nông thôn
1.0000 đ/năm đ/năm
5.000 5.500 6.000 6.500 7.000
2. Cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn và yếu cho các xã đặc biệt khó khăn và ngời nghèo
- Tổng số xã Xã 27 27 27 27 27
+ Tổng số xã nghèo Xã 9 9 8 8 7
- Số xã có đờng ôtô đến trung tâm xã Xã 27 27 27 27 27
- Số xã có trạm y tế xã Xã 27 27 27 27 27 + Tỷ lệ xã có trạm y tế xã % 100 100 100 100 100 - Số xã có trờng tiẻu học, nhà trẻ Xã 26 27 27 27 27 + Tỷ lệ xã nghèo có trờng tiểu học % 85 90 90 90 90 - Số xã có điện Xã 26 27 27 27 27 - Tỷ lệ số hộ đợc đung điện % 97 100 100 100 100 - Tỷ lệ số hộ đợc dùng nớc sạch % 80 82 85 87 90 - Số xã có chợ/ liên xã Xã 18 20 23 25 27 3. Tạo việc làm
- Tổng số ngời có việc làm mới trong năm Ngời 3.220 3.250 3.300 3.350 3.400
- Số hộ đợc vay vốn, tạo việc làm Hộ 2650 2.700 2.780 2.900 3.000
+ Trong đó: hộ nghèo Hộ 600 500 300 200 100
II. ĐÁNH GIÁ TèNH HèNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 – 2010 TRONG GIAI ĐOẠN 2006 -2008:
1. Cỏc về vấn đề kinh tế:
Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh chung về sản xuất Nụng, lõm ngư nghiệp:
Thực hiện kế hoạch phỏt triển Kinh Tế- Xó Hội 5 năm 2006 - 2010 trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang trờn đà từng bước phỏt triển, trờn cơ sở thỳc đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ và chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoỏ. Trong những năm qua huyện đó chỉ đạo tập trung đầu tư vào cỏc ngành sản xuất, dịch vụ, đạt tổng giỏ trị tăng thờm từ 254.600 triệu đồng năm 2005 lờn 297.000 triệu đồng/ năm 2007, đưa tốc độ tăng trưởng bỡnh quõn thời kỳ 2006 – 2008 lờn 11,6%/năm, vượt so với chỉ tiờu kế hoạch là 0,1%.
Đối với cỏc nghành kinh tế chủ yếu thời kỳ 2006 - 2008 vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khỏ và ổn định:
- Nghành Nụng lõm nghiệp tăng bỡnh quõn 5,9%, cao hơn so với kế hoạch đưa ra cho thời kỳ 2006 – 2008 là 0.1%.
- Nghành Cụng nghiệp - Xõy dựng tốc độ tăng bỡnh quõn 24%, gần tương đương với thời kỳ 1991 - 1995 (8,67%) thấp hơn mục tiờu 12,05%.
- Nghành Thương mại - Dịch vụ tốc độ tăng bỡnh quõn 16%, cao hơn so với kế hoạch đưa ra là 3%.
Về thu nhập bỡnh quõn đầu người ( theo giỏ thực tế) năm 2007 đạt 7 triệu đồng tăng lờn 2,181 triệu đồng năm 2005. So với mục tiờu kế hoạch đưa ra là đến năm 2007 đạt được là 8 triệu đồng.
Về chuyển dich cơ cấu kinh tế: Do được đầu tư và chỉ đạo đỳng hướng nờn cơ cấu cỏc ngành kinh tế cú sự chuyển tớch cực theo hướng cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ: Nụng lõm nghiệp từ 54% năm 2005 đó giảm xuống 49% năm 2007. Mục tiờu trong kế hoạch đến năm 2007 là 51,2% Cụng nghiệp - Xõy dựng 21,2% Thương mại - Dịch vụ chiếm 27,6%.
Đối với cỏc thành phần kinh tế quốc doanh chuyển dịch từ 32,58% năm 2005 tăng lờn 38% năm 2007 và kinh tế ngoài quốc doanh giảm từ 67,4% năm 2005 xuống cũn 61,8% năm 2007.
Cỏc mục tiờu chủ yếu đạt được từ năm 2006 - 2008:
Chỉ tiờu đơn vị Năm 2007
Kế hoạch Thực hiện 1- Dõn số trung bỡnh Người 116.074 115.400 Tỷ lệ tăng dõn số tự nhiờn % 1,25 1,14 2- Tổng giỏ trị tăng thờm Tr. đồng Nụng lõm nghiờp Tr. đồng 349.569 349.600 Cụng nghiệp xõy dựng Tr. đồng 226.028 228.900 Dịch vụ Tr. đồng 208.560 209.600
3- Tốc trưởng tăng trưởng kinh tế % 11,3 11,8
Nụng lõm nghiệp % 49,3 49
Cụng nghiệp xõy dựng % 23,4 23,7
Dịch vụ % 27,3 27,3
4- cơ cấu kớnh tế (giỏTT) % 100 100
Nụng lõm nghiệp % 45,4 48,4
Cụng nghiệp xõy dựng % 25,1 20,2
Dịch vụ % 29,5 31,4
5- Thu nhập bỡnh quõn/đầu người Tr. đồng 7,5 76- Tổng giỏ trị suất khẩu Tr. đồng 105.000 105.000 6- Tổng giỏ trị suất khẩu Tr. đồng 105.000 105.000 Tổng giỏ trị xuất khẩu / người Tr. đồng 0.91 0.91 7. Thu NSNN trờn địa bàn Tr. đồng 16.250 17.909,2 - Trong đú
- Thu ngõn sỏch từ TW Tr. đồng 87,4
- Thu ngõn sỏch tỉnh Tr. đồng 476.6
- Thu ngõn sỏch huyện Tr. đồng 26.250 17.346,2
8- Chi ngõn sỏch địa phương Tr. đồng 94.304,8 127.581,1
a- Chi thường xuyờn Tr. đồng 83.083,4 106.306,8
Trong đú