* Về kim ngạch xuất nhập khẩu
Là một công ty XNK thép có quy mô nhỏ do dó kim ngạch XNK của công ty tương đối thấp. Tuy nhiên hiệu quả XNK của công ty là khá cao so với kế hoạch đề ra giúp công ty đạt được hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của mình.
Sau đây là bảng tổng hợp kim ngạch XNK của công ty TNHH XNK Thành Nam trong giai đoạn 2005-2007
Bảng 2.3: Kim ngạch XNK giai đoạn 2005-2007
Đơn vị:USD
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Tổng kim ngạch XNK 1.650.000 4.500.000 7.250.000 Kim ngạch xuất khẩu 950.000 2.000.000 3.250.000 Kim ngạch nhập khẩu 700.000 2.500.000 4.000.000
Nguồn: Phòng kinh doanh XNK
Từ bảng trên ta có thể thấy tổng kim ngạch XNK của công ty tăng đều qua từng năm. Năm 2005-2006: tăng 2.850.000 USD, Năm 2006-2007: tăng 2.750.000. tổng kim ngạch XNK của 2006 tăng 70% so với 2005. Tổng kim ngạch XNK của 2007 tăng 60% so với 2006. Điều đó cho thấy tốc độ tăng của tổng kim ngạch XNK của công ty là rất lớn.
Sau đây chúng ta sẽ xem xét mức thực hiện XNK so với kế hoạch đề ra của công ty
Bảng 2.4: Mức thực hiện kế hoạch XNK ( % đạt được so với kế hoạch)
Chỉ tiêu Đạt % so với kế hoạch
2005 2006 2007
Tổng kim ngạch XNK 97 114.7 115.75
Kim Ngạch XK 95 104 102
Kim ngạch NK 100 125 130
Nguồn : Phòng kinh doanh XNK
Qua bảng trên ta thấy, năm 2005 công ty không hoàn thành kế hoạch XNK, chỉ đạt 97%. Sang năm 2006 và 2007 công ty đều vượt kế hoạch đề ra lần lượt là 114.7% và 115.75%
* Về doanh thu
Mặc dù mới đi vào hoạt động kinh doanh được gần 4 năm nhưng trong quá trình hoạt đông kinh doanh của mình từ T8/2004-2007 công ty đã đạt được những kết quả khả quan. Cho thấy sự phát triển nhanh chóng qua từng kì kinh doanh của công ty. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh sau của công ty sẽ cho ta thấy rõ hơn điều đó
Đơn vị: triệu VNĐ
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007
Doanh thu thuần 1852,6 13162,4 34896 65455,5
Tổnglợi nhuận chịu thuế 28,9 217,2 454,1 735,3
Lợi nhuận sau thuế 20,808 156,4 327 529,4
Nguồn: Phòng Tài Chính- Kế Tóan
Qua bảng trên ta có thể thấy được doanh thu thuần của công ty tăng nhanh chóng từ 2004 đến 2007.Đặc biệt là năm 2005 sang 2006: tăng hơn 21 tỷ đồng, năm 2006-2007 tăng hơn 30 tỷ đồng. Đồng thời do doanh thu của công ty tăng nhanh và chi phí kinh doanh của công ty hợp lí kéo theo lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng nhanh theo từng năm. Điều đó cho thấy sự khá ổn định trong kinh doanh của công ty.
Bên cạnh đó, khỏan nộp ngân sách nhà nước của công ty cũng tăng dần theo từng kì kinh doanh. Cụ thể như sau:
Bảng 2.6: Nộp ngân sách cho Nhà Nước
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007
Nộp NSNN 10.227.994 70.696.992 141.427.920 218.723.029 - Thuế TNDN 8.091.994 60.810.317 127427920 205.871.029 - Thuế khác 2.136.000 9.886.675 14.000.000 12.852.000
Nguồn : Phòng tài chính-Kế tóan