Tổng quan về công ty cổ phần thép Việt Đức, Đà Nẵng

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập Ngân hàng: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần thép Việt Đức Đà Nẵng (Trang 22 - 26)

CHUƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUÁ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC, ĐÀ NẴNG

2.1. Tổng quan về công ty cổ phần thép Việt Đức, Đà Nẵng

Thế kỷ 21 là thế kỷ của cạnh tranh và hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Điều này mang tới thách thức cũng như cơ hội lớn để Thép Việt Đức khẳng định giá trị cốt lõi của mình trên nguyên tắc phát triển tích cực mang tính bền vững:

Thép Việt Đức sẽ tạo dựng thành một tập đoàn sản xuất Thép hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu toàn cầu .

Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, ống thép và các sản phẩm từ thép. Thương hiệu Thép Việt Đức sẽ là thương hiệu mạnh và dẫn đầu trong cạnh tranh.

Đẩy mạnh và phát triển mở rộng thị trường trong nước và hướng tới các thị trường xuất khẩu tiềm năng cao như Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Đại Dương, Trung Đông…..

Không ngừng đầu tư, nâng cao công nghệ, kỹ thuật và phương tiện trong sản xuất để đáp ứng tốt về chất lượng theo đúng tiêu chuẩn cũng như đa dạng hóa các sản phẩm cho thị trường.

Kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động quản lý và sản xuất bằng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Vì mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, VGS đang hướng tới hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO14000.

Trụ sở chính:

Khu CN Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Tel: (84.211) 3 887 863 Fax: (84.211) 3 887 912 Email: vgpipe@hn.vnn.vn

Website: www.vgpipe.com.vn - www.vdsteel.com Hà Nội:

Tầng 3 Tòa nhà SIMCO.

28 Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Tel: (84.04) 3785 0088 Fax: (84.04) 3785 0066 Đà Nẵng:

Quốc lộ 1A

Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Tel: (84.0511) 3 814 202 Fax: (84.0511) 3 814 202 Tp. Hồ Chí Minh:

Bến Lức, Long An Tel: (84.072) 364 4199 Fax: (84.072) 364 4196 2.1.2. Lịch sử hình thành công ty

Thép Việt Đức được thành lập từ năm 2002 trên diện tích 18ha tại KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2008, Cổ phiếu của Thép Việt Đức chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là VGS .

Các sản phẩm của Thép Việt Đức được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

Thép Việt Đức đang sở hữu 20 dây chuyền sản xuất Ống thép, tôn cán nguội, Tôn mạ kẽm và thép thanh, thép cuộn với công suất 800.000tấn/năm

Sản phẩm Thép Việt Đức đã có mặt trong hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.

2.1.3. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty

Thép Việt Đức là doanh nghiệp lớn hàng đầu tại Việt Nam, chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm Ống thép hàn đen; Ống mạ kẽm nhúng nóng; Ống tôn mạ kẽm, Tôn cuộn mạ kẽm; Tôn cán nguội mặt đen và thép thanh, thép cuộn.

2.1.4. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty tại chi nhánh Đà Nẵng Giám Đốc V.p đại diện tại Đà Nẵng

Phòng TC- HC

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

Thuyết minh sơ đồ:

Giám đốc:

Là người trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm chính. Trực tiếp chỉ đạo về các công tác thuộc về tài chính và kinh doanh. Giám đốc là người đại diện cho doanh nghiệp về mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Phòng kinh doanh

Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực kinh doanh . Phòng có trách nhiệm về nghiên cứu thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh , phối hợp với các phòng ban có liên quan thực hiện các hoạt động kích thích tiêu thụ như: Quảng cáo, khuyến mãi, đề xuất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Phòng kế toán

Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực tài chính kế toán. Quản lý tiền mặt của Chi nhánh và chuyển tiền về Công ty chính bằng tiền mặt theo đúng qui định, thực hiện báo cáo tài chính định kỳ theo qui định của Bộ Tài chính. Hướng dẫn các phòng ban có liên quan, các đối tác của Chi nhánh về các thủ tục thanh toán, quyết toán để đảm bảo cho hoạt động tài chính của Chi nhánh được thông suốt và hiệu quả.

Phòng hành chính.

Tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực của công tác tổ chức nhân sự, hành chính, đảm nhận công tác đánh giá, khen thưởng kỷ luật, tuyển dụng và đào tạo. Xây dựng kế hoạch tiền lương, phân phối tiền lương, thưởng, tiếp khách và công tác hành chính văn phòng nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.1.5. Báo các kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015

Đvt: 1000 đồng

Tên chỉ tiêu 2013 2014 2015

1. Doanh thu bán hàng vCCDV 4.025.432 6.903.421 9.023.412

2. Giá vốn hàng bán 2.189.240 3.410.987 4.893.459

3. Lợi nhuận thuần 1.836.192 3.492.434 4.129.953

4. Chi phí quản lý doannghiệp 543.217 578.904 603.214

5. Chi phí bán hàng 321.987 345.231 387.902

6. Chi phí tài chính 104.890 110.976 198.764

7. Lợi nhuận khác 27.690 32.009 35.000

8. Lợi nhuận kế toán trước

thuế 893.788 2.489.332 2.975.073

9. Thuế TNDN 223.447 622.333 743.768,25

10. Lợi nhuận kế toán sau thuế 670.341 1.866.999 2.231.304,75

Nguồn: Phòng kế toán

2.1.6. Bảng cân đối kế toán của công ty giai đoạn 2013 – 2015

Bảng 2.2. Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013 – 2015

Đvt: 1000 đồng

2013 2014 2015

Giá trị (1000)

Tỷ lệ (%)

Giá trị (1000)

Tỷ lệ (%)

Giá trị (1000)

Tỷ lệ (%) A. TÀI SẢN LƯU

ĐỘNG 6.890.875 45,94 7.023.567 43,90 8.900.678 44,50

1. Tiền 2.500.000 36,28 2.789.004 39,71 3.598.754 40,43

2. Đầu tư tài chính ngắn

hạn 1.346.098 19,53 1.515.854 21,58 1.575.432 17,70

3. Các khoản phải thu 890.678 12,93 1.095.312 15,59 1.564.321 17,58 4. Hàng tồn kho 1.685.432 24,46 1.432.160 20,39 1.796.000 20,18 5. Tài sản lưu động

khác 468.667 6,80 191.237 2,72 366.171 4,11

6. Chi sự nghiệp 0 0 0 0 0 0

B Tài sản cố định và

đầu tư dài hạn 8.109.125 54,06 8.976.433 56,10 11.099.322 55,50 1. Tài sản cố định 6.089.231 75,09 6.893.213 76,79 8.687.542 78,27 2. Các khoản đầu tư tài

chính dài hạn 890.876 10,99 987.431 11,00 1.245.742 11,22 3. Chi phí xây dựng cơ

bản dỡ dang 764.321 9,43 790.854 8,81 890.651 8,02

4. Ký cược, ký quỹ dài

hạn 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5. Chi phí trả trước dài

hạn 364.697 4,50 304.935 3,40 275.387 2,48

TỔNG CỘNG TÀI

SẢN 15.000.000 100 16.000.000 100 20.000.000 100

A. Nợ phải trả 7.600.000 50,67 7.600.000 47,5 9.000.000 45 1. Nợ ngắn hạn 3.300.890 43,43 3.300.890 43,43 4.590.765 51,01 2. Nợ dài hạn 3.421.768 45,02 3.421.768 45,02 3.890.654 43,23

3. Nợ khác 877.342 11,54 877.342 11,54 518.581 5,76

B. Vốn chủ sở hữu 7.400.000 49,33 8.400.000 52,5 11.000.000 55 1. Nguồn vốn, quỹ 7.400.000 100 8.400.000 100 10.000.000 90

2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 1.000.000 10

Tổng cộng nguồn vốn

kinh doanh 15.000.000 100 16.000.000 100 20.000.000 100

Một phần của tài liệu Báo cáo thực tập Ngân hàng: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần thép Việt Đức Đà Nẵng (Trang 22 - 26)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(42 trang)