CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
LỢI NHUẬN Chỉ tiêu
Chỉ tiêu
Năm (nghìn đơng) Giá trị So sánh định gốc (%) liên hoàn (%) So sánh 2008 207.865 100,00 100,00 2009 220.910 106,27 106,27 2010 540.481 260,01 244,66 2011 170.420 81,98 31,53 2012 1.387.927 667,70 814,41
Hai năm sau khi đi vào hoạt động (2008, 2009), lợi nhuận của chi
nhánh được duy trì, năm sau có cao hơn năm trước nhưng mức tăng không đáng kể (tăng 6,27%).
Đến năm 2010, lợi nhuận của chi nhánh tăng đột biến, lên tới 160 % so với năm 2008 và tăng 144,66% so với năm 2009 là do ở năm này chi nhánh
đã tích cực đầu tư phát triển mở rộng thị trường, việc đấu thầu thuốc trong hệ
thống điều trị cũng đã được triển khai và thu được những thành cơng nhất định, thêm vào đó với việc doạnh thu ở năm này tăng cao, chi phí cũng duy trì ở mức ổn định nên lợi nhuận đã được tăng rõ rệt.
Bước sang năm 2011 là năm khó khăn chung của tồn nền kinh tế do
ảnh hưởng của cơn bão suy thoái kinh tế do vậy kết quả kinh doanh ở năm
này bị sụt giảm khá nhiều. So với nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí là phá sản, giải thể thì chi nhánh CODUPHA VINH vẫn đảm bảo được
cuộc sống, duy trì được thu nhập cho cán bộ cơng nhân viên và có lãi. Đây cũng là một nỗ lực lớn của tồn thể cán bộ cơng nhân viên trong chi nhánh.
Năm 2012 là năm hồi phục và thành công khá mạnh mẽ, bên cạnh việc thúc đẩy tăng doanh thu, chi nhánh cũng thực hiện việc sắp xếp bố trí lại
nguồn hàng, tích cực phát triển kinh doanh những mặt hàng có lãi cao do vậy mà lợi nhuận ở năm này đã tăng trưởng vượt bậc.