Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu Xí nghiệp may Thăng Long (Trang 36 - 39)

Công ty chế biên và kinh doanh thanh Hà nội là một đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty chế biến và kinh doanh than Miền Bắc, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chịu sự điều tiết của công ty chế biến và kinh doanh than Miền Bắc. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nh sau:

dung của hợp đồng kinh tế mà công ty đã ký kết để tổ chức quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu có vớng mắc các trạm phải báo cáo để công ty giải quyết, tuyệt đối các trạm không đợc tự ý sửa đổi hợp đồng.

Giá bán than do công ty quyết định. Các trạm căn cứ vào bảng giá đã đợc duyệt để thực hiện cơ cấu giá bán. Công ty kiểm tra, rà soát và căn cứ vào tình hình cụ thể ở từng thời điểm quyết định giá bán phù hợp.

Hàng tuần các trạm phải nộp toàn bộ số tiền bán than về Công ty hoặc cho Ngân hàng.

Hàng tháng các trạm phải lập kế hoạch chi tiêu để ban giám đốc duyệt. Phòng kế hoạch công ty lập dự trù số tiền chi để các trạm có thể chủ động hoạt động kinh doanh.

Theo định kỳ 3 ngày 1 lần, các trạm phải chuyển toàn bộ chứng từ phát sinh về phòng kế toán công ty. Các trạm phải chịu trách nhiệm trớc công ty và các cơ quan Nhà nớc về tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ đó.

Cuối tháng khi quyết toán xong, Công ty sẽ giữ lại các khoản tiền thu cố định sau:

Tiền mua than ở mỏ, tiền vận chuuển bốc dỡ than từ xà lan lên bãi, khấu hao cơ bản, thuế đất, thuế môn bài, thuế GTGT, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội kinh phí công đoàn...

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ở những năm gần đây:

Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005

So sánh Tăng giảm về số tuyệt đối Tăng giảm về tỷ lệ (%) 1.Sản lợng tiêu thụ (tấn) 204.180,679 227.794,575 23.613,9 15,56 2.Tổng doanh thu (đồng) 51.241.440.167 63.055.664.154 11.814.223.987 23,06 3.Tổng nộp ngân sách (đồng) 199.369.737 263.206.479 63.836.722 32,02 4.Tổng lợi nhuận (đồng) 230.402.621 279.333.455 4/8.930.834 21,24

5.Bình quân thu nhập 1 ngời/tháng 1.366.000 1.740.338 374.388 24,4

Qua biểu trên ta thấy:

Tổng doanh thu bán hàng của công ty năm sau tăng so với năm trớc (do sản lợng tiêu thụ tăng 23.613,9 tấn với tỷ lệ tăng 11,56%). Doanh thu năm 2005 so với năm 2004 đạt 123,06% tăng 23,06%

Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tăng từ 230.402.621 năm 2004 đạt 123,06% tăng 23,06% hay tơng ứng với số tiền là 11,814 tỷ đồng. Nh vậy công ty đang mở rộng đang mở rộng quy mô kinh doanh và mở rộng thị trờng tiêu thụ để tăng doanh thu vào các năm tới theo kế hoạch vạch ra.

Lợi nhuận của công ty năm 2005 so với 2004 là 48,930 triệu với tỷ lệ tăng 21,24%. Điều này thể hiện rõ công ty đang hoạt động có lãi.

Tình hình vốn của công ty:

Chỉ tiêu Số tiền (đồng)Năm 2004Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng)Năm 2005Tỷ lệ (%) Tổng số vốn 2.934.871.736 100 2.939.301.864 100

Vốn cố định 934.871.736 31,8 939.301.864 32

Vốn lu thông 2.000.000.000 68,2 2.000.000.000 68

Công ty chế biến và kinh doanh thanh Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nớc do đó nguồn vốn chủ yếu của công ty là do ngân sách nhà nớc cấp. Thêm vào đó nguồn vốn tự bổ sung. Với việc sử dụng và quản lý hiệu quả , số vốn của công ty luôn đợc bảo toàn và phát triển.

Một phần của tài liệu Xí nghiệp may Thăng Long (Trang 36 - 39)