1. Trang chủ
  2. » Kinh Tế - Quản Lý

Tính hiệu quả kinh tế đầu tư khách sạn

11 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phân tích hiệu quả tài chính vốn đầu tư
Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 267,64 KB
File đính kèm 1. Phân tích tài chính đầu tư khách sạn.rar (2 MB)

Nội dung

Báo cáo đầu tư khách sạn: Lập báo cáo đầu tư khách sạn, Sự cần thiết đầu tư khách sạn, quy mô đầu tư khách sạn, đánh giá thị trường nơi đầu tư khách sạn, tính toán tổng mức đầu tư, tiến độ đầu tư, tính toán kinh tế đầu tư. tính toán nguồn vốn đầu tư và huy động vốn đầu tư khách sạn, thời gian thu hồi vốn và hiệu quả kinh tế đầu tư

Trang 1

# HẠNG MỤC ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

VÔN ĐẦU TƯ

Bao gồm:

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

SUẤT ĐẦU TƯ VỐN

Thời gian KH (Năm)

19,248,254,356

VỐN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VNĐ

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Trang 2

KHẤU HAO CHI PHÍ Giá trị

Thời gian KH

1 Chi phí xây dựng sau thuế 13,222,550,126 10 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013

2 Chi phí thiết bi sau thuế 2,711,390,000 10 271,139,000 271,139,000 271,139,000 271,139,000 271,139,000

4 Chi phí ban Quản lý dự án dầu tư XD 296,689,965 10 29,668,997 29,668,997 29,668,997 29,668,997 29,668,997

19,248,254,356 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436

VỐN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VNĐ

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Trang 3

KHẤU HAO CHI PHÍ Giá trị

Thời gian KH

1 Chi phí xây dựng sau thuế 13,222,550,126 10 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013 1,322,255,013

2 Chi phí thiết bi sau thuế 2,711,390,000 10 271,139,000 271,139,000 271,139,000 271,139,000 271,139,000

4 Chi phí ban Quản lý dự án dầu tư XD 296,689,965 10 29,668,997 29,668,997 29,668,997 29,668,997 29,668,997

19,248,254,356 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436

VỐN ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: VNĐ

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Trang 4

STT Bộ phận

Số lượng (người)

Mức lương (đồng/người)

Chi phí lương

1 năm (đồng)

3 Phòng hành chính - kế toán 1 3,000,000 36,000,000

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Đơn vị tính: VNĐ

Trang 5

Khoản mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nợ gốc đầu năm 0 0 13,473,778,049 12,170,337,880 10,620,092,581 8,790,979,273 6,701,810,608 4,351,187,243 1,713,610,983 0 2

Nợ phát sinh trong

2 Nợ chịu lãi trong năm 0 13,473,778,049 13,473,778,049 12,170,337,880 10,620,092,581 8,790,979,273 6,701,810,608 4,351,187,243 1,713,610,983 0

3

Tiền lãi phải trả trong

năm 0 1,616,853,366 1,616,853,366 1,460,440,546 1,274,411,110 1,054,917,513 804,217,273 522,142,469 205,633,318 0

4 Trả nợ gốc 0 0 1,303,440,170 1,550,245,299 1,829,113,308 2,089,168,665 2,350,623,365 2,637,576,260 2,952,367,741 3,186,061,389

5 Nợ gốc cuối năm 0 13,473,778,049 12,170,337,880 10,620,092,581 8,790,979,273 6,701,810,608 4,351,187,243 1,713,610,983 0 0

6 Nguồn trả nợ gốc 0 0 1,303,440,170 1,550,245,299 1,829,113,308 2,089,168,665 2,350,623,365 2,637,576,260 2,952,367,741 3,186,061,389

Khấu hao 0 0 1,303,440,170 1,550,245,299 1,829,113,308 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436

Lợi nhuận sau thuế

TIỀN LÃI VÀ THANH TOÁN

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VNĐ

Trang 6

D Ự ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Thời gian hoạt động: 30 năm Đ ơn vị tính: VNĐ

Tổng cộng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

A DOANH THU 220,252,792,226 1,640,035,022 17,608,219,334 4,682,045,622 4,822,506,991 4,967,182,201 Đầu tư 19,248,254,356 1,640,035,022 17,608,219,334 0

Vốn tự có 5,774,476,307 1,640,035,022 4,134,441,285

Vốn vay 13,473,778,049 0 13,473,778,049

Kinh doanh 201,004,537,869 0 0 4,682,045,622 4,822,506,991 4,967,182,201

Phòng hạng A 134,003,026,806 0 0 3,121,363,748 3,215,004,661 3,311,454,800

Đơn giá cho thuê (ngàn đồng/phòng/ngày-đê 215,000 221,450 228,094 234,936 241,984 249,244 Tốc độ tăng trưởng giá (%/năm) 3% 3% 3% 3% 3%

Tỷ lệ cho thuê trong năm bình quân (%) 70% 0% 0% 70% 70% 70%

Số ngày cho thuê được trong năm 0 0 256 256 256 Dịch vụ kèm theo (giải khát, ăn, ) 40,200,907,574 0 0 936,409,124 964,501,398 993,436,440

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Massage 26,800,605,049 0 0 624,272,750 643,000,932 662,290,960

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

B CHI PHÍ 112,143,246,554 1,640,035,022 19,225,072,700 3,378,605,453 3,272,261,692 3,138,068,893

a Chi phí đầu tư 19,248,254,356 1,640,035,022 17,608,219,334 0

b Chi phí hoạt động 75,784,054,278 0 0 1,761,752,087 1,811,821,147 1,863,657,783

1 Phí đầu vào, quản lý và bảo trì 29,360,181,418 0 0 801,479,337 816,020,215 830,926,823

Số ngày cho thuê được trong năm 0 0 0 256 256 256 Chi phí điện 10,447,855,519 0 0 281,984,190 287,623,874 293,376,351

Đơn giá điện (VNĐ/KWH) 2,000 2,040 2,081 2,122 2,165 2,208

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Số KWH điện 01 phòng sử dụng trong ngày 10 10 10 10 10 10 Chi phí nước 2,611,963,880 0 0 70,496,047 71,905,968 73,344,088

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,100 5,202 5,306 5,412 5,520

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí điện thoại 1,860,040,000 0 0 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí internet 1,860,040,000 0 0 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí vệ sinh 1,860,040,000 0 0 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí quản lý 4,020,090,757 0 0 93,640,912 96,450,140 99,343,644

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% Chi phí bảo trì 2,680,060,505 0 0 62,427,275 64,300,093 66,229,096

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí khác 4,020,090,757 0 0 93,640,912 96,450,140 99,343,644

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2 Chi phí đầu vào cho dịch vụ 20,100,453,787 0 0 468,204,562 482,250,699 496,718,220

Tỷ lệ trong doanh thu dịch vụ (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 Chi phí nhân công 19,623,267,810 0 0 336,000,000 352,800,000 370,440,000

Tỷ lệ tăng hàng năm (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng 6,700,151,262 0 0 156,068,187 160,750,233 165,572,740

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 Chi phí khác 6,700,151,262 0 0 156,068,187 160,750,233 165,572,740

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

c Trả lãi vay 17,110,937,920 0 1,616,853,366 1,616,853,366 1,460,440,546 1,274,411,110

C KHẤU HAO 18,156,576,826 0 0 1,303,440,170 1,550,245,299 1,829,113,308

Ngân sách dành cho kh ấu hao 109,726,399,038 0 0 1,303,440,170 1,550,245,299 1,829,113,308 Khoản được trích khấu hao 19,248,254,356 0 0 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 Phần vốn chưa được khấu hao 1,091,677,531 0 0 621,385,266 374,580,137 95,712,128

D LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ 89,952,968,846 0 -1,616,853,366 0 0 0

Giá trị của tỷ suất chiết khấu quy về hiện tại 1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 Giá trị quy về hiện tại của dòng tiền 0 -1,405,959,449 0 0 0 Hiện giá thuần (NPV) 68,447,340

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 32.98%

Thời gian hoàn vốn vay (năm) 10

Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 15%

PHÂN TÍCH LÃI - LỖ

Trang 7

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Thời gian hoạt động: 30 năm Đ ơn vị tính: VNĐ

Tổng cộng Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10

A DOANH THU 220,252,792,226 5,116,197,667 5,269,683,597 5,427,774,105 5,590,607,328 5,758,325,548

Vốn tự có 5,774,476,307

Vốn vay 13,473,778,049

Kinh doanh 201,004,537,869 5,116,197,667 5,269,683,597 5,427,774,105 5,590,607,328 5,758,325,548

Phòng hạng A 134,003,026,806 3,410,798,445 3,513,122,398 3,618,516,070 3,727,071,552 3,838,883,698

Đơn giá cho thuê (ngàn đồng/phòng/ngày-đêm 215,000 256,721 264,423 272,356 280,526 288,942 Tốc độ tăng trưởng giá (%/năm) 3% 3% 3% 3% 3%

Tỷ lệ cho thuê trong năm bình quân (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Số ngày cho thuê được trong năm 256 256 256 256 256 Dịch vụ kèm theo (giải khát, ăn, ) 40,200,907,574 1,023,239,533 1,053,936,719 1,085,554,821 1,118,121,466 1,151,665,110

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Massage 26,800,605,049 682,159,689 702,624,480 723,703,214 745,414,310 767,776,740

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

B CHI PHÍ 112,143,246,554 2,972,247,925 2,777,127,589 2,552,614,237 2,295,725,484 2,151,852,174

a Chi phí đầu tư 19,248,254,356

b Chi phí hoạt động 75,784,054,278 1,917,330,412 1,972,910,316 2,030,471,768 2,090,092,166 2,151,852,174

1 Phí đầu vào, quản lý và bảo trì 29,360,181,418 846,208,723 861,875,736 877,937,949 894,405,721 911,289,692

Số ngày cho thuê được trong năm 0 256 256 256 256 256 Chi phí điện 10,447,855,519 299,243,878 305,228,756 311,333,331 317,559,997 323,911,197

Đơn giá điện (VNĐ/KWH) 2,000 2,252 2,297 2,343 2,390 2,438

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Số KWH điện 01 phòng sử dụng trong ngày 10 10 10 10 10 10 Chi phí nước 2,611,963,880 74,810,970 76,307,189 77,833,333 79,389,999 80,977,799

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,631 5,743 5,858 5,975 6,095

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí điện thoại 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí internet 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí vệ sinh 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí quản lý 4,020,090,757 102,323,953 105,393,672 108,555,482 111,812,147 115,166,511

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% Chi phí bảo trì 2,680,060,505 68,215,969 70,262,448 72,370,321 74,541,431 76,777,674

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí khác 4,020,090,757 102,323,953 105,393,672 108,555,482 111,812,147 115,166,511

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2 Chi phí đầu vào cho dịch vụ 20,100,453,787 511,619,767 526,968,360 542,777,410 559,060,733 575,832,555

Tỷ lệ trong doanh thu dịch vụ (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 Chi phí nhân công 19,623,267,810 388,962,000 408,410,100 428,830,605 450,272,135 472,785,742

Tỷ lệ tăng hàng năm (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng 6,700,151,262 170,539,922 175,656,120 180,925,803 186,353,578 191,944,185

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 Chi phí khác 6,700,151,262 170,539,922 175,656,120 180,925,803 186,353,578 191,944,185

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

c Trả lãi vay 17,110,937,920 1,054,917,513 804,217,273 522,142,469 205,633,318 0

C KHẤU HAO 18,156,576,826 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436

Ngân sách dành cho khấu hao 109,726,399,038 2,143,949,742 2,492,556,008 2,875,159,868 3,294,881,843 3,606,473,373 Khoản được trích khấu hao 19,248,254,356 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 1,924,825,436 Phần vốn chưa được khấu hao 1,091,677,531 0 0 0 0 0

D LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ 89,952,968,846 219,124,306 567,730,572 950,334,432 1,370,056,408 1,681,647,938

E THU NHẬP CHỊU THUẾ 91,569,822,212 219,124,306 567,730,572 950,334,432 1,370,056,408 1,681,647,938

F THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 22,892,455,553 54,781,077 141,932,643 237,583,608 342,514,102 420,411,984

G LỢI NHUẬN SAU THUẾ 68,677,366,659 164,343,230 425,797,929 712,750,824 1,027,542,306 1,261,235,953

H TỔNG DÒNG TIỀN 89,952,968,846 219,124,306 567,730,572 950,334,432 1,370,056,408 1,681,647,938

Giá trị của tỷ suất chiết khấu quy về hiện tại 0.49718 0.43233 0.37594 0.32690 0.28426

Giá trị quy về hiện tại của dòng tiền 108,943,507 245,445,593 357,265,913 447,873,870 478,029,299 Hiện giá thuần (NPV) 68,447,340

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 32.98%

Thời gian hoàn vốn vay (năm) 10

Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 15%

PHÂN TÍCH LÃI - LỖ

Trang 8

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Thời gian hoạt động: 30 năm Đ ơn vị tính: VNĐ

Tổng cộng Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15

A DOANH THU 220,252,792,226 5,931,075,314 6,109,007,574 6,292,277,801 6,481,046,135 6,675,477,519

Vốn tự có 5,774,476,307

Vốn vay 13,473,778,049

Kinh doanh 201,004,537,869 5,931,075,314 6,109,007,574 6,292,277,801 6,481,046,135 6,675,477,519

Phòng hạng A 134,003,026,806 3,954,050,209 4,072,671,716 4,194,851,867 4,320,697,423 4,450,318,346

Đơn giá cho thuê (ngàn đồng/phòng/ngày-đêm 215,000 297,610 306,539 315,735 325,207 334,963 Tốc độ tăng trưởng giá (%/năm) 3% 3% 3% 3% 3%

Tỷ lệ cho thuê trong năm bình quân (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Số ngày cho thuê được trong năm 256 256 256 256 256 Dịch vụ kèm theo (giải khát, ăn, ) 40,200,907,574 1,186,215,063 1,221,801,515 1,258,455,560 1,296,209,227 1,335,095,504

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Massage 26,800,605,049 790,810,042 814,534,343 838,970,373 864,139,485 890,063,669

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

B CHI PHÍ 112,143,246,554 2,215,835,864 2,282,130,873 2,350,828,560 2,422,024,174 4,112,670,397

a Chi phí đầu tư 19,248,254,356

b Chi phí hoạt động 75,784,054,278 2,215,835,864 2,282,130,873 2,350,828,560 2,422,024,174 2,495,817,031

1 Phí đầu vào, quản lý và bảo trì 29,360,181,418 928,600,793 946,350,249 964,549,592 983,210,665 1,002,345,636

Số ngày cho thuê được trong năm 0 256 256 256 256 256 Chi phí điện 10,447,855,519 330,389,421 336,997,210 343,737,154 350,611,897 357,624,135

Đơn giá điện (VNĐ/KWH) 2,000 2,487 2,536 2,587 2,639 2,692

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Số KWH điện 01 phòng sử dụng trong ngày 10 10 10 10 10 10 Chi phí nước 2,611,963,880 82,597,355 84,249,302 85,934,288 87,652,974 89,406,034

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 6,217 6,341 6,468 6,597 6,729

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí điện thoại 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí internet 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí vệ sinh 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí quản lý 4,020,090,757 118,621,506 122,180,151 125,845,556 129,620,923 133,509,550

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% Chi phí bảo trì 2,680,060,505 79,081,004 81,453,434 83,897,037 86,413,948 89,006,367

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí khác 4,020,090,757 118,621,506 122,180,151 125,845,556 129,620,923 133,509,550

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2 Chi phí đầu vào cho dịch vụ 20,100,453,787 593,107,531 610,900,757 629,227,780 648,104,613 667,547,752

Tỷ lệ trong doanh thu dịch vụ (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 Chi phí nhân công 19,623,267,810 496,425,029 521,246,281 547,308,595 574,674,024 603,407,726

Tỷ lệ tăng hàng năm (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng 6,700,151,262 197,702,510 203,633,586 209,742,593 216,034,871 222,515,917

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 Chi phí khác 6,700,151,262 197,702,510 203,633,586 209,742,593 216,034,871 222,515,917

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Ngân sách dành cho khấu hao 109,726,399,038 3,715,239,450 3,826,876,700 3,941,449,241 4,059,021,961 2,562,807,122 Khoản được trích khấu hao 19,248,254,356 1,924,825,436 1,924,825,436 0 0 0 Phần vốn chưa được khấu hao 1,091,677,531 0 0 0 0 0

D LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ 89,952,968,846 1,790,414,014 1,902,051,265 3,941,449,241 4,059,021,961 2,562,807,122

E THU NHẬP CHỊU THUẾ 91,569,822,212 1,790,414,014 1,902,051,265 3,941,449,241 4,059,021,961 2,562,807,122

F THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 22,892,455,553 447,603,504 475,512,816 985,362,310 1,014,755,490 640,701,780

G LỢI NHUẬN SAU THUẾ 68,677,366,659 1,342,810,511 1,426,538,449 2,956,086,931 3,044,266,471 1,922,105,341

H TỔNG DÒNG TIỀN 89,952,968,846 1,790,414,014 1,902,051,265 3,941,449,241 4,059,021,961 2,562,807,122

Giá trị của tỷ suất chiết khấu quy về hiện tại 0.24718 0.21494 0.18691 0.16253 0.14133

Giá trị quy về hiện tại của dòng tiền 442,562,962 408,833,029 736,685,045 659,704,545 362,198,091 Hiện giá thuần (NPV) 68,447,340

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 32.98%

Thời gian hoàn vốn vay (năm) 10

Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 15%

PHÂN TÍCH LÃI - LỖ

Trang 9

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Thời gian hoạt động: 30 năm Đ ơn vị tính: VNĐ

Tổng cộng Năm 16 Năm 17 Năm 18 Năm 19 Năm 20

A DOANH THU 220,252,792,226 6,875,741,844 7,082,014,100 7,294,474,523 7,513,308,758 7,738,708,021

Vốn tự có 5,774,476,307

Vốn vay 13,473,778,049

Kinh doanh 201,004,537,869 6,875,741,844 7,082,014,100 7,294,474,523 7,513,308,758 7,738,708,021

Phòng hạng A 134,003,026,806 4,583,827,896 4,721,342,733 4,862,983,015 5,008,872,506 5,159,138,681

Đơn giá cho thuê (ngàn đồng/phòng/ngày-đêm 215,000 345,012 355,362 366,023 377,004 388,314 Tốc độ tăng trưởng giá (%/năm) 3% 3% 3% 3% 3%

Tỷ lệ cho thuê trong năm bình quân (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Số ngày cho thuê được trong năm 256 256 256 256 256 Dịch vụ kèm theo (giải khát, ăn, ) 40,200,907,574 1,375,148,369 1,416,402,820 1,458,894,905 1,502,661,752 1,547,741,604

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Massage 26,800,605,049 916,765,579 944,268,547 972,596,603 1,001,774,501 1,031,827,736

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

B CHI PHÍ 112,143,246,554 4,189,164,061 4,112,053,716 4,008,248,213 3,874,017,507 3,711,741,686

a Chi phí đầu tư 19,248,254,356

b Chi phí hoạt động 75,784,054,278 2,572,310,695 2,651,613,170 2,733,837,104 2,819,099,994 2,907,524,413

1 Phí đầu vào, quản lý và bảo trì 29,360,181,418 1,021,967,004 1,042,087,606 1,062,720,632 1,083,879,631 1,105,578,522

Số ngày cho thuê được trong năm 0 256 256 256 256 256 Chi phí điện 10,447,855,519 364,776,618 372,072,150 379,513,593 387,103,865 394,845,942

Đơn giá điện (VNĐ/KWH) 2,000 2,746 2,800 2,856 2,914 2,972

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Số KWH điện 01 phòng sử dụng trong ngày 10 10 10 10 10 10 Chi phí nước 2,611,963,880 91,194,154 93,018,037 94,878,398 96,775,966 98,711,486

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 6,864 7,001 7,141 7,284 7,430

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí điện thoại 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí internet 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí vệ sinh 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí quản lý 4,020,090,757 137,514,837 141,640,282 145,889,490 150,266,175 154,774,160

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% Chi phí bảo trì 2,680,060,505 91,676,558 94,426,855 97,259,660 100,177,450 103,182,774

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí khác 4,020,090,757 137,514,837 141,640,282 145,889,490 150,266,175 154,774,160

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2 Chi phí đầu vào cho dịch vụ 20,100,453,787 687,574,184 708,201,410 729,447,452 751,330,876 773,870,802

Tỷ lệ trong doanh thu dịch vụ (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 Chi phí nhân công 19,623,267,810 633,578,112 665,257,017 698,519,868 733,445,862 770,118,155

Tỷ lệ tăng hàng năm (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng 6,700,151,262 229,191,395 236,067,137 243,149,151 250,443,625 257,956,934

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 Chi phí khác 6,700,151,262 229,191,395 236,067,137 243,149,151 250,443,625 257,956,934

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

c Trả lãi vay 17,110,937,920 1,616,853,366 1,460,440,546 1,274,411,110 1,054,917,513 804,217,273

Ngân sách dành cho khấu hao 109,726,399,038 2,686,577,784 2,969,960,384 3,286,226,309 3,639,291,251 4,026,966,335 Khoản được trích khấu hao 19,248,254,356 0 0 0 0 0 Phần vốn chưa được khấu hao 1,091,677,531 0 0 0 0 0

D LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ 89,952,968,846 2,686,577,784 2,969,960,384 3,286,226,309 3,639,291,251 4,026,966,335

E THU NHẬP CHỊU THUẾ 91,569,822,212 2,686,577,784 2,969,960,384 3,286,226,309 3,639,291,251 4,026,966,335

F THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 22,892,455,553 671,644,446 742,490,096 821,556,577 909,822,813 1,006,741,584

G LỢI NHUẬN SAU THUẾ 68,677,366,659 2,014,933,338 2,227,470,288 2,464,669,732 2,729,468,439 3,020,224,751

H TỔNG DÒNG TIỀN 89,952,968,846 2,686,577,784 2,969,960,384 3,286,226,309 3,639,291,251 4,026,966,335

Giá trị của tỷ suất chiết khấu quy về hiện tại 0.12289 0.10686 0.09293 0.08081 0.07027

Giá trị quy về hiện tại của dòng tiền 330,165,594 317,384,133 305,375,494 294,073,362 282,956,081 Hiện giá thuần (NPV) 68,447,340

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 32.98%

Thời gian hoàn vốn vay (năm) 10

Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 15%

PHÂN TÍCH LÃI - LỖ

Trang 10

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG

HẠNG MỤC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Thời gian hoạt động: 30 năm Đ ơn vị tính: VNĐ

Tổng cộng Năm 21 Năm 22 Năm 23 Năm 24 Năm 25

A DOANH THU 220,252,792,226 7,970,869,262 8,209,995,340 8,456,295,200 8,709,984,056 8,971,283,577

Vốn tự có 5,774,476,307

Vốn vay 13,473,778,049

Kinh doanh 201,004,537,869 7,970,869,262 8,209,995,340 8,456,295,200 8,709,984,056 8,971,283,577

Phòng hạng A 134,003,026,806 5,313,912,841 5,473,330,226 5,637,530,133 5,806,656,037 5,980,855,718

Đơn giá cho thuê (ngàn đồng/phòng/ngày-đêm 215,000 399,963 411,962 424,321 437,051 450,162 Tốc độ tăng trưởng giá (%/năm) 3% 3% 3% 3% 3%

Tỷ lệ cho thuê trong năm bình quân (%) 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Số ngày cho thuê được trong năm 256 256 256 256 256 Dịch vụ kèm theo (giải khát, ăn, ) 40,200,907,574 1,594,173,852 1,641,999,068 1,691,259,040 1,741,996,811 1,794,256,715

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% Massage 26,800,605,049 1,062,782,568 1,094,666,045 1,127,506,027 1,161,331,207 1,196,171,144

Tỷ lệ trong doanh thu phòng (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%

B CHI PHÍ 112,143,246,554 3,521,380,703 3,300,008,195 3,193,073,557 3,295,479,553 3,401,744,484

a Chi phí đầu tư 19,248,254,356

b Chi phí hoạt động 75,784,054,278 2,999,238,234 3,094,374,877 3,193,073,557 3,295,479,553 3,401,744,484

1 Phí đầu vào, quản lý và bảo trì 29,360,181,418 1,127,831,603 1,150,653,566 1,174,059,501 1,198,064,915 1,222,685,739

Số ngày cho thuê được trong năm 0 256 256 256 256 256 Chi phí điện 10,447,855,519 402,742,861 410,797,718 419,013,672 427,393,946 435,941,825

Đơn giá điện (VNĐ/KWH) 2,000 3,031 3,092 3,154 3,217 3,281

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Số KWH điện 01 phòng sử dụng trong ngày 10 10 10 10 10 10 Chi phí nước 2,611,963,880 100,685,715 102,699,430 104,753,418 106,848,486 108,985,456

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 7,578 7,730 7,884 8,042 8,203

Tốc độ tăng giá bình quân hàng năm 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí điện thoại 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí internet 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí vệ sinh 1,860,040,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000 66,430,000

Chi phí bình quân 01 phòng trong ngày 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Chi phí quản lý 4,020,090,757 159,417,385 164,199,907 169,125,904 174,199,681 179,425,672

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3% Chi phí bảo trì 2,680,060,505 106,278,257 109,466,605 112,750,603 116,133,121 119,617,114

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% Chi phí khác 4,020,090,757 159,417,385 164,199,907 169,125,904 174,199,681 179,425,672

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 3% 3% 3% 3% 3% 3%

2 Chi phí đầu vào cho dịch vụ 20,100,453,787 797,086,926 820,999,534 845,629,520 870,998,406 897,128,358

Tỷ lệ trong doanh thu dịch vụ (%) 50% 50% 50% 50% 50% 50%

3 Chi phí nhân công 19,623,267,810 808,624,063 849,055,266 891,508,029 936,083,430 982,887,602

Tỷ lệ tăng hàng năm (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

4 Tiếp thị và tìm kiếm khách hàng 6,700,151,262 265,695,642 273,666,511 281,876,507 290,332,802 299,042,786

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5 Chi phí khác 6,700,151,262 265,695,642 273,666,511 281,876,507 290,332,802 299,042,786

Tỷ lệ trong tổng doanh thu phòng (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Ngân sách dành cho khấu hao 109,726,399,038 4,449,488,558 4,909,987,145 5,263,221,643 5,414,504,503 5,569,539,093 Khoản được trích khấu hao 19,248,254,356 0 0 0 0 0 Phần vốn chưa được khấu hao 1,091,677,531 0 0 0 0 0

D LỢI NHUẬN/ LỖ TRƯỚC THUẾ 89,952,968,846 4,449,488,558 4,909,987,145 5,263,221,643 5,414,504,503 5,569,539,093

E THU NHẬP CHỊU THUẾ 91,569,822,212 4,449,488,558 4,909,987,145 5,263,221,643 5,414,504,503 5,569,539,093

F THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 22,892,455,553 1,112,372,140 1,227,496,786 1,315,805,411 1,353,626,126 1,392,384,773

G LỢI NHUẬN SAU THUẾ 68,677,366,659 3,337,116,419 3,682,490,359 3,947,416,232 4,060,878,377 4,177,154,320

H TỔNG DÒNG TIỀN 89,952,968,846 4,449,488,558 4,909,987,145 5,263,221,643 5,414,504,503 5,569,539,093

Giá trị của tỷ suất chiết khấu quy về hiện tại 0.06110 0.05313 0.04620 0.04017 0.03493

Giá trị quy về hiện tại của dòng tiền 271,864,992 260,870,943 243,163,940 217,524,606 194,567,854 Hiện giá thuần (NPV) 68,447,340

Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR) 32.98%

Thời gian hoàn vốn vay (năm) 10

Tỷ suất chiết khấu (%/ năm) 15%

PHÂN TÍCH LÃI - LỖ

Ngày đăng: 05/03/2024, 14:24

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w