1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

khó khăn thuận lợi-phương hướng phát triển của công ty

11 401 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 135 KB

Nội dung

Lời mở đầu Sau một thời gian học tập nghiên cứu tại trờng đại học kinh tế quốc dân,đén nay em đợc thực tập tại công ty TNHH SảnXuất Thơng Mại Hà Yến là một công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản với trụ sở đợc đặt ở 7c2/178 Thái Hà,Đống Đa Hà Nội. Trong thời gian đầu đợc tiếp xúc và làm quen với công ty,đợc sự giúp đỡ chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong công ty đã giúp em có đợc những thông tin về công ty để em hoàn thành bản báo cáo này.Do thời gian hoàn thành báo cáo và thông tin về công ty cha hoàn chỉnh nên không tránh khỏi các thiếu xót trong bài làm.Vậy mong thầy giúp đỡ và thông cảm cho em. Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo:thạc sĩ phạm thái hng,ban lãnh đạo cùng các anh chị trong công ty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Hà Yến đã giúp đỡ em hoàn thành bản báo cáo này. Mục lục 1.quá trình hình thành phát triển 2.cơ cấu tổ chức 3.chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty 4.đặc điểm nghành hàng,thị trờng,bạn hàng kinh doanh 5.kết quả hoạt động của công ty những năm gần đây. a.doanh thu,chi phí b.lợi nhuận c.nộp ngân sách d.vốn kinh doanh thu nhập e.hoạt động xuất nhập khẩu 6.khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của công ty a.khó khăn,thuận lợi b.phơng hớng phát triển của công ty 7.kết luận 1.quá trình hình thành và phát triển của công ty. Công ty TNHH Sản Xuất Thơng Mại Hà Yến đợc thành lập vào năm 1993 với 5 thành viên sáng lập,mục đích thành lập là kinh doanh xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ. Năm 1994-1995 công ty làm đại diện bán hàng cho hãng WONBONG(Hàn Quốc)với sản phẩm là máy làm nóng lạnh nớc uống FAMILY.Quy mô hoạt động của công ty còn gói gọn trong phạm vi nhỏ.Trong thời gian này số nhân viên làm việc cho công ty là 15 ngời Năm 1996-1997 công ty mở rộng quy mô bán hàng,cung cấp thêm các thiết bị nhà bếp,thiết bị giặt là và thiết bị lạnh.Cùng thời gian này công ty còn mở một chi nhánh văn phòng đại diện của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.Lúc này số nhân viên của công ty là 35 ngời. Năm 1997-1998 công ty bắt đầu cung cấp các thiết bị chế biến thực phẩm,chế biến thực phẩm chuyên dụng trong công nghiệp thực phẩm,thành lập xởng sản xuất thiết bị INOX dùng trong công nghiệp thực phẩm,đồng thời lắp đặt nhà máy gia công hàng nhập khẩu.Số nhân viên của công ty lúc này là 50 ngời. Năm 1999-2000 công ty sản xuất và cung cấp các thiết bị chế biến thực phẩm,thiết bị nhà bếp,cung cấp thiết bị giặt là và thiết bị lạnh công nghiệp.cùng thời gian này công ty phát triển xởng sản xuất thiết bị INOX thành nhà máy sản xuất thiết bị chế biến thực phẩm,thiết bị lạnh.Đánh dấu b- ớc phát triển mới bằng việc xuất khẩu lô hàng đầu tiên trị giá 100.000 USD.Lúc này nhân viên của công ty là 85 ngời. Năm 2001 công ty tiếp tục phát triển,mở rộng quy mô sản xuất và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm,thiết bị lạnh công nghiệp,tiếp tục sản xuất lắp ráp các thiết bị chế biến hải sản.Công ty không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong dây truyền sản xuất,tự động hoá các thiết bị sản xuất ,thực hiện hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001.Nhân viên làm việc trong công ty không ngừng tăng lên,lúc này số nhân viên làm việc đã là 95 ngời. 2.cơ cấu tổ chức. Cùng với quá trình hình thành và phát triển của công ty,công ty đã dần hoàn thiện bộ máy quản lý về nhân sự,quản lý kinh doanh cho phù hợp với đặc điểm,tình hình kinh doanh địa bàn hoạt động của công ty.Hiện nay cơ cấu tổ chức,chức năng của các phòng ban của công ty đợc biểu thị dới sơ đồ sau: Sơ đồ tổ chức công ty advertisment Board of directors secretory Project management Quality management representative Personnel development Financial accountant department Quality management department Marketing and sale department Design department Purchasing department Production workshop Mounting installation servicing dept Water dispenser assembly workshop HCM branch office storage Cutting bending group Mounting &welding group Cleaning &packing group Administration Gas equipment group Service group Electric& refrigeration equi.group Administration & account section Installation & service team Design section Marketing &sale Đứng đầu công ty là hội đồng quản trị,một bên là bộ phận quảng cáo,một bên là bộ phận th kí.Bên dới trái là giám đốc dự án,dới phải là giám đốc điều hành và quản lý chất lợng.Bên dới là các phòng ban nh phòng nhân sự,tài chính,xúc tiễn bán,dịch vụ lắp đặt sửa chữa Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm trớc hội đồng quản trị cùng toàn bộ nhân viên cấp dới của mình.Các phòng ban,mỗi phòng ban chịu trách nhiệm quản lý về mảng,khâu mình phụ trách và chịu sự điều hành của giám đốc. Các phòng chức năng của công ty: Phòng phát triển nhân sự: thực hiện các công tác tổ chức,tuyển chọn nhân sự cho công ty.Thờng xuyên kiểm tra,giám sát nhân sự trong công ty,báo cáo cho giám đốc để ra những quyết định thôi việc hay tuyển chọn nhân sự mới. Phòng tài chính kế toán:khai thác,sử dụng vốn hợp lý có hiệu quả.lập kế hoạch tài chính,quản lý hoạt động tài chính,lập báo cáo quyết toán,cân đối thu chi và kết quả kinh doanh của công ty. Phòng quản lý chất lợng:kiểm tra giám sát chất lợng hàng hoá vào,ra công ty.Hàng nhập khẩu,hàng gia công,sản phẩm trớc khi đem đi tiêu thụ. Phòng xúc tiễn bán và marketing:lập dự án cho sản phẩm trớc khi tung ra thị trờng và sau khi phẩm có mặt trên thị trờng để thu đợc lợi nhuận tối đa nhất với chi phí thấp nhất. Phòng thiết kế:thiết kế những mẫu mới phù hợp với thị trờng,luôn sáng tạo tìm ra những sản phẩm mới,thay đổi không ngừng để phù hợp với thời đại với thị trờng. Phòng mua:chịu trách nhiệm mua những sản phẩm,nhập khẩu trang thiết bị,linh kiện máy móc về cho công ty.Tién hành các giao dịch,đàm phán kí kết và thực hiện hợp đồng. Khu vực sản xuất:chuên lắp ráp,sản xuất các thiết bị.Lập kế hoạch để không ngừng cải thiện dây truyền sản xuất. Phòng bảo trì và lắp đặt:bảo dỡng,lắp đặt những sản phẩm của công ty bán cho khách hàng. Khu vực chế tạo,làm nớc: Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:làm đại diện cho công ty ở miền nam chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử,điện lạnh,đồ gia dụng của hãng FAMILY và của một số hãng khác. Ngoài ra công ty còn có nhà kho,các nhóm dịch vụ,sửa chữa,thay thế 3.chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty Công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản Hà Yến là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xuất nhập khẩu và gia công hàng nhập khẩu.Từ khi thành lập cho đến nay công ty không ngừng phát triển với mục đích kinh doanh rõ ràng,đa ra các chiến lợc hợp lý phù hợp với từng thời kì và gặt hái đợc nhiều thành công. Hiện nay mục đích chính của công ty là nhập khẩu các thiết bị đồ gia dụng,linh kiện điện lạnh,linh kiện đồ gia dụng để lắp ráp,hoặc trực tíêp bán cho các đại lý,ngời tiêu dùng. Những nhiệm vụ chính của công ty: -Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh,kế hoạch xuất nhập khẩu cho từng thời kì. -Nghiên cứu các biện pháp để nâng cao chất lợng sản phẩm,không ngừng ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất,gia tăng khối lợng hàng kinh doanh.Đa ra những kế hoạch mở rộng thị trờng trong nứơc và hớng tới xuất khẩu ra nớc ngoài. -Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn,đảm bảo việc thu chi cân đối của công ty,hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ của pháp luật. - -Quản lý,sử dụng lao động hợp lý,thực hiện tốt các chính sách cho cán bộ,công nhân làm việc. - -Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng mua bán và các hợp đồng có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. - -Tuân thủ đầy đủ mọi quy định,chính sách pháp luật của nhà nớc Việt Nam. 4.đặc điểm nghành hàng,thị trờng,bạn hàng kinh doanh Mặt hàng kinh doanh của công ty rất đa dạng và phong phú bao gồm: -Công ty cung cấp và sản xuất một hệ thống hoàn chỉnh các thiết bị phục vụ nghành chế biến thực phẩm thiết bị bar và đồ ăn nhanh nh là:thiết bị bếp nấu kiểu Âu,á,thiết bị rửa sấy bát đĩa,thiết bị hấp nớng,dây truyền chế biến thức ăn,thiết bị bar,thiết bị làm đá viên,thiết bị INOX dùng cho chế biến thực phẩm. -Công ty đã cung cấp và sản xuất một hệ thống hoàn chỉnh các thiết bị phục vụ nghành chế biến thuỷ sản nh: thiết bị rửa phân loại tôm,thiết bị hấp luộc,làm nguội,thiết bị cấp đông gió,cấp đông tiếp xúc,thiết bị cấp đông băng tải và tái đông loại rời,thiết bị trộn,cắt,thái xay,nghiền,định hịnh hình,lột da,thiết bị rán,nớng băng tải,tẩm bột ớt-khô thiết bị hun khói,dán túi chân không,đóng bao bì,thiết bị xấy ruốc,mực,tôm bằng hồng ngoại. -Dây chuyền đồng bộ sản xuất nớc hoa quả(cam,táo,lê,dứa)nh: thiết bị vắt cam,táo,lêthiết bị tách bã,thanh trùng,thiết bị rót nớc quả tự động và bán tự động,thiết bị đóng gói hộp nhựa,giấy. -Thiết bị giặt là công nghiệp nh:thiết bị giặt,thiết bị vắt chuyên nghiệp từ 7kg tới 110kg (điều khiển cơ và điều khiển tự động) thết bị xấy từ 7kg tới 110kg thiết bị là phẳng với kích thớc từ 85cm tới 320cm các thiết bị là phom là hơi. Về thị tr ờng hoạt động của công ty : hoạt động trong phạm vi nội địa với quy mô rộng và mạng lới đại lý khắp các tỉnh thành trong cả nớc. Thị tr- ờng của công ty đợc chia thành hai khu vực: -Khu vực phía bắc với trụ sở chính đợc đặt ở Hà Nội -Khu vực phía nam,văn phòng chi nhánh đợc đặt ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có văn phòng đại diện ở Quảng Châu-Trung Quốc,văn phòng đại diện tại HamBourg-Đức. Hớng phát triển tới của công ty là mở rộng thị trờng xuất khẩu ra nớc ngoài. Hệ thống khách hàng của công ty: Là một doanh nghiệp xuất nhập khẩu nên khách hàng của công ty thờng là những khách hàng trong nớc với thành phần chủ yếu là các đại lý phân phối,đại lý bán buôn bán lẻ và ngời tiêu dùng. Ngoài ra còn một số khách hàng nớc ngoài của công ty ở các nớc nh: Trung Quốc,Campuchia,EU. 5.kết quả hoạt động của công ty những năm gần đây. 5.1-Năm 1999 a-kết quả sản xuất kinh doanh STT CHỉ tiêu Số Báo cáo Số kiểm tra Chênh lệch 1 Tổng doanh số(cha có VAT)của hang háo và dịch vụ bán ra. - Doanh số hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT: Hàng hoá xuất khẩu thuế xuất 0% Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 5% Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 10% Hàng hoá dịch vụ thuế xuất 20% - Doanh số hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT: 9.347.439.000 9.347.439.000 432.63 7.000 8.914.802.000 9.347.439.000 9.347.439.000 432.63 7.000 8.914.802.000 2 Thuế GTGT của hàng hoá và dịch vụ bán ra 891.480.000 891.480.000 3 Tổng doanh số hàng hoá, vật t, dịch vụ,TSCĐ mua vào hoặc xuất khẩu Trong đó: -Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu VAT đợc tính khấu trừ thuế 7.595.824.000 7.595.824.000 7.595.824.000 7.563.778.467 -32.045.533 4 VAT của hàng hoá dịch vụ mua vào 651.321.000 624.340.514 -8.980.486 5 VAT phải nộp 240.159.000 43.049.486 +8.980.486 6 VAT đã nôp 206.090.000 206.090.000 7 VAT còn phải nộp 34.069.000 43.0 49.486 +8.980.486 8 Tổng doanh thu tính thu nhập chịu thuế 10.201.240.979 10.201.240.979 9 Chi phí 10 Thu nhập từ hoạt động SXKD 10.187.147.195 10.149.108.561 -38.038.634 11 Thu nhập khác 1.140.881 1.140.881 12 Lỗ năm trớc chuyển sang 13 Tổng thu nhạp chịu thuế 15.234.665 53.273.299 +38.038.634 14 Thuế suất 25% 32% 15 Thuế TNDN 3.808.666 17.047.456 +13.238. 790 b- quan hệ với ngân sách nhà nớc St t Tên loại thuế Số thuế còn phải nộp năm 1989 chuyển sang Số phát sinh phải nộp năm 1999 Số đã nộp năm 1999 Số còn phải nộp năm 1999 chuyển sang năm2000 1 Vat 47.148.666 34.069.332 13.079.334 2 Thuế TNDN 17.047.456 3.809.000 13.238.456 Cộng 5.2-năm 2000 a-về thuế giá trị gia tăng Stt Chỉ tiêu Số báo cáo Số kiểm tra Chênh lệch 1 Tổng doanh thu bán ra cha có thuế 12.691.155.314 12.691.155.314 2 -Doanh thu chịu thuế GTGT: Trong đó: Loại 0% Loại 10% 12.691.155.314 3.67.089.748 9.010.065.566 12.691.155.314 3.67.089.748 9.010.065.566 3 VAT đầu ra 901.906.556 901.906.556 4 VAT đầu vào 799.505.090 796.002.251 -3.502.839 5 VAT phải nộp 102.401.466 105.904.305 6 VAT đã nộp 102.401.466 102.401.466 7 VAT còn phải nộp 3.502.839 b-Về thuế thu nhập doanh nghiệp 1 Dt tính thuế tndn 13.210.6778.724 13.210.678.724 2 Tổng chi phí Trong đó KHTSCĐ Giá vốn hàng hoá Tiiền lơng Chi phí quản lý khác 13.200.592.068 187.777.605 10.802.207.574 943.272.320 1.267.334.569 13.145.154.504 187.777.605 10.802.207.574 943.272.320 1.211.897.005 -55.437.564 3 Thu nhập từ hoạt động SXKD 10.086.656 65.524.220 4 Thu nhập từ hoạt động tài chính 2.722.655 2.722.655 5 Tổng thu nhập chịu thuế 12.809.311 68.246.875 6 Thuế thu nhập phải nộp 4.098.979 21.839.000 7 Thuuế thu nhập đã nộp 10.000.000 10.000.000 8 Thuế thu nhập còn phải nộp 11.839.000 c- quan hệ với ngân sách nhà nớc Tt Chỉ tiêu Số thuế kỳ tr- ớc chuyển qua Phải nộp đã nộp Còn phải nộp 1 VAT 105.904.305 102.401.466 3.502.839 2 Thuế TNDn 21.839.000 10.000.000 11.839.000 5.3-năm 2001 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu Mã số Qui ớc Quí này Lỹu kế Tổng doanh thu Trong đó doanh thu hàng hoá xuất khẩu Các khoản giảm trừ(04+05+06+07) -Chiết khấu -Giảm giá -Hàng bán bị trả -Thuế tiêu tụ đặc biệt, thuế XK phải nộp 1.Doanh thu thuần 2.Giá vốn hàng bán 3 Lọi tức gộp 4.Chi phí bán hàng 5.Chi phí quản lý doanh nghiệp 6.Lọi tức thuần từ hoạt động kinh doanh 7.Lợi tứctừ hoạt động tài chính -Thu nhập hoạt động tài chính -Thuế thu nhập hoạt động tài chính -Chi phí hoạt động tài chính 8.Lợi tức bất thờng(41-42) Các khoản thu nhập bất thờng Thuế thu nhập bất thờng Chi phí bất thờng 9.Tổng lợi tức trớc thuế 10.Thuế TNDN phải nộp 11.Lợi tức sau thuế 01 02 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 30 40 31 31 32 50 41 41 42 60 70 80 11,072,101.092 11,072.101.092 8374.414.200 2.697.686.892 1,416,388,321 952,865,064 328,433,507 -1,797,479 1,237,703 3,035,200 1,682,060 4,320,172 2,638,112 328,318,070 328,318,070 11,072,101.092 11,072.101.092 8374.414.200 2.697.686.892 1,416,388,321 952,865,064 328,433,507 -1,797,479 1,237,703 3,035,200 1,682,060 4,320,172 2,638,112 328,318,070 328,318,070 + Doanh thu: Tổng doanh thu không ngừng tăng lên qua các năm. Đây là kết quả của việc nghiên cứu nắm tình hình thị trờng, mở rộng quy mô kinh doanh và đa dạng hoá sản phẩm. Mặc dù năm 1998 do ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nhng doanh thu vẫn tăng lên do kim ngạch nhập khẩu tăng lên mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm. + Chi phí: Cùng với sự gia tăng của doanh thu thì tổng chi phí cũng tăng lên. Điều này là hợplý. Đồng thời tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng chi phí do đó đã tiết kiệm đợc một lợng tiền đáng kể. Có đợc điều này là do Công ty đã không ngừng áp dụng các biện pháp giảm chi phí nh: tìm kiếm nguồn hàng tận nơi, giảm chi phí môi giới +Lợi nhuận:Do quản lý tốt chi phí nên lợi nhuận trớc thuế và lợi nhuận sau thuế của Công ty đều tăng qua các năm. Điều này đợc đánh giá là rất tốt. +Ngân sách Nhà nớc:Trong quá trình hoạt động, đã có lúc Công ty lâm vào tình trạng khó khăn nên đã không hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách với Nhà nớc. Nhng trong những năm gần đây tình hình kinh doanh ngày càng tốt lên. Công ty không những hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách mà các khoản nộp này còn tăng lên qua các năm. +Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu:Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Nhng trong những năm gần đây kim ngạch xuất khẩu đã tăng lên đáng kể trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trong những năm vừa qua, nhờ có chính sách mở cửa của Nhà nớc cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Công ty đã thực hiện chiến lợc kinh doanh xuất nhập khẩu theo hớng đa dạng hoá mặt hàng, đa dạng hoá thị trờng. Vì vậy, kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty đã có những bớc phát triển vợt bậc. Năm 1998 cũng nh tình trạng chung của tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác, do phải chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ cộng với thiên tai ở trong nớc kéo dài đã làm cho tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên không đáng kể. Song đến năm 1999, 2000 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên nhiều không những về mặt lợng mà còn thay đổi cả về cơ cấu. 6.khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của công ty. a.khó khăn,thuận lợi. Khó khăn Công ty ra đời trong hoàn cảnh thị trờng Việt Nam và thế giới có nhiều biến động. Thị trờng Việt Nam và thị trờng thế giới gần nh bão hoà do ảnh hởng của thông tin viễn thông toàn cầu phát triển, giá cả thị trờng nhạy bén và biến động phức tạp, mức chênh lệch giữa các vùng rất thấp. Do đó làm cho nhiệm vụ kinh doanh gặp không ít khó khăn trong khi Công ty luôn nằm ở thế bị động về vốn kinh doanh. Mặt khác, Công ty nớc ngoài đã nhanh nhạy chiếm lĩnh thị trờng Việt Nam bằng mọi cách và hàng tiêu dùng liên doanh sản xuất trong nớc chất lợng ngày càng cao và giá cả hợp lý làm cho kinh doanh hàng xuất nhập khẩu cũng bị ảnh hởng theo. Thuận lợi - Công ty TNHH Sản Xuất-Thơng Mại Hà Yến là công ty có thế mạnh về gia công hàng nhập khẩu bán trực tiếp vào thị trờng trong nớc và hớng ra xuất khẩu. Công ty mau chóng tổ chức và kinh doanh Nhờ vậy, Công ty đã v- ơn lên mở rộng thị trờng trong và ngoài nớc. - Ngoài ra ban lãnh đạo của công ty có chính sách quản lý kinh tế và chỉ đạo sản xuất kinh doanh giúp cơ sở thích ứng kịp thời với sự đòi hỏi của cơ chế thị trờng. Nhờ vậy mà công ty đã chủ động và mau chóng lấy lại đợc thế cân bằng trên thị trờng đầy biến động. - Công ty còn đợc trực tiếp giao dịch với các cơ quan chức năng của Bộ Thơng mại. Nhờ đó, Công ty luôn nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan cấp trên, tạo cho Công ty vợt qua khó khăn ban đầu. - Công ty còn có đội ngũ cán bộ quản lý,nhân viên trẻ nhiệt tình năng động,đội ngũ công nhân lành nghề,khá đông 3/5 đã tốt nghiệp đại học và đã đợc thử thách nhiều năm trong cơ chế thị trờng. Họ là những cán bộ có tâm huyết, tất cả tập trung sức lực và trí tuệ của mình để xây dựng cơ quan, coi Công ty là ngôi nhà chung của mình. b.phơng hớng phát triển. Cũng giống nh các doanh nghiệp khác, công ty Hà Yến luôn coi lợi nhuận là mục tiêu hành động của mình, là động lực cho sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn chủ trơng làm giàu trên cơ sở kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Công ty và lợi ích của xã hội. Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong Công ty đều nhất trí với phơng hớng: lợi nhuận đạt đợc phải không ngừng tăng qua các năm, lợi nhuận tăng phải trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận tăng, thị phần trong và ngoài nớc của Công ty phải không ngừng đợc mở rộng, củng cố, tỷ suất chi phí kinh doanh giảm Là một doanh nghiệp đợc thành lập cha lâu, kinh nghiệm kinh doanh cha nhiều, bên cạnh đó sự biến động của môi trờng kinh doanh hết sức phức tạp. Phơng hớng kinh doanh của Công ty trong những năm tới là không ngừng tăng vị thế cạnh tranh của mình trong và ngoài nớc, mở rộng hoạt động kinh doanh của mình cả về chhiều rộng lẫn chiều sâu, củng cố vai trò của mình trên thị trờng sẵn có, đồng thời phải mở rộng đợc thị phần của Công ty trên những thị trờng này. Mặc dù có quan hệ với nhiều đối tác trên thế giới nhng thị trờng tiêu thụ hàng hoá của công ty chủ yếu là thị trờng trong nớc.Vì vậy kế hoạch trong các năm tới là từng bớc xâm nhập vào thị trờng thế giới nh Châu á,Châu Âu và thị trờng Mỹ đặc biệt hiện nay khi Hiệp định thơng mại Việt Mỹ đã có hiệu lực sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Công ty trong việc mở rộng thị trờng tiêu thụ hàng hoá. [...]...Tóm lại, phơng hớng kinh doanh của Công ty những năm tới có thể quy tụ vào một số nội dung lớn sau: + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu theo hớng đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu mà thị trờng nớc ngoài có nhu cầu và thị trờng trong . khẩu 6 .khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của công ty a .khó khăn, thuận lợi b.phơng hớng phát triển của công ty 7.kết luận 1.quá trình hình thành và phát. mà còn thay đổi cả về cơ cấu. 6 .khó khăn thuận lợi-phơng hớng phát triển của công ty. a .khó khăn, thuận lợi. Khó khăn Công ty ra đời trong hoàn cảnh thị

Ngày đăng: 18/02/2014, 15:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w