BÁO CÁO THƯÒNG NIÊN COÂNG TY COÅ PHAÀN VIEÃN LIEÂN 86 Traàn Troïng Cung, Quaän 7, TP Hoà Chí Minh Tel 08 37732892, Fax 08 37732893, Web www vienlien com vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I LỊCH SỬ HOẠT[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN 86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP Hồ Chí Minh Tel: 08-37732892, Fax: 08-37732893, Web : www.vienlien.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Thành lập: Công ty cổ phần Viễn Liên đợc thành lập theo giÊy phÐp sè 223/GP-UB ngµy 02/03/1993 UBND thµnh Hå ChÝ Minh cÊp Vèn gãp cỉ phÇn chđ u CBCNV Bu Điện thành phố Hồ Chí Minh CBCNV đơn vị ngành Bưu – Viễn thông Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 059051 Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/03/1993 Vốn Điều lệ đến ngày 14/01/2013 144.844.680.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: o Nhập khẩu, kinh doanh tổng đài điện thọai, máy Fax, điện thọai, Cordless; o Tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư cơng trình viễn thơng – tin học; o Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thơng – tin học, mạng hầm cống cáp, o trạm BTS, mạng ngọai vi viễn thông; Kinh doanh bất động sản Niêm yết: Công ty giao dịch cổ phiếu Sở giao dịch chứng khóan TP Hồ Chí Minh theo Giấy phép niêm yết số 47/UBCK-GPNY Ủy ban chứng khóan Nhà nước cấp ngày 30/05/2006 Do khơng đủ vốn điều lệ theo quy định, đến ngày 27/05/2009 chuyển niêm yết sang Sở giao dịch chứng khóan Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 12/GCNTTGDHN ngày 21/05/2009 o Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thơng o Mã chứng khóan : UNI o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu o Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết: 14.484.468 cổ phiếu o Tổng giá trị niêm yết: 144.844.680.000 đồng o Ngày giao dịch cổ phiếu : 03/07/2006 Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2016 : Vốn điều lệ : tối thiểu 500 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu : tối thiểu 1.000 tỷ đồng Thị trường/thị phần : Nhà cung cấp giải pháp, dịch vụ tốt cho mạng viễn thơng băng rộng, sở hữu quỹ đất 200 Ha để kinh doanh bất động sản du lịch Phú Quốc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: - Doanh thu : 80.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 10.000.000.000 đồng - Tỷ lệ trả cổ tức : 10% tiền - Thu nhập bình quân CBCNV : 6.000.000 đồng/người/tháng Kế hoạch đầu tư năm 2013 : a Gia tăng thị phần dịch vụ Viễn thông : Đẩy mạnh công tác Tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư cơng trình viễn thơng – tin học; Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thơng, mạng hầm cống cáp, trạm BTS, mạng ngọai vi viễn thông b Chào bán đất thổ cư khu đô thị 67,5 Ha thị trấn Dương đông Phú Quốc : - Đây dự án Công ty TNHH thành viên du lịch thương mại Kiên Giang, dự án hoàn thành xây dựng sở hạ tầng giai đoạn tiến hành tách cấp sổ đỏ Là dự án Phú Quốc đủ điều kiện đề kinh doanh bất động sản theo Luật (Nghị định 61 Thông tư 71 Nhà nước) - Công ty chào bán 54 lô nhà phố 6x20.5 29 lô biệt thự phố 10x20 thuộc sở hữu Công ty c Khu biệt thự, hộ mặt biển xã Hàm ninh Phú Quốc : Đây dự án Công ty làm chủ đầu tư, hồn tất cơng tác đền bù, chuẩn bị giải tỏa, san lấp mặt bằng, giao đất, thẩm định giá đóng tiền chuyển quyền sử dụng đất Quý 03/2013 xây dựng sở hạ tầng cho dự án thực chào bán nhà phố, biệt thự Năm 2014 hợp tác xây dựng khách sạn, chào bán hộ mặt biển e Khu dân cư 61Ha xã Cửa cạn Phú Quốc : Đây Dự án liên kết với Công ty cổ phần thiết kế xây lắp Viễn Đơng làm chủ đầu tư Dự án hồn thành quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Hiện giai đoạn thực đền bù, giải tỏa f Về tài chính: Hạn chế vay ngân hàng, sử dụng hiệu nguồn vốn tự có nguồn vốn trái phiếu chuyển đổi phát hành g Về tổ chức: Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cấu lại máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 - 2000 Xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đảm bảo hài hịa lợi ích tập thể lợi ích cá nhân mục tiêu chung phát triển Công ty cách bền vững Tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại cán quản lý cơng nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển công ty tương lai II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các tiêu tài chính: STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2011 NĂM 2012 Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 6.05 45,66 93,95 54,34 41,62 44,83 58,38 51,47 4,57 2,22 6,22 3,54 -4,78 13,04 -16,91 34,63 - Tỷ suất Lợi nhuận ST/Nguồn vốn CSH -7,79 15,71 - Tỷ suất Lợi nhuận ST/Vốn điều lệ -8,17 16,84 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả /Tổng tài sản % - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Khả toán - Khả toán nhanh Lần - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất Lợi nhuận TT/ Tổng tài sản - Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Doanh thu % Những tiến Công ty đạt công tác quản lý: Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc tiến hành tổ chức xếp lại máy quản lý điều hành phù hợp với việc phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Nhiều năm liền Công ty xếp hạng tín dụng tối ưu AAA, đặc biệt năm 2008 Cơng ty Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) bình chọn 20 Doanh nghiệp tiêu biểu Thị trường chứng khoán III BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2012 kiểm tốn Bảng cân đối kế tóan : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị: VND Chỉ tiêu TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Mã số 100 110 111 112 120 T.minh V.1 V.2 Số cuối năm Số đầu năm 100.132.623.510 3.906.740.497 3.606.740.497 300.000.000 29.704.705.860 148.504.548.071 8.454.420.621 7.962.517.001 491.903.620 55.017.926.244 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó địi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà Nước Tài sản ngắn hạn khác 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 44.631.644.148 (14.926.938.288) 42.991.958.221 3.188.096.815 26.239.413.800 13.671.684.406 (107.236.800) 21.512.070.130 21.512.070.130 2.017.148.802 801.872.129 1.215.276.673 V.3 V.4 V.5 77.594.527.872 (22.576.601.628) 66.233.958.708 5.651.324.374 58.125.787.400 626.810.294 1.937.273.440 (107.236.800) 17.210.153.563 17.210.153.563 1.588.088.935 455.293.452 1.132.795.483 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị: VND Chỉ tiêu B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá khoản đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 T.minh V.6 V.7 Số cuối năm 84.142.732.241 66.407.732.241 25.570.441 1.736.523.333 (1.710.952.892) 66.382.161.800 17.735.000.000 17.735.000.000 - Số đầu năm 10.296.473.917 290.351.417 290.351.417 2.236.642.438 (1.946.291.021) 10.000.000.000 10.000.000.000 - 184.275.355.751 6.122.500 6.122.500 158.801.021.988 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị: VND Chỉ tiêu Mã số NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lơi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B Nguồn vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 344 355 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 T.minh V.8 V.9 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 Số cuối năm Số đầu năm 82.613.342.424 32.513.342.424 18.760.000.000 9.718.417.810 657.093.624 691.140.809 1.606.045.564 114.484.849 310.086.496 656.073.272 50.100.000.000 100.000.000 50.000.000.000 101.662.013.327 101.662.013.327 94.844.680.000 5.015.044.372 (2.233.060.000) 672.587.253 3.362.761.702 - 70.882.082.780 20.782.082.780 7.625.000.000 6.351.591.100 1.662.933.866 660.281.803 1.755.711.040 1.726.666.667 343.825.032 656.073.272 50.100.000.000 100.000.000 50.000.000.000 87.918.939.208 87.918.939.208 94.844.680.000 5.015.044.372 672.587.253 (12.613.372.417) - 184.275.355.751 158.801.021.988 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị : VND Chỉ tiêu T.minh Số cuối năm Số đầu năm Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Hạn mức kinh phí cịn lại Nguồn vốn khấu hao có Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn () BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Đơn vị: VND Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Mã số 01 03 T.minh VI.1 VI.2 10 11 VI.3 VI.4 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Năm Năm trước 46.138.575.104 - 45.813.474.287 - 46.138.575.104 45.813.474.287 39.167.454.595 40.106.029.643 6.971.120.509 5.707.444.644 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 21 22 23 24 25 30 VI.5 VI.6 9.218.409.620 (4.280.467.880) 2.014.578.611 1.647.045.404 2.371.840.050 16.451.112.555 7.941.251.255 28.366.958.736 230.895.764 2.320.568.737 2.247.347.943 (19.286.179.517) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 31 32 40 VI.7 VI.7 160.252.661 381.377.218 (221.124.557) 211.138.096 194.338.354 16.799.742 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 16.229.987.998 (19.269.379.775) 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 253.853.879 - 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 15.976.134.119 (19.269.379.775) 18 Lãi/(lỗ) cổ phiếu 70 1.688 (2.032) VI.8 VI.9 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Năm 2012 (Theo phương pháp gián tiếp) Đơn vị: VND CHỈ TIÊU Mã số I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố định 02 - Các khoản dự phòng 03 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 04 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - Chi phí lãi vay 06 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 - Tăng, giảm khoản phải thu 09 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 - Tăng, giảm khoản phải trả 11 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 - Tiền lãi vay trả 13 - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 Lưu chuyển tiền kỳ 50 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ Số năm Số năm trước 16.229.987.998 (19.269.379.775) 125.859.019 (7.649.663.340) 607.073.117 13.886.861.628 (7.885.123.475) 2.014.578.611 2.835.638.813 5.764.594.889 230.895.764 1.220.045.623 33.826.370.967 (4.301.916.567) 6.198.884.000 6.122.500 (6.683.266.944) (253.853.879) 311.587.779 (355.558.682) 31.584.007.987 (21.039.516.354) (5.157.897.608) 7.825.399.701 51.856.521 (4.397.562.431) (925.499.329) (1.245.386.400) (23.668.560.277) (66.382.161.800) (10.273.000) 160.000.000 555.000.000 (21.756.575.277) 36.893.803.908 5.504.414.758 (45.025.518.411) 210.000.000 3.500.000.000 (118.644.390.129) 73.577.903.661 18.001.008.021 (23.365.751.447) (2.233.060.000) 59.260.000.000 (48.125.000.000) 12.250.000.000 (4.625.000.000) (8.109.700) 8.893.830.300 (4.547.680.124) 8.454.420.621 (4.676.009.500) 2.948.990.500 (44.085.321.224) 52.539.741.845 3.906.740.497 8.454.420.621 III TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT (3 thành viên) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (5 thành viên) TỔNG GIÁM ĐỐC KHỐI VĂN PHỊNG Phịng Tổng hợp KHỐI SX & KD Phịng TCKT Trung tâm Xí nghiệp a Khối văn phịng : Phịng Tài kế tóan, Phịng Tổng hợp b Khối sản xuất kinh doanh : + Trung tâm kinh doanh thiết bị viễn thông – tin học + Trung tâm giao dịch bất động sản + Xí nghiệp Tư vấn thiết kế + Xí nghiệp Xây lắp Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: a Số lượng cán bộ, nhân viên Cơng ty: Tính đền thời điểm 31/03/2013, tổng số lao động Công ty 151 người Trong đó: Lao động gián tiếp là: 12 người; Lao động trực tiếp là: 139 người b Chính sách người lao động: Chính sách đào tạo: Cơng ty trọng việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt kỹ nghiệp vụ; Tạo điều kiện cho cán công nhân viên tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, tham gia khóa học ngoại ngữ, tin học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp đại, chế độ, sách nhà nước Những cán công nhân viên cử học Cơng ty tốn chi phí học tập hưởng lương theo kết học tập Chính sách tiền lương: Cơng ty xây dựng quy chế trả lương phân phối tiền thưởng áp dụng thống Công ty Tiền lương phân phối theo nguyên tắc công khai dân chủ, đảm bảo công hợp lý chức danh Cơng ty Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ, cơng nhân viên Công ty tăng suất chất lượng công việc, Cơng ty đưa sách thưởng hàng kỳ, thưởng đột xuất cho cá nhân tập thể Việc xét thưởng vào thành tích cá nhân tập thể việc thực tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đạt hiệu cao kinh doanh Các chế độ sách khác người lao động: Công ty thực tốt chế độ sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động Thỏa ước lao động tập thể… Lãnh đạo Cơng ty Ban chấp hành Cơng đồn thường xun tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp, tặng quà cho gia đình CBCNV gặp khó khăn, hoạn nạn, hiếu hỷ Các ngày Trung thu, ngày 1-6, ngày lễ, tết Cơng ty cịn tặng q cho em CBCNV Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, người lao động Cơng ty cịn hưởng nhiều đãi ngộ hình thức du lịch, nghỉ mát, trợ cấp thai sản, ốm đau V THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng quản trị : - Ơng Phạm Đình Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Huỳnh Phan Thanh Vũ Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Hữu Xuân Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Trần Thắng Cơng Ủy viên Hội đồng quản trị - Ơng Nguyễn Cao Phong Ủy viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát : - Bà Phan Thị Phụng Trưởng Ban kiểm soát - Bà Võ Hồng Hạnh Ủy viên Ban kiểm soát - Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Ủy viên Ban kiểm soát Quy chế họat động Hội đồng quản trị ban kiểm sóat: Hoạt động Hội đồng quản trị: Theo quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Đại hồi đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2008 Hoạt động Ban kiểm sốt: Kiểm tra, kiểm sốt tồn hoạt động Công ty, đảm bảo hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, góp phần để sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao tài ln lành mạnh Thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt: tính thu nhập bình qn cán công nhân viên, thông qua Đại hội đồng cổ đơng thường niên hàng năm để xác định mức trích lập thù lao Tổng số thù lao HĐQT BKS phân bổ cho thành viên theo hệ số : Chủ tịch hệ số 2.0, thành viên HĐQT 1.5, trưởng Ban kiểm soát hệ số 1.5, thành viên BKS hệ số 1.0 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch PHẠM ĐÌNH DŨNG 10 ... lại cán quản lý công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng u cầu phát triển công ty tương lai II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các tiêu tài chính: STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2011 NĂM... tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) bình chọn 20 Doanh nghiệp tiêu biểu Thị trường chứng khốn III BÁO CÁO TÀI CHÍNH năm 2012 kiểm tốn Bảng cân đối kế tóan : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng... lại Nguồn vốn khấu hao có Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn () BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Đơn vị: VND Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch