Thu ngân sách Nhà nớc của Thị xã năm

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác thu – chi ngân sách nhà nướctại Thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên Bái (Trang 36 - 39)

II- Thực trạng hoạt động tài chính Thu Chi ngân sách Nhà nớc của Thị xã Nghĩa Lộ trong 3 năm

b.thu ngân sách Nhà nớc của Thị xã năm

Chỉ tiêu Dự toán (trđ) Thực hiện (trđ) Thực hiện so với dự toán (trđ) ± ± (%) Tổng thu ngân sách Thị xã 30.590 43.663 13.113 14,3 I. Thu cân đối chi Thị xã 19.560 28.038 8.478 14,3 1. Thu điều tiết cân đối chi 11.490 18.320 6.830 15,9 2. Thu trợ cấp cân đối 8.070 9.718 1.648 12 -Trợ cấp chi thờng xuyên 7.070 7.960 890 11,3 - Trợ cấp xây dựng cơ bản 250 1.758 1.508 70,3

- Dự phòng 750 - - -

II. Các khoản thu để lại

quản lý qua ngân sách 11.940 15.625 3.685 13,1 Nguồn phòng Tài chính – Kế hoạch

Năm 2005 phần thu ngân sách Nhà nớc trên địa bàn Thị xã tăng so với năm 2004, với tổng số thu 43.663trđ tăng 13.113trđ tơng ứng tăng 14,3% so với dự toán, khoản thu cân đối cũng tăng lên là 28.038trđ tăng 8.478trđ tơng ứng tăng 14,3% so với dự toán, trong đó thu điều tiết cân đối chi là 18.320trđ tăng 6.830trđ tơng ứng tăng 15,9% so với dự toán, thu trợ cấp cân đối là 9.718trđ tăng 1.648trđ t- ơng ứng tăng 12% so với dự toán.

c. Thu ngân sách Nhà nớc của Thị xã năm 2006

Bảng 6c: Tình hình thu ngân sách Nhà nớc của Thị xã Nghĩa Lộ năm 2006

Chỉ tiêu Dự toán (trđ) Thực hiện (trđ) Thực hiện so với dự toán ± (trđ) (%) ±

Tổng thu ngân sách Thị xã 32.505 44.180 11.675 13,5 I. Thu cân đối chi Thị xã 24.530 29.400 14.870 11,9 1. Thu điều tiết cân đối chi 13.350 19.770 6.420 48 2. Thu trợ cấp cân đối 11.180 11.630 450 10,4

-Trợ cấp chi thờng xuyên 7.930 7.980 50 10,1

- Trợ cấp xây dựng cơ bản 2.250 2.900 650 12,8

- Dự phòng 1.000 750 - 250 -75

II. Các khoản thu để lại quản lý

qua ngân sách 7.975 14.780 6.805 85,3

Nguồn phòng Tài chính – Kế hoạch

Năm 2006 phần thu ngân sách Nhà nớc trên địa bàn Thị xã lại tăng cao hơn đạt 44.180trđ tăng 11.675trđ tơng ứng tăng 13,5% so với dự toán, thu cân đối là 29.400trđ tăng 14.870trđ tơng ứng tăng 11,9% so với dự toán. Trong đó thu điều tiết là 19.770trđ tăng 6.420trđ tơng ứng tăng 48% so với dự toán, thu trợ cấp cân đối là 11.630trđ tăng 450trđ tơng ứng tăng 10,4% so với dự toán. Cụ thể trợ cấp chi thờng xuyên là 7.980trđ tăng 50trđ tơng ứng tăng 10,1% so với dự toán, trợ cấp xây dựng cơ bản là 2.900trđ tăng 650trđ tơng ứng tăng 12,8% so với dự toán. Bên cạnh đó khoản thu để lại quản lý qua ngân sách cũng tăng cao là 14.780trđ tăng 6.805trđ tơng ứng tăng 85,3% chủ yếu là những khoản thu từ học phí, viện phí, thu đóng góp XDCSHT, các khoản thu này chiếm một tỷ trọng tơng đối lớn trong tổng thu ngân sách Nhà nớc trên địa bàn. Xong nó không phải là khoản thu cân đối chi thờng xuyên, toàn bộ khoản thu trên đợc đầu t trở lại cho sự nghiệp giáo dục, y tế. Riêng với khoản thu đóng góp XDCSHT chủ yếu là các khoản ghi thu – ghi chi, giá trị ngày công lao động của nhân dân huy động đợc làm đờng giao thông, làm kênh mơng nội đồng, làm trờng học. Việc quản lý các khoản thu đóng góp của nhân dân quản lý theo dự toán của các công trình đợc đầu t một phần từ ngân sách Nhà nớc, một phần huy động từ đóng góp của nhân dân.

Phần thu ngân sách Nhà nớc thực hiện trên địa bàn có chiều hớng tăng, tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 104,2%, các khoản thu khác đều tăng qua 3 năm cụ

thể là: Thu điều tiết tăng với tốc độ bình quân là 103,8%, thu trợ cấp cân đối tăng với tốc độ bình quân hằng năm là 112,7%.

Một phần của tài liệu Hoàn thiện công tác thu – chi ngân sách nhà nướctại Thị xã Nghĩa Lộ – Tỉnh Yên Bái (Trang 36 - 39)