CTY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN BÌNH ĐỊNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

22 4 0
CTY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN BÌNH ĐỊNH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CTY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN BÌNH ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  -Số: /BC-HĐQT - - Quy Nhơn, ngày 02 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM A TỔ CHỨC NIÊM YẾT: - Tên tổ chức niêm yết - Tên giao dịch - Địa - Điện thoại - Vốn Điều lệ : CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN BÌNH ĐỊNH : BIMICO : 11 Hà Huy Tập TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : 056-3822073-3820081 Fax: 056-3822497 : 82.618.200.000 đồng B BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008: I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Lịch sử hình thành - Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định tiền thân Cơng ty Khống sản Bình Định thành lập năm 1985, Cơng ty có uy tín tiên phong lĩnh vực khai thác sa khống tỉnh Bình Định Việt Nam - Trải qua 20 năm phát triển, Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định đứng vững ngày khẳng định vị trí chế thị trường Cơng ty nhà nước tặng Huân chương lao động hạng vào năm 1999 - Thực chủ trương cổ phần hố Nhà nước, Cơng ty Cổ phần Khống sản Bình Định chuyển thành Cơng ty Cổ phần theo định số 09/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2001 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bình Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000009 ngày 08 tháng 01 năm 2001, thay đổi lần thứ ngày 12 tháng năm 2008 phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Vốn điều lệ thời chuyển sang Công ty Cổ phần 13.114.000.000 đồng Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2008 82.618.200.000 đồng - Thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ, Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định xúc tiến thủ tục cần thiết để phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu Công ty thị trường chứng khoán tập trung Ngày 28 tháng 12 năm 2006, cổ phiếu Công ty thức giao dịch phiên Trung tâm giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh (nay Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh) Tính đến ngày 25/02/2009 tổng số cổ phiếu phát hành lưu ký Trung tâm Lưu ký chứng khốn TP HCM 8.261.820 cổ phiếu Q trình phát triển: a Ngành nghề kinh doanh: - Khai thác, chế biến mua bán khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan loại quặng, khoáng sản khác - Các hoạt động hỗ trợ khai thác khoáng sản (trừ điều tra, thăm dị dầu khí) - Kiểm tra, phân tích kỹ thuật loại quặng khống sản - Mua bán loại vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ khai thác chế biến loại quặng khoáng sản b Tình hình hoạt động: - Hiện Cơng ty khai thác, chế biến kinh doanh sa khống Titan Sản phẩm Cơng ty Ilmenite, nguyên liệu dùng để sản xuất bột màu Titan dioxit (TiO2) kim loại Titan Bên cạnh q trình chế biến, Cơng ty cịn thu loại sản phẩm khác như: Zircon, Rutile, Monazite, Magnetic - hợp chất dùng ngành công nghiệp gạch men, que hàn điện, chế tạo bột màu Titan dioxit (TiO2) - Sản phẩm Công ty sau sản xuất đạt chất lượng theo yêu cầu chất lượng khách hàng nước Quặng tinh Ilmenite có hàm lượng thấp 52% TiO2, bột Zircon mịn có hàm lượng 65% ZrO 2, Rutile có hàm lượng 87% TiO2, Monazite có hàm lượng REO > 57% Magnetic có hàm lượng Fe3O4 > 75% - Trong năm 2007, Công ty đầu tư hoàn chỉnh đưa vào sử dụng dây chuyền nghiền mịn Zircon với vốn đầu tư khoảng tỷ đồng Đây dự án đầu tư nhằm nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, thỏa mãn đầy đủ tiêu chuẩn xuất Nhà nước quy định - Cuối năm 2008, Cơng ty hồn thành việc đầu tư xây dựng thức đưa vào hoạt động Nhà máy Xỉ titan Bình Định – giai đoạn với công suất giai đoạn 9.500 sản phẩm/năm Tổng mức đầu tư giai đoạn khoảng 44 tỷ đồng Dự kiến năm 2009 Cơng ty tiếp tục thực đầu tư hồn chỉnh giai đoạn dự án Đây dự án đầu tư nhằm nâng cao đáng kể giá trị gia tăng sản phẩm, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tài nguyên, kéo dài tuổi thọ mỏ, đồng thời phù hợp với quy hoạch Nhà nước thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 – 2015, định hướng phát triển đến 2025 Định hướng phát triển Công ty:  Tuân thủ pháp luật Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ theo quy định pháp luật, bảo vệ môi trường, thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, tích cực đóng góp vào phát triển chung địa phương đất nước  Đầu tư phù hợp Trong năm 2008 97% sản phẩm Công ty xuất sang thị trường Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc Hiện Nhà nước có thay đổi sách việc khai thác chế biến khống sản Theo tài nguyên khoáng sản phải khai thác, sử dụng hợp lý có hiệu Thực định hướng đó, Cơng ty xúc tiến việc đầu tư dây chuyền chế biến sâu sản phẩm từ Ilmenite xây dựng nhà máy luyện xỉ Titan với tổng công suất 19.000 tấn/năm Trong năm 2008 Công ty đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn dự án thức vào hoạt động từ đầu năm 2009 Theo dự kiến giai đoạn tiếp tục đầu tư năm 2009 mở rộng thêm năm thị trường có chiểu hướng thuận lợi Việc đầu tư dây chuyền sản xuất cho nhà máy nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm sản xuất đáp ứng điều kiện xuất theo quy định Nhà nước Đây hướng đắn phù hợp với đường lối cơng nghiệp hố đại hố đất nước Trong thời gian tới, Cơng ty tiếp tục nghiên cứu liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi nước tìm kiếm sản phẩm để thực chủ trương đa dạng hóa sản phẩm  Chính sách chất lượng Nhằm nâng cao uy tín lực sẵn có việc sản xuất cung cấp loại sản phẩm đạt chất lượng, thoả mãn yêu cầu khách hàng Công ty Cổ phần khống sản Bình Định cam kết khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc trì hệ thống quản lý chất lượng áp dụng bước thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000  Phát triển nguồn nhân lực BIMICO xác định nhân lực tài sản vô giá, yếu tố then chốt mang lại thành công vượt bậc cho Công ty năm gần BIMICO có sách để phát triển nguồn nhân lực tương lai, cụ thể như:  Tiêu chuẩn hoá chức danh để bố trí nguồn nhân lực phù hợp  Nâng cao lực trách nhiệm tính hiệu đội ngũ cán quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán kế cận có sách thích đáng khích lệ việc học tập nâng cao trình độ phù hợp yêu cầu phát triển Công ty Bổ sung kịp thời cán nghiệp vụ có trình độ chun mơn tay nghề phù hợp với ngành nghề thiếu yếu Coi trọng việc nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho cơng nhân lao động  Cải tiến sách lương, thưởng theo hướng tạo động lực thúc đẩy sáng tạo đóng góp tích cực người lao động II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TH 2008 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu 130.166.739.57 22.950.984.025 107.215.755.54 61.634.639.152 45.581.116.396 20.003.213.834 10.017.530 8.614.801.361 7.564.450.079 49.395.061.260 2.111.269.988 276.616.717 1.834.653.271 51.229.714.531 4.618.564.368 46.611.150.163 6.946 3.500 Tỷ lệ % so với KH 2008 TH 2007 92,98% 96,43% 115,47% 240,91% 92,27% 100,73% 82,86% 166,69% 100,18% 100,17% 94,56% 98,01% 103,89% 127,97% 82,82% 274,54% 6,77% 131,35% 123,08% 99,84% 1389,76% 470,95% 1968,93% 103,36% 73,33% 107,73% 43,43% 140,00% 101,65% 85,53% 103,58% 103,58% 116,67% Trong năm 2008 ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, giá bán sản phẩm vào tháng cuối năm bị sút giảm, ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Công ty năm 2008 Doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 15,47%, đạt 92,98% so với kế hoạch 2008 Giá trị kim ngạch xuất đạt 7,78 triệu USD tăng 13,8% so với năm 2007 Mặc dù thị trường năm 2008 có nhiều khó khăn, song Cơng ty có nỗ lực nhằm cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng cường tiêu thụ sản phẩm Nhờ lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 46,61 tỷ đồng, tăng 7,73% so với năm 2007 tăng 3,58% so với kế hoạch 2008 Tỷ lệ cổ tức trả cho năm 2008 35% vốn điều lệ Toàn cổ tức năm 2008 chi trả tiền mặt Đầu tư mở rộng sản xuất năm: Trong năm 2008 Công ty đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn – Dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan Bình Định với tổng vốn đầu tư giai đoạn khoảng 44 tỷ đồng Nhà máy thức hoạt động từ đầu năm 2009 Sản phẩm nhà máy sản xuất bảo đảm đạt chất lượng theo yêu cầu thiết kế Chiến lược phát triển: - Tập trung cho việc vạch chiến lược Maketing tạo cạnh tranh thị trường tiêu thụ sản phẩm mở rộng nhằm nâng cao giá trị hàng hoá xuất - Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư chế biến sâu sản phẩm titan nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, kéo dài tuổi thọ mỏ, tăng hiệu sản xuất kinh doanh - Tích cực xin cấp mỏ nhằm đáp ứng cho dự án đầu tư mang tính dài hơi, địi hỏi vốn đầu tư lớn, phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn công ty - Liên doanh liên kết với đối tác ngồi nước tìm kiếm sản phẩm nhằm thực chiến lược đa dạng hoá sản phẩm - Tái cấu trúc lại mơ hình tổ chức quản lý nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty tương lai III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: Báo cáo tình hình tài a Các tiêu tài bản: STT CHỈ TIÊU ĐVT Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu Năm Năm trước 55,06% 31,80% 44,94% 68,20% 5,79% 18,52% 94,21% 81,48% 3,86 4,07 7,99 10,19 38,92% 52,45% 43,47% 41,92% 37,59% 56,20% % % Lần %  Phân tích tiêu tài chính:  Nhóm tiêu cấu tài sản: Năm 2008 tổng tài sản Công ty tăng lên 37,12 tỷ đồng – tương đương mức tăng năm 2007 Tài sản ngắn hạn cuối năm giảm 5,3 tỷ tương ứng với tỷ lệ giảm 8,22%, tiêu tiền khoản tương đương tiền giảm 24,16%; hàng tồn kho giảm 47,85%; khoản phải thu ngắn hạn tài sản ngắn hạn khác tăng 51,73% Tài sản dài hạn tăng thêm 42,42 tỷ tương ứng với tỷ lệ tăng 141,15% chủ yếu giá trị chi phí xây dựng phát sinh giai đoạn – dự án nhà máy xỉ titan Bình Định (40,95 tỷ đồng) Các tiêu tài sản dài hạn tài sản ngắn hạn tổng tài sản năm 2008 có thay đổi đáng kể cấu so với năm trước Chỉ tiêu Tài sản dài hạn / tổng tài sản tăng lên chủ yếu giá trị đầu tư dự án Nhà máy xỉ titan Nửa đầu măm 2008 tình hình tiêu thụ sản phẩm toán tiền bán hàng tương đối thuận lợi Tuy nhiên tháng cuối năm 2008 tình hình thị trường diễn biến theo chiều hướng giảm làm cho khâu tiêu thụ gặp số khó khăn định Tuy cơng ty có nỗ lực nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm, giảm thiểu giá trị hàng tồn kho cuối năm  Nhóm tiêu cấu nguồn vốn: Chỉ tiêu nợ phải trả / tổng nguồn vốn cuối năm 2008 5,79% cho thấy hệ số nợ Công ty nhỏ, bảo đảm lành mạnh tài chính, đồng thời thể khả cho phép công ty huy động nguồn vốn tín dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhu cầu đầu tư phát triển Công ty Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn cuối năm 2008 đạt 94,21% cho thấy khả tài trợ vốn Công ty tốt – bảo đảm hoàn toàn nguồn vốn cho tài sản dài hạn phần lớn cho tài sản ngắn hạn  Nhóm tiêu khả tốn: Chỉ tiêu khả toán nhanh năm 3,86 thấp năm trước (4,07) song mức cao chứng tỏ khả toán nhanh Công ty tiếp tục thể mức độ cao, tạo tin tưởng cho khách hàng khả đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường Cơng ty Chỉ tiêu khả toán hành năm 7,99 cao so với năm trước (6,95), thể khả bảo đảm khả toán nợ phải trả mức cao  Nhóm tiêu tỷ suất lợi nhuận: Tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế sau thuế năm 2008 so với năm 2007 tương đối nhỏ Mặt khác nguồn vốn chủ sở hữu tổng tài sản tăng nhanh nên nhìn chung nhóm tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tổng tài sản thấp năm trước Riêng tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu có tăng so với năm 2007 (43,47%/41,92%) b Những thay đổi vốn điều lệ cổ tức:  Vốn điều lệ: Số đầu năm: 39.342.000.000 đồng tương ứng : 3.934.200 cổ phiếu phổ thông Số cổ phiếu đăng ký niêm yết : 3.934.200 cổ phiếu phổ thông  Từ tháng 8/2007 Công ty tiến hành việc phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn để tăng vốn điều lệ tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xỉ titan Bình Định Cụ thể sau: - Số lượng cổ phần phát hành: 1.967.000 cổ phần - Giá trị cổ phần phát hành tính theo mệnh giá: 19.671.000.000 đồng - Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hữu với tỷ lệ thực quyền 02:01 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu ngày chốt danh sách mua 01 cổ phần phát hành thêm) - Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần - Số tiền thu từ đợt phát hành: 39.342.000.000 đồng - Vốn điều lệ tăng thêm sau phát hành: 19.671.000.000 đồng Việc phát hành thêm cổ phiếu nêu hoàn thành vào tháng 2/2008 Do vốn điều lệ Công ty đến thời điểm điều chỉnh tăng  Trong năm 2008 Công ty tiến hành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 5:2 (cổ đông sở hữu cổ phiếu thời điểm chốt danh sách thưởng cổ phiếu mới), làm cho vốn điều lệ tăng thêm 23.605.200.000 đồng (tương ứng với 2.360.520 cổ phiếu phổ thơng) Như tính đến 31/12/2008 vốn điều lệ Công ty là: 82.618.200.00000 đồng (tương ứng với 8.261.820 cổ phiếu phổ thông)  Cổ tức: Thay đổi so với năm 2007 sau: - Năm 2007: 25% - Năm 2008: 35% Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh: a Doanh thu: Trong năm 2008 diễn biến thị trường tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, song công ty có nỗ lực nhằm tăng sản lượng bán hàng, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ sản phẩm với giá bán tốt Nhờ doanh thu năm 2008 đạt 130,17 tỷ đồng, 92,98% kế hoạch, tăng 15,47% so với năm trước b Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế đạt 51,23 tỷ đồng 101,65% kế hoạch, tăng 3,39% so với năm trước Kế hoach năm 2009: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 biểu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 sau: Chỉ tiêu Giá trị sản xuất CN Tổng doanh thu Kim ngạch nhập Kim ngạch xuất Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ chi trả cổ tức Vốn Điều lệ Đầu tư Thu nhập bình quân ĐVT Tr.đồng Tr.đồng Ng USD Ng USD Tr.đồng % Tr.đồng Tr.đồng Ngàn đông/người /tháng Kế hoạch 2009 15.000 110.000 2.500 6.500 30.000 30 82.618 30.000 4.000 Thực 2008 KH 09/TH08 10.326 145,26% 130.167 84,51% 983 254,32% 7.776 83,59% 46.611 64,36% 35 85,71% 82.618 100,00% 41.530 72,24% 5.800 68,97% 10 Nộp ngân sách Tr.đồng 25.000 32.530 76,85% - Cuối năm 2008 Cơng ty đầu tư hồn chỉnh đưa vào hoạt động Nhà máy luyện xỉ titan Bình Định giai đoạn Theo dự kiến, sau hoạt động ổn định thị trường có chuyển biến tích cực, Cơng ty tiếp tục thực việc đầu tư giai đoạn dự án để nâng công suất lên 19.000 sản phẩn/năm - Tiếp tục nghiên cứu liên doanh, liên kết với đơn vị ngồi nước tìm kiếm sản phẩm để thực chủ trương đa dạng hoá sản phẩm IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Đã kiểm tốn): BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tại ngày 31/12/2008): TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 59.149.745.157 64.448.514.011 28.592.648.298 37.700.704.998 37.700.704.998 1.Tiền 111 11.615.648.298 Các khoản tương đương tiền 112 16.977.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn - - - 130 22.903.415.185 16.092.757.941 Phải thu khách hàng 131 2.1 16.478.644.025 640.914.961 Trả trước cho người bán 132 2.2 2.557.574.170 15.051.545.060 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 133 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác - 150 2.3 3.867.196.990 400.297.920 3.646.204.663 6.992.131.143 3.646.204.663 6.992.131.143 4.007.477.011 3.662.919.929 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 4.1 3.623.624.056 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 4.2 383.852.955 Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 158 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 200 - 72.466.143.862 3.662.919.929 30.049.933.038 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 II Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 65.993.860.141 24.338.102.638 19.485.282.987 18.773.032.220 - Nguyên giá 222 36.731.143.471 30.685.331.617 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (17.245.860.484) (11.912.299.397) 11.466.666 20.000.000 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình 227 - Nguyên giá 228 25.600.000 25.600.000 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (14.133.334) (5.600.000) 46.497.110.488 5.545.070.418 4.622.922.400 4.697.922.400 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 8.1 4.461.122.400 4.461.122.400 Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 258 8.2 161.800.000 236.800.000 V Tài sản dài hạn khác 260 1.849.361.321 1.013.908.000 Chi phí trả trước dài hạn 261 9.1 1.140.658.509 883.408.000 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 9.2 708.702.812 130.500.000 131.615.889.019 94.498.447.049 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 I Nợ ngắn hạn 310 10 7.619.412.193 17.503.448.802 7.404.126.850 9.269.378.647 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 10.1 392.266.441 985.077.281 Người mua trả tiền trước 313 10.2 13.581.600 70.901.600 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 10.3 4.085.123.446 1.910.803.628 Phải trả người lao động 315 10.4 2.109.848.258 955.601.421 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 318 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 Dự phịng trợ cấp việc làm 336 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 803.307.105 10.5 5.346.994.717 215.285.343 11 8.234.070.155 8.057.000.000 11.1 215.285.343 177.070.155 123.996.476.826 76.994.998.247 123.024.300.571 75.591.820.408 39.342.000.000 11.2 12 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 82.618.200.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 19.391.000.000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 3.266.539.790 32.773.039.790 Quỹ dự phòng tài 418 3.476.780.618 3.476.780.618 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 14.271.780.163 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 972.176.255 1.403.177.839 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 972.176.255 1.403.177.839 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 433 131.615.889.019 94.498.447.049 440 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH – Năm 2008: CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Mã Thuyết số minh 13 14 10 Năm Năm trước 130.166.739.573 112.729.350.511 22.950.984.025 9.526.807.864

Ngày đăng: 20/04/2021, 23:06

Mục lục

  • 09/1986 - 12/1995: Kế hoạch Công ty Khoáng sản Bình Định.

  • 01/1996 - 12/2000: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Khoáng sản Bình Định, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Bình Định Việt Nam - Malaysia.

  • 01/2001 - 03/2006: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bình Định, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia.

  • 04/2006 – 10/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bình Định, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia.

  • 11/2006 – 03/2007: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Bình Định, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO).

  • 04/2007 – 5/2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO).

  • 06/2007 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư - Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định (PISICO).

  • 10/1987 - 6/1993: Công tác tại Nhà máy Cơ khí Thống nhất Nghĩa Bình, chức vụ đảm nhận: Kĩ sư cơ điện. Kĩ sư công nghệ

  • 06/1993 - 10/1998: Công tác tại Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung Bình Định, chức vụ: Kĩ sư công nghệ.

  • 10/1998 - 04/2002: Công tác tại Phòng Kĩ thuật Sở Công nghiệp Tỉnh Bình Định, chức vụ chuyên viên kĩ thuật

  • 04/2002 – 04/2006: Trưởng phòng kĩ thuật Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định.

  • 04/2006 – nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định

  • 01/1990 - 10/1995: Chuyên viên Kế toán tại Sở Công nghiệp Bình Định

  • 11/1995 - 12/2000: Phụ trách Kế toán tại Công ty Khoáng sản Bình Định

  • 01/2001 - 05/2007: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định.

  • 06/2001 đến nay : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Khoáng sản Việt Nam - Malaysia.

  • Nộp BHXH cho 100% CBCNV.

  • Nộp BHYT cho 100% CBCNV.

  • Trang bị phương tiện lao động cho 100% CBCNV.

  • Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan