Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 11 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
11
Dung lượng
135 KB
Nội dung
Lời mở đầu
Sau một thời gian học tập nghiên cứu tại trờng đại học kinh tế quốc
dân,đén nay em đợc thực tập tại côngty TNHH SảnXuất Thơng Mại Hà Yến
là một côngty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản với trụ sở đợc đặt ở 7c2/178
Thái Hà,Đống Đa Hà Nội.
Trong thời gian đầu đợc tiếp xúc và làm quen với công ty,đợc sự giúp
đỡ chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong côngty đã giúp em có đợc những
thông tin về côngty để em hoàn thành bản báo cáo này.Do thời gian hoàn
thành báo cáo và thông tin về côngty cha hoàn chỉnh nên không tránh khỏi
các thiếu xót trong bài làm.Vậy mong thầy giúp đỡ và thông cảm cho em.
Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo:thạc sĩ phạm thái hng,ban lãnh
đạo cùng các anh chị trong côngty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Hà Yến đã
giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này.
Mục lục
1.quá trình hình thành phát triển
2.cơ cấu tổ chức
3.chức năng nhiệm vụ chủ yếu củacông ty
4.đặc điểm nghành hàng,thị trờng,bạn hàng kinh
doanh
5.kết quả hoạt động củacôngty những năm gần đây.
a.doanh thu,chi phí
b.lợi nhuận
c.nộp ngân sách
d.vốn kinh doanh thu nhập
e.hoạt động xuất nhập khẩu
6.khó khănthuận lợi-phơng hớng phát triểncủa
công ty
a.khó khăn,thuận lợi
b.phơng hớng pháttriểncủacông ty
7.kết luận
1.quá trình hình thành và phát triểncủacông ty.
Công ty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Hà Yến đợc thành lập vào năm
1993 với 5 thành viên sáng lập,mục đích thành lập là kinh doanh xuất nhập
khẩu và chuyển giao công nghệ.
Năm 1994-1995 côngty làm đại diện bán hàng cho hãng
WONBONG(Hàn Quốc)với sản phẩm là máy làm nóng lạnh nớc uống
FAMILY.Quy mô hoạt động củacôngty còn gói gọn trong phạm vi
nhỏ.Trong thời gian này số nhân viên làm việc cho côngty là 15 ngời
Năm 1996-1997 côngty mở rộng quy mô bán hàng,cung cấp thêm
các thiết bị nhà bếp,thiết bị giặt là và thiết bị lạnh.Cùng thời gian này công ty
còn mở một chi nhánh văn phòng đại diện củacôngty tại thành phố Hồ Chí
Minh.Lúc này số nhân viên củacôngty là 35 ngời.
Năm 1997-1998 côngty bắt đầu cung cấp các thiết bị chế biến thực
phẩm,chế biến thực phẩm chuyên dụng trong công nghiệp thực phẩm,thành
lập xởng sản xuất thiết bị INOX dùng trong công nghiệp thực phẩm,đồng
thời lắp đặt nhà máy gia công hàng nhập khẩu.Số nhân viên củacôngty lúc
này là 50 ngời.
Năm 1999-2000 côngty sản xuất và cung cấp các thiết bị chế biến
thực phẩm,thiết bị nhà bếp,cung cấp thiết bị giặt là và thiết bị lạnh công
nghiệp.cùng thời gian này côngtypháttriển xởng sản xuất thiết bị INOX
thành nhà máy sản xuất thiết bị chế biến thực phẩm,thiết bị lạnh.Đánh dấu b-
ớc pháttriển mới bằng việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên trị giá 100.000
USD.Lúc này nhân viên củacôngty là 85 ngời.
Năm 2001 côngty tiếp tục phát triển,mở rộng quy mô sản xuất và
cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm,thiết bị lạnh công nghiệp,tiếp tục sản
xuất lắp ráp các thiết bị chế biến hải sản.Công ty không ngừng áp dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong dây truyền sản xuất,tự động hoá các thiết
bị sản xuất ,thực hiện hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO
9001.Nhân viên làm việc trong côngty không ngừng tăng lên,lúc này số
nhân viên làm việc đã là 95 ngời.
2.cơ cấu tổ chức.
Cùng với quá trình hình thành và phát triểncủacông ty,công ty đã dần
hoàn thiện bộ máy quản lý về nhân sự,quản lý kinh doanh cho phù hợp với
đặc điểm,tình hình kinh doanh địa bàn hoạt động củacông ty.Hiện nay cơ
cấu tổ chức,chức năng của các phòng ban củacôngty đợc biểu thị dới sơ đồ
sau:
Sơ đồ tổ chức công ty
advertisment Board of directors secretory
Project
management
Quality
management
representative
Personnel
development
Financial
accountant
department
Quality
management
department
Marketing
and sale
department
Design
department
Purchasing
department
Production
workshop
Mounting
installation
servicing dept
Water dispenser
assembly
workshop
HCM
branch
office
storage Cutting
bending
group
Mounting
&welding
group
Cleaning
&packing
group
Administration
Gas
equipment
group
Service
group
Electric&
refrigeration
equi.group
Administration
& account
section
Installation
& service
team
Design
section
Marketing
&sale
Đứng đầu côngty là hội đồng quản trị,một bên là bộ phận quảng
cáo,một bên là bộ phận th kí.Bên dới trái là giám đốc dự án,dới phải là giám
đốc điều hành và quản lý chất lợng.Bên dới là các phòng ban nh phòng nhân
sự,tài chính,xúc tiễn bán,dịch vụ lắp đặt sửa chữa Giám đốc chịu trách
nhiệm điều hành mọi hoạt động củacôngty và chịu trách nhiệm trớc hội
đồng quản trị cùng toàn bộ nhân viên cấp dới của mình.Các phòng ban,mỗi
phòng ban chịu trách nhiệm quản lý về mảng,khâu mình phụ trách và chịu sự
điều hành của giám đốc.
Các phòng chức năng củacông ty:
Phòng pháttriển nhân sự: thực hiện các công tác tổ chức,tuyển chọn
nhân sự cho công ty.Thờng xuyên kiểm tra,giám sát nhân sự trong công
ty,báo cáo cho giám đốc để ra những quyết định thôi việc hay tuyển chọn
nhân sự mới.
Phòng tài chính kế toán:khai thác,sử dụng vốn hợp lý có hiệu quả.lập
kế hoạch tài chính,quản lý hoạt động tài chính,lập báo cáo quyết toán,cân đối
thu chi và kết quả kinh doanh củacông ty.
Phòng quản lý chất lợng:kiểm tra giám sát chất lợng hàng hoá vào,ra
công ty.Hàng nhập khẩu,hàng gia công,sản phẩm trớc khi đem đi tiêu thụ.
Phòng xúc tiễn bán và marketing:lập dự án cho sản phẩm trớc khi tung
ra thị trờng và sau khi phẩm có mặt trên thị trờng để thu đợc lợi nhuận tối đa
nhất với chi phí thấp nhất.
Phòng thiết kế:thiết kế những mẫu mới phù hợp với thị trờng,luôn sáng
tạo tìm ra những sản phẩm mới,thay đổi không ngừng để phù hợp với thời đại
với thị trờng.
Phòng mua:chịu trách nhiệm mua những sản phẩm,nhập khẩu trang
thiết bị,linh kiện máy móc về cho công ty.Tién hành các giao dịch,đàm phán
kí kết và thực hiện hợp đồng.
Khu vực sản xuất:chuên lắp ráp,sản xuất các thiết bị.Lập kế hoạch để
không ngừng cải thiện dây truyền sản xuất.
Phòng bảo trì và lắp đặt:bảo dỡng,lắp đặt những sản phẩm củacông ty
bán cho khách hàng.
Khu vực chế tạo,làm nớc:
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:làm đại diện cho côngty ở miền
nam chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử,điện lạnh,đồ gia dụng của hãng
FAMILY và của một số hãng khác.
Ngoài ra côngty còn có nhà kho,các nhóm dịch vụ,sửa chữa,thay thế
3.chức năng nhiệm vụ chủ yếu của côngty
Công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản Hà Yến là doanh nghiệp hoạt
động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu và gia công hàng nhập khẩu.Từ khi thành
lập cho đến nay côngty không ngừng pháttriển với mục đích kinh doanh rõ
ràng,đa ra các chiến lợc hợp lý phù hợp với từng thời kì và gặt hái đợc nhiều
thành công.
Hiện nay mục đích chính củacôngty là nhập khẩu các thiết bị đồ gia
dụng,linh kiện điện lạnh,linh kiện đồ gia dụng để lắp ráp,hoặc trực tíêp bán
cho các đại lý,ngời tiêu dùng.
Những nhiệm vụ chính củacông ty:
-Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh,kế
hoạch xuất nhập khẩu cho từng thời kì.
-Nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lợng sản phẩm,không
ngừng ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,gia tăng khối lợng hàng kinh
doanh.Đa ra những kế hoạch mở rộng thị trờng trong nứơc và hớng tới xuất
khẩu ra nớc ngoài.
-Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn,đảm bảo việc
thu chi cân đối củacông ty,hoạt động kinh doanh trong khuôn khổcủa pháp
luật.
- -Quản lý,sử dụng lao động hợp lý,thực hiện tốt các chính sách cho cán
bộ,công nhân làm việc.
- -Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng mua bán và các hợp đồng có
liên quan đến hoạt động kinh doanh củacông ty.
- -Tuân thủ đầy đủ mọi quy định,chính sách pháp luật của nhà nớc Việt
Nam.
4.đặc điểm nghành hàng,thị trờng,bạn hàng kinh
doanh
Mặt hàng kinh doanh củacôngty rất đa dạng và phong phú bao gồm:
-Công ty cung cấp và sản xuất một hệ thống hoàn chỉnh các thiết bị
phục vụ nghành chế biến thực phẩm thiết bị bar và đồ ăn nhanh nh là:thiết bị
bếp nấu kiểu Âu,á,thiết bị rửa sấy bát đĩa,thiết bị hấp nớng,dây truyền chế
biến thức ăn,thiết bị bar,thiết bị làm đá viên,thiết bị INOX dùng cho chế biến
thực phẩm.
-Công ty đã cung cấp và sản xuất một hệ thống hoàn chỉnh các thiết
bị phục vụ nghành chế biến thuỷ sản nh: thiết bị rửa phân loại tôm,thiết bị
hấp luộc,làm nguội,thiết bị cấp đông gió,cấp đông tiếp xúc,thiết bị cấp đông
băng tải và tái đông loại rời,thiết bị trộn,cắt,thái xay,nghiền,định hịnh
hình,lột da,thiết bị rán,nớng băng tải,tẩm bột ớt-khô thiết bị hun khói,dán túi
chân không,đóng bao bì,thiết bị xấy ruốc,mực,tôm bằng hồng ngoại.
-Dây chuyền đồng bộ sản xuất nớc hoa quả(cam,táo,lê,dứa)nh: thiết
bị vắt cam,táo,lêthiết bị tách bã,thanh trùng,thiết bị rót nớc quả tự động và
bán tự động,thiết bị đóng gói hộp nhựa,giấy.
-Thiết bị giặt là công nghiệp nh:thiết bị giặt,thiết bị vắt chuyên nghiệp
từ 7kg tới 110kg (điều khiển cơ và điều khiển tự động) thết bị xấy từ 7kg tới
110kg thiết bị là phẳng với kích thớc từ 85cm tới 320cm các thiết bị là phom
là hơi.
Về thị tr ờng hoạt động củacôngty : hoạt động trong phạm vi nội địa
với quy mô rộng và mạng lới đại lý khắp các tỉnh thành trong cả nớc. Thị tr-
ờng củacôngty đợc chia thành hai khu vực:
-Khu vực phía bắc với trụ sở chính đợc đặt ở Hà Nội
-Khu vực phía nam,văn phòng chi nhánh đợc đặt ở TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra còn có văn phòng đại diện ở Quảng Châu-Trung Quốc,văn
phòng đại diện tại HamBourg-Đức. Hớng pháttriển tới củacôngty là mở
rộng thị trờng xuất khẩu ra nớc ngoài.
Hệ thống khách hàng củacông ty: Là một doanh nghiệp xuất nhập
khẩu nên khách hàng củacôngty thờng là những khách hàng trong nớc với
thành phần chủ yếu là các đại lý phân phối,đại lý bán buôn bán lẻ và ngời
tiêu dùng. Ngoài ra còn một số khách hàng nớc ngoài củacôngty ở các nớc
nh: Trung Quốc,Campuchia,EU.
5.kết quả hoạt động củacôngty những năm gần đây.
5.1-Năm 1999
a-kết quả sản xuất kinh doanh
STT CHỉ tiêu Số Báo cáo Số kiểm tra Chênh lệch
1
Tổng doanh số(cha có VAT)của hang
háo và dịch vụ bán ra.
- Doanh số hàng hoá dịch vụ chịu thuế
GTGT:
Hàng hoá xuất khẩu thuế xuất 0%
Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 5%
Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 10%
Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 20%
- Doanh số hàng hoá dịch vụ không
chịu thuế GTGT:
9.347.439.000
9.347.439.000
432.63 7.000
8.914.802.000
9.347.439.000
9.347.439.000
432.63 7.000
8.914.802.000
2
Thuế GTGT của hàng hoá và dịch vụ
bán ra
891.480.000 891.480.000
3
Tổng doanh số hàng hoá, vật t, dịch
vụ,TSCĐ mua vào hoặc xuất khẩu
Trong đó:
-Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ
dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ
chịu VAT đợc tính khấu trừ thuế
7.595.824.000
7.595.824.000
7.595.824.000
7.563.778.467 -32.045.533
4
VAT của hàng hoá dịch vụ mua vào
651.321.000 624.340.514 -8.980.486
5
VAT phải nộp
240.159.000 43.049.486 +8.980.486
6
VAT đã nôp
206.090.000 206.090.000
7
VAT còn phải nộp
34.069.000 43.0 49.486 +8.980.486
8
Tổng doanh thu tính thu nhập chịu
thuế
10.201.240.979 10.201.240.979
9
Chi phí
10
Thu nhập từ hoạt động SXKD
10.187.147.195 10.149.108.561 -38.038.634
11
Thu nhập khác
1.140.881 1.140.881
12
Lỗ năm trớc chuyển sang
13
Tổng thu nhạp chịu thuế
15.234.665 53.273.299 +38.038.634
14
Thuế suất
25% 32%
15
Thuế TNDN
3.808.666 17.047.456 +13.238. 790
b- quan hệ với ngân sách nhà nớc
St
t
Tên loại thuế Số thuế còn
phải nộp năm
1989 chuyển
sang
Số phát sinh
phải nộp năm
1999
Số đã nộp
năm 1999
Số còn phải
nộp năm 1999
chuyển sang
năm2000
1 Vat 47.148.666 34.069.332 13.079.334
2
Thuế TNDN
17.047.456 3.809.000 13.238.456
Cộng
5.2-năm 2000
a-về thuế giá trị gia tăng
Stt Chỉ tiêu Số báo cáo Số kiểm tra Chênh lệch
1
Tổng doanh thu bán ra
cha có thuế
12.691.155.314 12.691.155.314
2
-Doanh thu chịu thuế
GTGT:
Trong đó: Loại 0%
Loại 10%
12.691.155.314
3.67.089.748
9.010.065.566
12.691.155.314
3.67.089.748
9.010.065.566
3
VAT đầu ra
901.906.556 901.906.556
4
VAT đầu vào
799.505.090 796.002.251 -3.502.839
5
VAT phải nộp
102.401.466 105.904.305
6
VAT đã nộp
102.401.466 102.401.466
7
VAT còn phải nộp
3.502.839
b-Về thuế thu nhập doanh nghiệp
1 Dt tính thuế tndn 13.210.6778.724 13.210.678.724
2
Tổng chi phí
Trong đó
KHTSCĐ
Giá vốn hàng hoá
Tiiền lơng
Chi phí quản lý khác
13.200.592.068
187.777.605
10.802.207.574
943.272.320
1.267.334.569
13.145.154.504
187.777.605
10.802.207.574
943.272.320
1.211.897.005
-55.437.564
3
Thu nhập từ hoạt động
SXKD
10.086.656 65.524.220
4
Thu nhập từ hoạt động
tài chính
2.722.655 2.722.655
5
Tổng thu nhập chịu thuế
12.809.311 68.246.875
6
Thuế thu nhập phải nộp
4.098.979 21.839.000
7
Thuuế thu nhập đã nộp
10.000.000 10.000.000
8
Thuế thu nhập còn phải
nộp
11.839.000
c- quan hệ với ngân sách nhà nớc
Tt
Chỉ tiêu Số thuế kỳ tr-
ớc chuyển qua
Phải nộp đã nộp Còn phải
nộp
1 VAT 105.904.305 102.401.466 3.502.839
2
Thuế TNDn
21.839.000 10.000.000 11.839.000
5.3-năm 2001
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Chỉ tiêu Mã số Qui ớc Quí này Lỹu kế
Tổng doanh thu
Trong đó doanh thu hàng hoá xuất khẩu
Các khoản giảm trừ(04+05+06+07)
-Chiết khấu
-Giảm giá
-Hàng bán bị trả
-Thuế tiêu tụ đặc biệt, thuế XK phải nộp
1.Doanh thu thuần
2.Giá vốn hàng bán
3 Lọi tức gộp
4.Chi phí bán hàng
5.Chi phí quản lý doanh nghiệp
6.Lọi tức thuần từ hoạt động kinh doanh
7.Lợi tứctừ hoạt động tài chính
-Thu nhập hoạt động tài chính
-Thuế thu nhập hoạt động tài chính
-Chi phí hoạt động tài chính
8.Lợi tức bất thờng(41-42)
Các khoản thu nhập bất thờng
Thuế thu nhập bất thờng
Chi phí bất thờng
9.Tổng lợi tức trớc thuế
10.Thuế TNDN phải nộp
11.Lợi tức sau thuế
01
02
03
04
05
06
07
10
11
20
21
22
30
40
31
31
32
50
41
41
42
60
70
80
11,072,101.092
11,072.101.092
8374.414.200
2.697.686.892
1,416,388,321
952,865,064
328,433,507
-1,797,479
1,237,703
3,035,200
1,682,060
4,320,172
2,638,112
328,318,070
328,318,070
11,072,101.092
11,072.101.092
8374.414.200
2.697.686.892
1,416,388,321
952,865,064
328,433,507
-1,797,479
1,237,703
3,035,200
1,682,060
4,320,172
2,638,112
328,318,070
328,318,070
+ Doanh thu: Tổng doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm. Đây là
kết quả của việc nghiên cứu nắm tình hình thị trờng, mở rộng quy mô kinh
doanh và đa dạng hoá sản phẩm. Mặc dù năm 1998 do ảnh hởng của cuộc
khủng hoảng tài chính tiền tệ nhng doanh thu vẫn tăng lên do kim ngạch
nhập khẩu tăng lên mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm.
+ Chi phí: Cùng với sự gia tăng của doanh thu thì tổng chi phí cũng tăng lên.
Điều này là hợplý. Đồng thời tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng chi
phí do đó đã tiết kiệm đợc một lợng tiền đáng kể. Có đợc điều này là do
Công ty đã không ngừng áp dụng các biện pháp giảm chi phí nh: tìm kiếm
nguồn hàng tận nơi, giảm chi phí môi giới
+Lợi nhuận:Do quản lý tốt chi phí nên lợi nhuận trớc thuế và lợi nhuận
sau thuế củaCôngty đều tăng qua các năm. Điều này đợc đánh giá là rất
tốt.
+Ngân sách Nhà nớc:Trong quá trình hoạt động, đã có lúc Côngty lâm
vào tình trạng khókhăn nên đã không hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách
với Nhà nớc. Nhng trong những năm gần đây tình hình kinh doanh ngày
càng tốt lên. Côngty không những hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách mà
các khoản nộp này còn tăng lên qua các năm.
+Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu:Nhìn chung, kim ngạch
nhập khẩu củaCôngty vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Nhng trong những năm
gần đây kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên đáng kể trong tổng kim ngạch
xuất nhập khẩu
Trong những năm vừa qua, nhờ có chính sách mở cửacủa Nhà nớc cùng
với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Côngty đã thực hiện chiến
lợc kinh doanh xuất nhập khẩu theo hớng đa dạng hoá mặt hàng, đa dạng hoá
thị trờng. Vì vậy, kinh doanh xuất nhập khẩu củaCôngty đã có những bớc
phát triển vợt bậc.
Năm 1998 cũng nh tình trạng chung của tất cả các doanh nghiệp xuất
nhập khẩu khác, do phải chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền
tệ cộng với thiên tai ở trong nớc kéo dài đã làm cho tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu tăng lên không đáng kể. Song đến năm 1999, 2000 tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu tăng lên nhiều không những về mặt lợng mà còn thay
đổi cả về cơ cấu.
6.khó khănthuận lợi-phơng hớng pháttriển của
công ty.
a.khó khăn,thuận lợi.
Khó khăn
Côngty ra đời trong hoàn cảnh thị trờng Việt Nam và thế giới có
nhiều biến động. Thị trờng Việt Nam và thị trờng thế giới gần nh bão hoà do
ảnh hởng của thông tin viễn thông toàn cầu phát triển, giá cả thị trờng nhạy
bén và biến động phức tạp, mức chênh lệch giữa các vùng rất thấp. Do đó
làm cho nhiệm vụ kinh doanh gặp không ít khókhăn trong khi Côngty luôn
nằm ở thế bị động về vốn kinh doanh. Mặt khác, Côngty nớc ngoài đã nhanh
nhạy chiếm lĩnh thị trờng Việt Nam bằng mọi cách và hàng tiêu dùng liên
doanh sản xuất trong nớc chất lợng ngày càng cao và giá cả hợp lý làm cho
kinh doanh hàng xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hởng theo.
Thuận lợi
- Côngty TNHH Sản Xuất-Thơng Mại Hà Yến là côngty có thế mạnh
về gia công hàng nhập khẩu bán trực tiếp vào thị trờng trong nớc và hớng ra
xuất khẩu. Côngty mau chóng tổ chức và kinh doanh Nhờ vậy, Côngty đã v-
ơn lên mở rộng thị trờng trong và ngoài nớc.
- Ngoài ra ban lãnh đạo củacôngty có chính sách quản lý kinh tế và
chỉ đạo sản xuất kinh doanh giúp cơ sở thích ứng kịp thời với sự đòi hỏi của
cơ chế thị trờng. Nhờ vậy mà côngty đã chủ động và mau chóng lấy lại đợc
thế cân bằng trên thị trờng đầy biến động.
- Côngty còn đợc trực tiếp giao dịch với các cơ quan chức năng của
Bộ Thơng mại. Nhờ đó, Côngty luôn nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của các cơ
quan cấp trên, tạo cho Côngty vợt qua khókhăn ban đầu.
- Côngty còn có đội ngũ cán bộ quản lý,nhân viên trẻ nhiệt tình năng
động,đội ngũ công nhân lành nghề,khá đông 3/5 đã tốt nghiệp đại học và đã
đợc thử thách nhiều năm trong cơ chế thị trờng. Họ là những cán bộ có tâm
huyết, tất cả tập trung sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng cơ quan, coi
Công ty là ngôi nhà chung của mình.
b.phơng hớng phát triển.
Cũng giống nh các doanh nghiệp khác, côngty Hà Yến luôn coi lợi
nhuận là mục tiêu hành động của mình, là động lực cho sự pháttriển của
Công ty. Tuy nhiên, Côngty luôn chủ trơng làm giàu trên cơ sở kết hợp hài
hoà giữa lợi ích củaCôngty và lợi ích của xã hội. Ban lãnh đạo và toàn thể
nhân viên trong Côngty đều nhất trí với phơng hớng: lợi nhuận đạt đợc phải
không ngừng tăng qua các năm, lợi nhuận tăng phải trên cơ sở tỷ suất lợi
nhuận tăng, thị phần trong và ngoài nớc củaCôngty phải không ngừng đợc
mở rộng, củng cố, tỷ suất chi phí kinh doanh giảm
Là một doanh nghiệp đợc thành lập cha lâu, kinh nghiệm kinh doanh
cha nhiều, bên cạnh đó sự biến động của môi trờng kinh doanh hết sức phức
tạp. Phơng hớng kinh doanh củaCôngty trong những năm tới là không
ngừng tăng vị thế cạnh tranh của mình trong và ngoài nớc, mở rộng hoạt
động kinh doanh của mình cả về chhiều rộng lẫn chiều sâu, củng cố vai trò
của mình trên thị trờng sẵn có, đồng thời phải mở rộng đợc thị phần của
Công ty trên những thị trờng này.
Mặc dù có quan hệ với nhiều đối tác trên thế giới nhng thị trờng tiêu
thụ hàng hoá củacôngty chủ yếu là thị trờng trong nớc.Vì vậy kế hoạch
trong các năm tới là từng bớc xâm nhập vào thị trờng thế giới nh Châu
á,Châu Âu và thị trờng Mỹ đặc biệt hiện nay khi Hiệp định thơng mại Việt
Mỹ đã có hiệu lực sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Côngty trong việc mở rộng thị
trờng tiêu thụ hàng hoá.
[...]...Tóm lại, phơng hớng kinh doanh của Côngty những năm tới có thể quy tụ vào một số nội dung lớn sau: + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu theo hớng đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu mà thị trờng nớc ngoài có nhu cầu và thị trờng trong . khẩu
6 .khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của
công ty
a .khó khăn, thuận lợi
b.phơng hớng phát triển của công ty
7.kết luận
1.quá trình hình thành và phát. mà còn thay
đổi cả về cơ cấu.
6 .khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của
công ty.
a .khó khăn, thuận lợi.
Khó khăn
Công ty ra đời trong hoàn cảnh thị