khăn, doanh thu chưa đạt kế hoạch; hoạt động bán buôn bán lẻ đạt kết khả quan, bù đắp thiếu hụt hoạt động đại lý, góp phần hồn thành kế hoạch năm * Hoạt động dịch vụ: Trong năm 2013 doanh thu hoạt động dịch vụ 7,861 tỷ đồng đạt 102,1%, tăng 9,6% so với năm 2012, bao gồm: - Dịch vụ cho thuê mặt bằng, nhà xưởng dịch vụ khác: Doanh thu 4,777 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch, tăng 9,3% so với năm 2012 - Dịch vụ xử lý nước thải KCN: Doanh thu 3,084 tỷ đồng, đạt 114,2% kế hoạch, tăng 10,1% so với năm 2012 Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hoạt động có tỷ trọng doanh thu thấp (1,7%/tổng doanh thu) lĩnh vực hoạt động Công ty, lĩnh vực hoạt động góp phần mang lại hiệu chung cho Cơng ty Tuy nhiên quy mơ hoạt động hạn chế, cấu loại hình dịch vụ chưa mở rộng * Hoạt động kinh doanh CSHT KCN: Trước tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu hút đầu tư, dẫn đến doanh thu phân bổ doanh thu ứng trước chưa đạt theo kế hoạch đề Cụ thể: - Doanh thu phân bổ 17,616 tỷ đồng, đạt 72,7% so với kế hoạch, tăng 5,8% so với kỳ, chiếm tỷ trọng 3,9% tổng doanh thu - Doanh thu ứng trước 29,969 tỷ đồng, đạt 9,1% so với kế hoạch Những nguyên nhân làm ảnh hưởng kết chưa đạt do: + Khu nhà xưởng (04 ha): Diện tích đất sẵn sàng cho thuê 3,06 ha, từ đầu năm đến thu hút ...CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ IV NĂM 2009 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Quý IV Luỹ kế từ đầu năm đến nay Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước A B C 1 2 3 4 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 229,630,066,167 169,230,192,586 633,005,082,452 549,651,618,454 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 2,123,668,748 2,653,427,870 5,007,793,443 5,232,342,803 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 10 227,506,397,419 166,576,764,716 627,997,289,009 544,419,275,651 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 159,319,645,604 131,050,990,278 440,663,662,390 421,352,772,254 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 20 68,186,751,815 35,525,774,438 187,333,626,619 123,066,503,397 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 8,353,539,581 11,217,105,754 25,927,734,998 31,593,280,016 7 . C h i p h í t à i c h í n h 2 2 V I . 2 8 1,490,337,579 3,779,571,430 6,701,973,530 31,394,498,148 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 494,985,319 1,440,591,072 1,612,791,833 9,195,947,068 8. Chi phí bán hàng 24 39,244,821,926 22,903,757,362 109,730,009,969 75,917,258,051 9 . C h i p h í q u ả n l ý d o a n h n g h i ệ p 2 5 10,319,497,267 6,826,712,809 33,587,616,211 27,545,796,087 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 30 25,485,634,624 13,232,838,591 63,241,761,907 19,802,231,127 1 1 . T h u n h ậ p k h á c 3 1 1,199,652,973 980,737,959 3,497,217,016 3,736,629,453 12. Chi phí khác 32 1,149,551,801 405,714,002 2,304,101,017 553,188,646 1 3 . L ợ i n h u ậ n k h á c ( 4 0 = 3 1 - 3 2 ) 4 0 50,101,172 575,023,957 1,193,115,999 3,183,440,807 14. Lợi nhuận trước thuế TNDN( 50=30+40 ) 50 25,535,735,796 13,807,862,548 64,434,877,906 22,985,671,934 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 2,144,557,350 -2,168,355,424 6,889,864,462 1,144,022,253 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 0 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) 60 23,391,178,446 15,976,217,972 57,545,013,444 21,841,649,681 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1,519 1,037 3,736 1,418 TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2010 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Võ Thành Cay Trương Phú Chiến CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (Công ty mẹ) và các công ty con. Khái quát về Công ty Công ty Cổ phần Someco Sông Đà là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cơ khí Lắp máy Sông Đà theo Quyết định số 2125/QĐ-BXD ngày 15 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 5400240573 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19 tháng 6 năm 2012. Trong quá trình hoạt động Công ty đã 16 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ và đổi tên Công ty. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Cổ đông Vốn góp (VND) Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước - Tập đoàn Sông Đà 35.700.000.000 51 Các cổ đông khác 34.300.000.000 49 Cộng 70.000.000.000 100 Trụ sở hoạt động Địa chỉ : Tầng 15 khu B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Điện thoại : (84-4) 3783 2398 Fax : (84-4) 3783 2397 Website : http://www.someco.com.vn Các đơn vị trực thuộc: Tên đơn vị Địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại miền Bắc Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Tên đơn vị Địa chỉ Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại miền Trung Số 61, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: - Lắp đặt hệ thống điện; - Tư vấn chuyên ngành kỹ thuật điện cho quản lý xây dựng nhà máy điện, hệ thống điện - điện tử và tự động hóa, bao gồm cả công tác đồng bộ thiết bị, lập sơ đồ khởi động và thứ đồng bộ thiết bị cho các nhà máy điện, trạm biến áp các dây chuyền công nghệ công nghiệp; Sản xuất công nghiệp và quản lý vận hành trong các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, thông tin viễn thông và sản xuất năng lượng điện; - Lắp đặt máy, thiết bị công nghiệp; - Thí nghiệm hiệu chỉnh,vận hành liên động, vận hành thử đồng bộ hệ thống máy móc thiết bị công nghệ; - Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp; - Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu thiết bị, đường dây của hệ thống thông tin, hệ thống SCADA, hệ thống điện tử phân tán (DCS) và các hệ thống khác trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thoongstin (SCADA, EMS, DMS, RTU); - Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành, thí nghiệm hiệu chỉnh định kỳ các hệ thống điện nhà máy, đường dây và trạm biến áp; - Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Kinh doanh bất động sản; - Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi và thủy điện (giám sát lắp đặt thiết bị, thiết bị công nghệ cơ khí công trình); - Tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng và công nghiệp; - Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm), (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật); - Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ và các loại hình sản xuất, kinh doanh điện khác; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar); CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ - Xuất nhập khẩu các sản phẩm Công ty kinh doanh; - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất; - Kiểm tra khuyết tật kim loại; - Mua bán vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; - Vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ; - Sản xuất, mua bán khí ôxy; - Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp đường dây và trạm biến thế đến 500KV); - Đúc sắt thép, kim loại màu; - Bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ; - Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng; - HỘI SỞ CHÍNH Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT: 043.9288900 Fax: 043.9288901 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015 PHỤ LỤC 01 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 KÍNH GỬI : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK Năm 2014 ghi nhận nhiều yếu tố tích cực kinh tế Việt Nam thể số vĩ mô có tăng trưởng: GDP năm 2014 tăng 5.98% so với năm 2013 Mức tăng năm 2014 cao mức tăng 5.25% năm 2012 5.42% năm 2013 cho thấy dấu hiệu tiếp tục phục hồi kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2014 tăng 4.09% so với năm 2013 cuối năm 2014 tăng 1.84% so với kỳ năm 2013 Mức tăng CPI năm 2014 mức tăng thấp 10 năm gần Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi, tăng 7.6% so với năm 2013 (cao so với mức 5.9% năm 2013) Nằm bối cảnh chung đó, hoạt động ngân hàng năm 2014 có dấu hiệu tốt: tín dụng toàn ngành tăng 12.6%, huy động khách hàng toàn ngành tăng xấp xỉ 16%, khoản toàn hệ thống trì mức ổn định Mặt lãi suất giảm giúp giảm bớt gánh nặng cho khu vực sản xuất kinh doanh; dự trữ ngoại hối tăng cao lên mức kỷ lục; tỷ giá ngoại tệ kiểm soát biên độ đề Các giải pháp xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng triển khai liệt, nợ xấu tiếp tục xử lý Năm 2014 năm thứ lộ trình triển khai chiến lược năm VPBank với tầm nhìn trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Theo lộ trình này, năm 2014 VPBank hoàn thành giai đoạn chương trình chuyển đổi thành tựu đạt thể góc độ xây dựng tảng kết kinh doanh Ban Điều hành xin báo cáo Đại hội Cổ đông kết chủ yếu việc thực kế hoạch năm 2014 định hướng mục tiêu kế hoạch hoạt động chủ đạo năm 2015 PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 Đánh giá chung kết thực kế hoạch năm 2014 Năm 2014 khép lại với nhiều ghi nhận tích cực kết kinh doanh VPBank, hoàn thành tiêu kế hoạch Đại hội Cổ đông đề Một số thành tựu kể đến việc tiếp tục đạt bước tăng trưởng ấn tượng quy mô cho vay khách hàng (tăng trưởng 49%, cấp tín dụng tăng trưởng 39%), huy động khách hàng (tăng trưởng 29%), đưa đến bảng cân đối tài sản nguồn vốn có cấu trúc vững mạnh Từ đó, tăng trưởng tốt lợi nhuận (tăng trưởng 19%), tiêu sinh lời hiệu sử dụng tổng tài sản, đồng thời kiểm soát tốt số an toàn hoạt động Kết khẳng định lực quản trị điều hành VPBank, bước tiến tới định chế tài đại, động, minh bạch Đơn vị: tỷ đồng,% % tăng Chỉ tiêu Thực năm 2014 Kế hoạch năm 2014 % so với KH 2014 Tổng tài sản Huy động khách hàng 163.241 108.354 155.000 106.603 105% 102% 35% 29% Dư nợ cấp tín dụng Trong đó: Cho vay khách hàng 91.535 78.379 84.545 72.712 108% 108% 39% 49% Tỷ lệ nợ xấu LNTT hợp 2.54% 1.609 =9%* 11,90% 12,50% 12,50% 11,36% [...]... hoạt động sôi nổi trên internet mạng xã hội VPBank là một trong những ngân hàng TMCP đang có sự đầu tư, quan tâm đáng kể đối với kênh truyền thông trực tuyến, bám sát những diễn biến về xu hướng hành vi của khách hàng hiện nay, qua đó tạo tiền đề cho việc tiếp cận khai thác hiệu quả lượng khách hàng tiềm năng này PHẦN 2: BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU Đề án tái cấu và. .. hình kinh doanh mới, rà soát điều chỉnh mạng lưới hoạt động, đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng, nâng cao chất lượng nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, cải tiến quy trình, v.v VPBank xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về việc cập nhật sơ bộ tình hình triển khai tình hình Triển khai Đề án Tái cấu Tính đến cuối năm 2014, Khó khăn trong quá trình triển khai Đề án giải pháp khắc phục đối với từng vấn đề. .. nhánh, thông qua các hoạt động di dời, cải tạo, nâng cấp các chi nhánh, chuyển địa điểm các ATM, đánh giá điều chỉnh mô hình hoạt động của các kênh bán hàng trực tiếp 15 Kết quả thực hiện trong năm 2014 như sau: - - - VPBank đã thực hiện các kế hoạch nhằm thúc đẩy hiệu Bài Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011 Công ty TNHH May Khánh Tuyên, MST: 0310272934, Địa chỉ: 155/6 Hàn Hải Nguyên, P 8, Quận 11, TP Hồ Chí Minh sau: Người ký tờ khai: Phạm Văn Tuyên Đơn vị báo cáo: Công ty TNHH May Mẫu số B 02 – DN Mặc Khánh Tuyên Địa chỉ:………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2011 CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) Mã số Đơn vị tính: 1.000 đồng Thuyết Năm Năm minh trước 01 02 10 VI.25 58.000.000 500.000 57.500.000 11 20 VI.27 50.500.000 7.000.000 21 22 23 24 25 30 VI.26 VI.28 600.000 800.000 700.000 3.000.000 2.000.000 1.800.000 300.000 200.000 100.000 1.900.000 31 32 40 50 51 52 60 70 VI.30 VI.30 Ghi chú: Trong năm 2011, Công ty có số khoản doanh thu, chi phí sau: 1/ Các khoản giảm trừ doanh thu năm là: 500.000.000 đồng - Giảm giá hàng bán: 50.000.000 đồng - Hàng bán bị trả lại: 250.000.000 đồng - Thuế xuất phải nộp: 200.000.000 2/ Doanh thu họat động tài là: 600.000.000 đồng, có lãi tiền gửi Ngân hàng là: 100.000.000 đồng có nhận khỏan lợi nhuận chia góp vốn liên doanh, liên kết nước từ thu nhập sau thuế là: 500.000.000 đồng 3/ Trong năm, Công ty trích khấu hao văn phòng Công ty là: 1.000.000.000 đồng Biết nguyên giá văn phòng Công ty là: 20.000.000.000 đồng, mức trích khấu hao theo quy định từ 2% đến 4%/ năm 4/ Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ nợ phải thu vào thời điểm cuối năm là: 5.000.000 đồng (Số lãi này, Công ty hạch toán vào doanh thu họat động tài sổ sách kế toán năm 2011) 5/ Chi quảng cáo là: 5.000.000.000 đồng chi tiếp khách là: 500.000.000 đồng 6/ Các khỏan chi phí mua HHDV hóa đơn chứng từ hợp pháp là: 300.000.000 đồng 7/ Vay cá nhân là: 1.000.000.000 đồng, lãi suất 18%/năm, tổng cộng trả lãi vay năm là: 180.000.000 đồng Biết lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố thời điểm vay là: 7%/năm 8/ Hàng tháng Công ty có chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty hạch toán vào chi phí (các thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty) năm với số tiền là: 100.000.000 đồng 9/ Năm 2008, Công ty bị lỗ là: 2.000.000.000 đồng, năm 2009, Công ty chuyển lỗ là: 500.000.000 đồng, năm 2010, công ty chuyển lỗ tiếp là: 700.000.000 đồng Các bạn lập Tờ khai toán thuế TNDN Công ty năm 2011 - Biết Công ty áp dụng thuế suất thuế TNDN 25% - Biết chi phí khác: 200 triệu đồng chi phí lý TSCĐ - Tờ khai toán thuế TNDN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Bảng tính toán chi phí khuyến mại, quảng cáo… - Chuyển lỗ BÀI Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2011 Công ty CP SX TM DV Linh Trang, MST: 0301367072, Địa chỉ: 12 Võ Văn Ngân, P 1, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh sau: Người ký tờ khai: Phạm Minh Trang Đơn vị báo cáo: Công ty CP SX TM DV Linh Trang Mẫu số B 02 – DN Địa chỉ:………… (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2011 CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + ... thơng qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 - Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013; Thơng qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận chi cổ tức năm 2012 - Thơng qua. .. Thơng qua Tờ trình việc đề nghị bổ nhiệm chức danh quản lý - Thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 hết nhiệm kỳ (2008 – 2012) 06/03/2013 5/5 Lấy ý kiến biểu quyết: v/v thông qua. .. việc thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 - Thông qua Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 06 tháng cuối năm 2013 - Thoâng qua Báo cáo

Ngày đăng: 08/11/2017, 16:02

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w