20090429 VIP BCTC tom tat Quy 01 09 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I Năm 2006I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :triệu VNĐSTTNội dungMã sốSố dư đầu kỳ Số dư cuối kỳI Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 2.406.477 2.484.6731 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 500.312 488.5232 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.800 22.2003 Các khoản phải thu 130 748.600 769.0924 Hàng tồn kho 140 1.081.501 1.152.8715 Tài sản ngắn hạn khác 150 53.264 51.987II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 200 1.491.459 1.521.1131 Các khoản phải thu dài hạn 210 4.018 4.1452 Tài sản cố định 220 757.373 787.117 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 222 1.285.280 1.422.121 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình 223 (726.490) (749.666) - Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 225 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính 226 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 228 21.003 21.014 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình 229 (11.739) (11.874) - Chi phí XDCB dở dang 230 189.319 105.5233 Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 0 04 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 609.960 609.2555 Chi phí trả trước dài hạn 260 120.108 120.595III TỔNG TÀI SẢN2703.897.936 4.005.786IV Nợ phải trả 300 1.651.018 1.593.4021 Nợ ngắn hạn 310 1.581.146 1.500.1632 Nợ dài hạn 320 69.872 93.239V Nguồn vốn chủ sở hữu 400 2.246.918 2.412.3841 Vốn chủ sở hữu 410 2.154.586 2.330.065 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.590.000 1.590.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 54.217 54.217 Cổ phiếu quỹ 413 0 0 Các Quỹ 415-418 169.895 479.394 Lợi nhuận chưa phân phối 419 340.474 206.4542 Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 92.332 82.319TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)4303.897.936 4.005.786 BÁO BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính : triệu VNĐCHỈ TIÊUMã SốKỳ báo cáo Lũy kế1 2 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.291.223 1.291.223 2. Các khoản giảm trừ 03 6.507 6.507 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 )10 1.284.717 1.284.717 4. Giá vốn hàng bán 11 947.787 947.787 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.930 336.930 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 45.427 45.427 7. Chi phí tài chính 22 12.566 12.566 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 575 575 8. Chi phí bán hàng 24 157.971 157.971 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827 20.827 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 )30 190.992 190.992 11. Thu nhập khác 31 3.984 3.984 12. Chi phí khác 32 16 16 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.968 3.968 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 194.960 194.960( 50 = 30 + 40 ) 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 0 0 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51 )60 194.960 194.960 17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 1.226 1.226 18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 0 0 TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 1/2009 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VNĐ STT I II Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định -Tài sản cố định hữu hình -Tài sản cố định vô hình -Tài sản cố định thuê tài -Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV V Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu -Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Lợi ích cổ đông thiểu số VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số cuối quý 424,581,321,003 158,351,259,714 22,406,848,000 111,797,779,494 104,590,351,139 27,435,082,656 1,043,188,069,195 Số đầu năm 103,194,561,667 13,171,219,304 395,387,715,265 146,243,022,273 24,472,328,800 98,518,904,238 95,895,910,731 30,257,549,223 1,051,964,453,948 935,114,897,696 857,814,001,275 1,958,737,500 75,342,158,921 103,194,561,667 13,654,994,585 1,467,769,390,198 1,447,352,169,213 652,619,391,167 80,874,340,109 571,745,051,058 815,149,999,031 809,575,420,922 598,077,850,000 148,598,542,210 89,346,890,495 658,181,770,097 70,594,707,866 587,587,062,231 789,170,399,116 782,578,607,507 598,077,850,000 -26,447,861,783 0 148,598,542,210 62,350,077,080 5,574,578,109 5,574,578,109 6,591,791,609 6,591,791,609 1,467,769,390,198 1,447,352,169,213 926,822,288,224 843,842,755,868 1,952,746,875 81,026,785,481 -26,447,861,783 II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính: VNĐ STT Chỉ tiêu Quý I/2009 Quý I/2008 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18.1 18.2 19 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận/(lỗ) khác Lợi nhuận từ công ty liên kết Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế Lợi ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu KẾ TOÁN TRƯỞNG 211,747,677,038 211,747,677,038 166,720,089,105 45,027,587,933 1,091,984,044 7,743,356,289 6,569,309,897 4,045,935,839 7,333,189,973 26,997,089,876 300,000 300,000 26,997,389,876 576,461 26,996,813,415 26,996,813,415 451 278,919,095,237 278,919,095,237 235,461,607,199 43,457,488,038 4,282,890,032 11,001,033,984 9,878,433,753 2,859,588,366 5,991,790,789 27,887,964,931 63,939,967 2,980,974 60,958,993 27,948,923,924 117,833,889 27,831,090,035 -2,917,845 27,834,007,880 465 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Tóm tắt quy trình thực hành nông nghiệp tốt ASEANGAP ASEANGAP (Asean Good Agricultural Practices) là tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình gieo trồng, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch các sản phẩm rau quả tươi trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của ASEANGAP là tăng cường việc hài hòa các chương trình GAP trong khu vực ASEAN. Điều này sẽ thúc đẩy thương mại giữa các nước thành viên ASEAN và với thị trường toàn cầu. Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt đến bạn đọc quy trình này như sau: 1. Lịch sử và quản lý địa điểm sản xuất Cần đánh giá nguy cơ ô nhiễm từ các nguy cơ hóa học và sinh học tại khu vực gieo trồng đối với từng hoạt động sản xuất và lưu hành hồ sơ các mối nguy quan trọng. Không trồng rau an toàn ở những nơi có nguy cơ cao về ô nhiễm hóa học và sinh học, hoặc trước khi trồng phải có các biện pháp xử lý để quản lý rủi ro. Nếu bắt buộc phải sản xuất thì phải có các biện pháp xử lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo sản phẩm không bị ô nhiễm. Cần có hồ sơ lưu, đặc biệt đối với nơi có đặc điểm được xác định là không phù hợp cho sản xuất rau an toàn. Vật nuôi không được phép vào vùng sản xuất trong vòng 3 tháng trước và trong suốt vụ, nhất là đối với những sản phẩm rau quả phát triển trong đất và sát mặt đất. 2. Vật liệu gieo trồng Hạt giống, cây giống, cây làm gốc ghép: có hồ sơ lưu danh tính nhà cung cấp giống cây trồng và ngày tháng mua. Nếu giống cây trồng được sản xuất tại chỗ, cần có biên bản về các biện pháp xử lý hóa học, xử lý đất, xử lý hạt giống, xử lý thời kỳ cây con vườn ươm… 3. Phân bón và chất phụ gia cho đất Đánh giá nguy cơ ô nhiễm do sử dụng phân bón và chất phụ gia đối với từng hoạt động sản xuất và lưu lại các hồ sơ mối nguy hại đó. Khi có nguy cơ lớn về nhiễm độc kim loại nặng, cần cẩn thận lựa chọn loại phân bón và phụ gia để giảm thiểu rủi ro và khả năng hấp phụ. Không sử dụng chất hữu cơ chưa qua xử lý, nhất là ở những nơi có nguy cơ ô nhiễm lớn. Trong trường hợp cần xử lý chất hữu cơ tại chỗ trước khi gieo trồng, cần có biên bản lưu lại ngày tháng và phương pháp xử lý. Cần đặt và xây dựng bể ủ phân đảm bảo không gây ô nhiễm cho vùng sản xuất và nguồn nước. Không bón chất hữu cơ (chưa qua xử lý hoặc đã xử lý) vào các bộ phận rau quả dùng để ăn. Không sử dụng các chất thải sinh hoạt trong sản xuất rau quả an toàn. Bảo quản và tiêu hủy phân bón và các chất phụ gia đúng cách, đảm bảo tránh gây ô nhiễm đến rau an toàn. Lưu lại hồ sơ sử dụng phân bón và phụ gia, nêu cụ thể tên sản phẩm hoặc vật liệu, ngày tháng, địa điểm xử lý, số lượng, phương pháp sử dụng và tên người thực hiện. 4. Tưới tiêu Đánh giá nguy cơ ô nhiễm từ nguồn nước tưới đối với từng hoạt động sản xuất và lưu lại hồ sơ các mối nguy quan trọng. Trong trường hợp phải phân tích nước để đánh giá nguy cơ ô nhiễm, cần tiến hành kiểm tra định kỳ tùy theo điều kiện tác động tới hệ thống cấp nước và hoạt động sản xuất, đồng thời lưu lại kết quả kiểm tra. Những vùng có nguy cơ ô nhiễm hóa học, sinh học cao, phải thay thế bằng nguồn nước khác an toàn hoặc nước phải được xử lý và giám sát chặt chẽ, có biên bản ghi lại kết quả giám sát. 5. Bảo vệ thực vật (BVTV) Trang bị cho người sản xuất kiến thức về sử dụng thuốc BVTV phù hợp với phạm vi công việc của họ. Tăng cường áp dụng hệ thống quản lý dịch hại tổng hợp và các loại thuốc trừ dịch hại có nguồn gốc sinh học. Sử dụng thuốc đăng ký trên đúng đối tượng cây trồng, theo đúng CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM VIN COM JSC 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: + 84 4 974 9999 - Fax: + 84 4 974 8888 www.vincom.com.vn Mẫu số CBTT-03 Ban hành theo TT số 38/2007/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/4/2007 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT QUÝ 1/2008 I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: Đồng Việt Nam STT NỘI DUNG Ngày 1.1.2008 Ngày 31.3.2008 I Tài sản ngắn hạn 2,534,874,317,399 2,826,666,659,348 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 497,490,168,093 118,351,871,658 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,749,776,649,600 2,329,670,130,167 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 285,684,686,133 372,934,444,901 4 Hàng tồn kho 135,595,299 802,231,204 5 Tài sản ngắn hạn khác 1,787,218,274 4,907,981,418 II Tài sản dài hạn 644,949,437,277 986,980,494,768 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 116,442,069,679 382,003,566,109 - Tài sản cố định hữu hình 12,387,535,504 17,066,758,920 - Tài sản cố định vô hình 217,396,443 1,732,076,887 - Tài sản cố định thuê tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 103,837,137,732 363,204,730,302 3 Bất động sản đầu tư 258,673,827,910 255,274,924,171 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 76,511,288,000 196,364,113,966 5 Tài sản dài hạn khác 193,322,251,688 153,337,890,522 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 IV Nợ phải trả 1,246,686,428,991 1,364,530,498,808 1 Nợ ngắn hạn 199,769,014,557 310,225,043,262 2 Nợ dài hạn 1,046,917,414,434 1,054,305,455,546 V Vốn chủ sở hữu 1,933,137,325,684 2,449,116,655,308 1 Vốn chủ sở hữu 1,842,705,052,935 2,281,564,031,064 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 800,000,000,000 1,199,831,560,000 - Thặng dư vốn cổ phần 773,354,590,000 773,354,590,000 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 269,350,462,935 308,377,881,064 - Nguồn vốn đầu tư XDCB 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Lợi ích của cổ đông thiểu số 90,432,272,749 167,552,624,244 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,179,823,754,675 3,813,647,154,116 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT CHỈ TIÊU Quý I-08 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 62,798,781,793 4 Giá vốn hàng bán 14,962,440,828 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 47,836,340,965 6 Doanh thu hoạt động tài chính 43,964,632,068 7 Chi phí tài chính 27,557,221,769 Trong đó : chi phí lãi vay 8 Chi phí bán hàng 2,560,696,719 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,839,093,742 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 43,843,960,803 11 Thu nhập khác 1,805,327,796 12 Chi phí khác 563,673,918 13 Lợi nhuận khác 1,241,653,878 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45,085,614,681 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 6,772,147,700 16 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 38,313,466,981 18 Lợi ích của cổ đông thiểu số (38,624,788) 19 Lãi sau thuế của công ty mẹ 38,352,091,769 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I Năm 2006I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :triệu VNĐSTTNội dungMã sốSố dư đầu kỳ Số dư cuối kỳI Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 2.406.477 2.484.6731 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 500.312 488.5232 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.800 22.2003 Các khoản phải thu 130 748.600 769.0924 Hàng tồn kho 140 1.081.501 1.152.8715 Tài sản ngắn hạn khác 150 53.264 51.987II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 200 1.491.459 1.521.1131 Các khoản phải thu dài hạn 210 4.018 4.1452 Tài sản cố định 220 757.373 787.117 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 222 1.285.280 1.422.121 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình 223 (726.490) (749.666) - Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 225 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính 226 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 228 21.003 21.014 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình 229 (11.739) (11.874) - Chi phí XDCB dở dang 230 189.319 105.5233 Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 0 04 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 609.960 609.2555 Chi phí trả trước dài hạn 260 120.108 120.595III TỔNG TÀI SẢN2703.897.936 4.005.786IV Nợ phải trả 300 1.651.018 1.593.4021 Nợ ngắn hạn 310 1.581.146 1.500.1632 Nợ dài hạn 320 69.872 93.239V Nguồn vốn chủ sở hữu 400 2.246.918 2.412.3841 Vốn chủ sở hữu 410 2.154.586 2.330.065 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.590.000 1.590.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 54.217 54.217 Cổ phiếu quỹ 413 0 0 Các Quỹ 415-418 169.895 479.394 Lợi nhuận chưa phân phối 419 340.474 206.4542 Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 92.332 82.319TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)4303.897.936 4.005.786 BÁO BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính : triệu VNĐCHỈ TIÊUMã SốKỳ báo cáo Lũy kế1 2 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.291.223 1.291.223 2. Các khoản giảm trừ 03 6.507 6.507 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 )10 1.284.717 1.284.717 4. Giá vốn hàng bán 11 947.787 947.787 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.930 336.930 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 45.427 45.427 7. Chi phí tài chính 22 12.566 12.566 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 575 575 8. Chi phí bán hàng 24 157.971 157.971 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827 20.827 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 )30 190.992 190.992 11. Thu nhập khác 31 3.984 3.984 12. Chi phí khác 32 16 16 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.968 3.968 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 194.960 194.960( 50 = 30 + 40 ) 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 0 0 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51 )60 194.960 194.960 17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 1.226 1.226 18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 0 0 Tổng công ty cổ phần khoáng sản h nam Địa chỉ: Tổ 14, Phờng Quang Trung, TP Phủ Lý, Tỉnh H Nam Điện thoại: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 Báo cáo ti tóm tắt Quý III năm 2009 I Bảng cân đối kế toán Nội dung STT Ti sản ngắn hạn A 01/01/2009 VND 49,392,402,706 53,863,774,573 2,629,719,210 2,168,657,473 0 Tiền v khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Các khoản phảI thu ngắn hạn 22,943,805,665 34,735,048,424 Hng tồn kho 13,295,753,194 8,232,094,040 Ti sản ngắn hạn khác 10,523,124,637 8,727,974,636 130,965,923,091 124,174,591,230 Ti sản di hạn B Các khoản phảI thu di hạn 0 Ti sản cố định 0 TSCĐ hữu hình 112,835,351,234 92,192,791,109 39,600,000 43,200,000 0 Chi phí xây dựng dở dang 9,079,157,200 13,351,438,991 Các khoản đầu t ti di hạn 7,370,000,000 17,270,000,000 Ti sản di hạn khác 1,641,814,657 1,317,161,130 180,358,325,797 178,038,365,803 48,782,784,996 48,651,874,362 TSCĐ vô hình TSCĐ thuê ti tổng cộng ti sản A 30/09/2009 VND Nợ phải trả Tổng công ty cổ phần khoáng sản CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Quý I Năm 2006I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính :triệu VNĐSTTNội dungMã sốSố dư đầu kỳ Số dư cuối kỳI Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 2.406.477 2.484.6731 Tiền và các khoản tương đương tiền 110 500.312 488.5232 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 22.800 22.2003 Các khoản phải thu 130 748.600 769.0924 Hàng tồn kho 140 1.081.501 1.152.8715 Tài sản ngắn hạn khác 150 53.264 51.987II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 200 1.491.459 1.521.1131 Các khoản phải thu dài hạn 210 4.018 4.1452 Tài sản cố định 220 757.373 787.117 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 222 1.285.280 1.422.121 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình 223 (726.490) (749.666) - Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính 225 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài chính 226 - Nguyên giá TSCĐ vô hình 228 21.003 21.014 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình 229 (11.739) (11.874) - Chi phí XDCB dở dang 230 189.319 105.5233 Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 0 04 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 609.960 609.2555 Chi phí trả trước dài hạn 260 120.108 120.595III TỔNG TÀI SẢN2703.897.936 4.005.786IV Nợ phải trả 300 1.651.018 1.593.4021 Nợ ngắn hạn 310 1.581.146 1.500.1632 Nợ dài hạn 320 69.872 93.239V Nguồn vốn chủ sở hữu 400 2.246.918 2.412.3841 Vốn chủ sở hữu 410 2.154.586 2.330.065 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 1.590.000 1.590.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 54.217 54.217 Cổ phiếu quỹ 413 0 0 Các Quỹ 415-418 169.895 479.394 Lợi nhuận chưa phân phối 419 340.474 206.4542 Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 92.332 82.319TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)4303.897.936 4.005.786 BÁO BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị tính : triệu VNĐCHỈ TIÊUMã SốKỳ báo cáo Lũy kế1 2 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 1.291.223 1.291.223 2. Các khoản giảm trừ 03 6.507 6.507 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 – 03 )10 1.284.717 1.284.717 4. Giá vốn hàng bán 11 947.787 947.787 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 – 11 ) 20 336.930 336.930 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 45.427 45.427 7. Chi phí tài chính 22 12.566 12.566 Trong đó : Chi phí lãi vay 23 575 575 8. Chi phí bán hàng 24 157.971 157.971 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20.827 20.827 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh { 30 = 20 + ( 21–22 ) – ( 24+25 )30 190.992 190.992 11. Thu nhập khác 31 3.984 3.984 12. Chi phí khác 32 16 16 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 – 32 ) 40 3.968 3.968 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 194.960 194.960( 50 = 30 + 40 ) 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 51 0 0 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 – 51 )60 194.960 194.960 17. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 1.226 1.226 18. Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ( đồng ) 0 0 TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 23 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ 2/2009 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VNĐ STT I II Nội dung Số đầu năm 335,869,778,942 49,545,433,357 -680,218,880 143,360,221,406 113,947,962,586 29,696,380,473 1,921,426,318,769 395,387,715,265 146,243,022,273 24,472,328,800 98,518,904,238 95,895,910,731 30,257,549,223 1,051,964,453,948 1,802,670,692,003 1,720,420,454,098 1,946,756,250 935,114,897,696 857,814,001,275 1,958,737,500 80,303,481,655 75,342,158,921 105,861,680,126 2,500,000,000 10,393,946,640 103,194,561,667 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,257,296,097,711 1,447,352,169,213 IV V Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu -Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - ... 45,027,587,933 1 ,091 ,984,044 7,743,356,289 6,569, 309, 897 4,045,935,839 7,333,189,973 26,997,089,876 300,000 300,000 26,997,389,876 576,461 26,996,813,415 26,996,813,415 451 278,919 ,095 ,237 278,919 ,095 ,237... 43,457,488,038 4,282,890,032 11, 001, 033,984 9,878,433,753 2,859,588,366 5,991,790,789 27,887,964,931 63,939,967 2,980,974 60,958,993 27,948,923,924 117,833,889 27,831 ,090 ,035 -2,917,845 27,834,007,880