1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24-04-2009 - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

3 112 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Nội dung

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 6/30/2008 1/1/2008 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 393,945,747,646 526,477,636,629 I. Tiền 110 23,936,097,861 10,853,224,389 1. Tiền 111 V.1.1 7,636,097,861 10,853,224,389 2. Các khoản tương đương tiền 112 V.1.2 16,300,000,000 - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 323,330,415,825 311,135,611,190 1. Ph ải thu khách hàng 131 V.2.1 212,872,216,696 7,647,637,156 2. Trả trước cho người bán 132 V.2.2 14,160,056,835 66,143,569,459 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 V.2.3 21,936,041,525 172,979,266,655 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 V.2.4 74,362,100,769 64,365,137,920 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 V.3. 36,115,475,380 185,146,938,616 1. Hàng tồn kho 141 36,115,475,380 185,146,938,616 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 10,563,758,580 19,341,862,434 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.4.1 1,707,370,799 103,786,305 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.4.2 8,856,387,781 19,238,076,129 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - - B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 961,888,866,651 857,720,409,507 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II. Tài sản cố định 220 216,009,309,700 150,598,172,150 1. TSCĐ hữu hình 221 V.5.1 50,394,102,307 49,564,669,558 - Nguyên giá 222 56,864,463,619 57,693,037,586 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (6,470,361,312) (8,128,368,028) 2. TSCĐ thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. TSCĐ vô hình 227 V.5.2 192,099,023 - - Nguyên giá 228 208,497,564 - - Giá trị hao mòn lũ y kế 229 (16,398,541) - 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.6. 165,423,108,370 101,033,502,592 III. Bất động sản đầu tư 240 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 741,790,237,000 706,322,737,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.7.1 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.7.2 252,805,212,000 244,077,712,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.7.3 488,985,025,000 462,245,025,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 - - V. Tài sản dài hạn khác 260 4,089,319,951 799,500,357 Thuyết minh từ trang 05 đến trang 20 l à phần không thể tách rời của báo cáo n ày 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 06 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8.1 3,620,799,583 519,735,749 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.8.2 468,520,368 279,764,608 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,355,834,614,297 1,384,198,046,136 NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 6/30/2008 1/1/2008 A. NỢ PHẢI TRẢ 300 651,399,495,755 782,619,909,565 I. Nợ ngắn hạn 310 511,755,116,472 692,975,530,282 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.9.1 24,512,000,000 148,537,000,000 2. Phải trả cho người bán 312 V.9.2 11,639,853,115 1,809,508,632 3. Người mua trả tiền trước 313 V.9.3 5,458,914,521 15,346,032,659 4. Thuế và các khoản phải n ộp Nhà nước 314 V.9.4 2,219,314,853 44,080,490,093 5. Phải trả người lao động 315 V.9.5 944,921,232 462,832,930 6. Chi phí phải trả 316 V.9.6 259,166,587,995 126,590,466,156 7. Phải trả nội bộ 317 V.9.7 21,936,041,525 172,979,266,655 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.9.8 185,877,483,231 183,169,933,157 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - II. Nợ dài hạn 330 139,644,379,283 89,644,379,283 1. Phải trả dài hạn người bán 331 - - 2. Ph ải trả dài hạn nội bộ 332 - - 3. Phải trả dài hạn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SÀI GÒN (SAIGONTEL) Ngày 24/04/2009, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài 2008 Văn phòng Công ty , Cao ốc SaigonICT , Lô 46 CVPM Quang Trung, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tp HCM Đại hội có 75 cổ đông, trực tiếp tham dự đại diện ủy quyền cho 50.664.865 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 86,6% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội thông qua nội dung sau: Điều Thông qua kết sản xuất kinh doanh năm 2008 (đã kiểm toán): - Doanh thu: 861.397.342.624 đồng - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 73.425.751.094 đồng - Lợi nhuận cổ phiếu: 1.417 đồng * Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều Thông qua kế hoạch hoạt động (các tiêu chính) năm 2009 - Doanh thu: Lợi nhuận sau thuế: Cổ tức: 650.000.000.000 đồng 68.000.000.000 đồng 10% * Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 - Trích Quỹ phúc lợi 2.000.000.000 đồng Trích 70.199.990.000 đồng để trả cổ tức năm 2008 cho cổ đông với tỷ lệ 12% Trích 17.549.990.000 đồng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 3% Phần lại bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối Quỹ Công ty * Tổng số phiếu đồng ý chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Tăng vốn điều lệ từ 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm tỷ) đồng lên 772.749.980.000 (Bảy trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn) đồng Phương án phát hành để trả cổ tức 12%, cổ phiếu thưởng 3% - Vốn điều lệ tại: 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm tỷ) đồng; Số lượng cổ phiếu lưu hành: 58.499.995 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu quỹ: 05 cổ phiếu Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Đối tượng phát hành: cổ đông có tên danh sách ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông để thực quyền (cổ phiếu quỹ không phân bổ quyền); Tỷ lệ thực quyền: 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu ngày chốt danh sách nhận thêm 15 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu làm tròn xuống đến hàng đơn vị Phần - cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 130 cổ phiếu Theo phương án trên, cổ đông A nhận thêm số cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 là: (130x15)/100 = 19,5 cổ phiếu, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ Công ty mua lại với giá 5.000 đồng làm cổ phiếu quỹ Như vậy, cổ đông A nhận 19 cổ phiếu 5.000 đồng Số lượng cổ phiếu phát hành: 8.774.998 (Tám triệu bảy trăm bảy mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi tám) cổ phiếu; Trong đó: a Trả cổ tức năm 2008 cổ phiếu cho cổ đông hữu Tỷ lệ trả cổ tức: 12% Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 7.019.999 (Bảy triệu không trăm mười chín ngàn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2008 b Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 3% Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 1.754.999 (Một triệu bảy trăm năm mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu Nguồn tài trợ: lợi nhuận chưa phân phối năm 2008, 2007, 2006 - Đăng ký niêm yết lưu ký bổ sung: Toàn số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án nêu đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lưu ký bổ sung Trung Tâm Lưu ký sau kết thúc đợt phát hành - Đối với cổ đông lưu ký chứng khoán: cổ phiếu phân phối cho cổ đông thông qua thành viên lưu ký Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu phân phối cho cổ đông trụ sở Công ty theo hình thức ghi sổ - Thời gian thực dự kiến: Quý 2/2009; - Tổng vốn điều lệ sau phát hành: 672.749.980.000 đồng; Phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn - Vốn điều lệ tại: - Vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức cổ phiếu thưởng (dự kiến): 672.749.980.000 đồng Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn Thời gian thực hiện: dự kiến Quý – 4/2009 Ủy quyền cho HĐQT Công ty định đối tượng chào bán, giá thỏa thuận thời điểm thực - 585.000.000.000 (Năm trăm tám mươi năm tỷ) đồng; - - Đăng ký niêm yết lưu ký bổ sung: Toàn số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu đăng ký niêm yết bổ sung Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM lưu ký bổ sung Trung Tâm Lưu ký Tổng vốn điều lệ sau phát hành (dự kiến): 772.749.980.000 đồng; Phương án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành: tổng số tiền dự kiến thu từ đợt phát hành dùng để tài trợ cho kế hoạch đầu tư năm 2008 Công ty Phần lại (nếu có) dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh Công ty; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực thủ tục liên quan đến việc lưu ký niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án * Tổng số phiếu đồng ý chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu Đại hội Điều Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2009 Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán mà Ban Tổng Giám đốc đề xuất để kiểm toán BCTC năm 2009 soát xét BCTC quý ... CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2008 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Stt Nội dung Số dư đầu năm Số dư cuối năm I Tài sản ngắn hạn 526,477,636,629 310,684,401,720 1Tiền và các khoản tương đương tiền 10,853,224,389 54,183,038,451 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 311,135,611,190 204,118,848,451 4 Hàng tồn kho 185,146,938,616 40,547,018,431 5 Tài sản ngắn hạn khác 19,341,862,434 11,835,496,387 II Tài sản dài hạn 857,720,409,507 982,410,257,472 1 Các khoản phải thu dài hạn - 2 Tài sản cố định 150,598,172,150 234,458,664,851 - Tài sản cố định hữu hình 49,564,669,558 48,093,154,376 - Tài sản cố định vô hình - 1,500,062,213 - Tài sản cố định thuê tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 101,033,502,592 184,865,448,262 3Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 706,322,737,000 742,290,737,000 5 Tài sản dài hạn khác 799,500,357 5,660,855,621 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,384,198,046,136 1,293,094,659,192 IV Nợ phải trả 782,619,909,565 616,175,338,056 1Nợ ngắn hạn 692,975,530,282 329,255,730,134 2Nợ dài hạn 89,644,379,283 286,919,607,922 V Vốn chủ sở hữu 601,578,136,571 673,613,952,063 1Vốn chủ sở hữu 601,491,419,632 672,923,792,790 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 450,000,000,000 585,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ (50,000) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - Chênh lệch tỷ giá hối đ oái - - Các quỹ - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 151,491,419,632 87,923,842,790 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 86,716,939 690,159,273 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 86,716,939 690,159,273 - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - VI Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,305,369,073 VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,384,198,046,136 1,293,094,659,192 - - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Thời kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam 2008 2007 2008 2007 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1.1 163,208,543,416 261,905,851,611 1,084,184,154,136 851,215,587,725 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1.2 222,808,042,300 - 222,808,042,300 - 3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ 10 (59,599,498,884) 261,905,851,611 861,376,111,836 851,215,587,725 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2. 24,542,123,982 212,337,012,963 791,584,963,661 683,511,665,573 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 20 (84,141,622,866) 49,568,838,648 69,791,148,175 167,703,922,152 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3. 17,102,549,896 513,671,284 21,783,212,489 2,289,131,932 7. Chi phí tài chính 22 VI.4. 107,666,068 1,137,300,784 8,812,893,180 1,491,611,808 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 63,000,000 - 3,207,260,469 1,215,070,126 8. Chi phí bán hàng 24 VI.5. - 269,883,434 171,506,465 295,248,672 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6. 2,479,179,377 990,812,097 7,805,552,312 3,546,868,247 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (69,625,918,415) 47,684,513,617 74,784,408,707 164,659,325,357 11. Thu nhập khác 31 VI.7. (61,968,462) 491,556,502 7,412,064,243 714,535,809 12. Chi phí khác 32 VI.8. (350,941,298) 23,268,924 7,215,223,161 56,196,735 13. Lợi nhuận khác (31-32) 40 288,972,836 468,287,578 196,841,082 658,339,074 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40) 50 (69,336,945,579) 48,152,801,195 74,981,249,789 165,317,664,431 15. Chi phí thuế TNDN hiện CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THỜI KỲ KẾ TOÁN KẾT THÚC NG ÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2007 CÔNG TY C Ổ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG S ÀI GÒN MỤC LỤC Trang 1 - Bảng Cân Đối Kế Toán 01 - 02 2 - Báo Cáo K ết Quả Hoạt Động Kinh Doanh 03 3 - Báo Cáo Lưu Chuy ển Tiền Tệ 04 4 - Thuyết Minh Báo Cáo T ài Chính 05 - 20 CÔNG TY C Ổ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG S ÀI GÒN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 09 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 9/30/2007 1/1/2007 A. TÀI SẢN NG ẮN HẠN 100 395,309,216,012 194,090,060,179 I. Tiền 110 15,014,615,219 1,753,415,399 1. Tiền 111 V.1. 10,014,615,219 1,753,415,399 2. Các khoả n tương đương ti ền 112 5,000,000,000 - II. Các khoản đầu tư tài chính ng ắn hạn 120 V.2. - - 1. Đầu tư ng ắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ng ắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 355,258,373,356 154,739,398,398 1. Phải thu khách hàng 131 V.2.1 6,358,547,662 11,918,959,154 2. Trả trước cho ng ười bán 132 V.2.2 91,735,464,568 19,086,040,262 3. Phải thu n ội bộ ngắn hạn 133 V.2.3 78,837,591,666 64,603,566,286 4. Phải thu theo ti ến độ hợp đồng xây d ựng 134 - - 5. Các khoả n phải thu khác 138 V.2.4 178,326,769,460 59,130,832,696 6. Dự phòng các khoả n phải thu khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 V.3. 20,425,470,054 37,383,846,181 1. Hàng tồn kho 141 20,425,470,054 37,383,846,181 2. Dự phòng giảm giá hà ng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,610,757,383 213,400,201 1. Chi phí trả trước ng ắn hạn 151 V.4.1 154,936,636 89,157,521 2. Thuế GTGT đ ược khấu trừ 152 V.4.2 4,455,820,747 107,018,354 3. Thuế và các kho ản khác phải thu Nh à nước 154 V.4.3 - 17,224,326 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 461,936,166,439 33,909,469,251 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - II. Tài sản cố định 220 61,242,783,054 27,693,453,156 1. TSCĐ h ữu hình 221 V.5.1 50,447,960,842 4,442,060,867 - Nguyên giá 222 57,696,697,915 7,213,132,194 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,248,737,073) (2,771,071,327) 2. TSCĐ thuê tài chính 224 V.5.2 - 7,039,509,034 - Nguyên giá 225 - 9,752,753,140 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - (2,713,244,106) 3. TSCĐ vô hình 227 - - 4. Chi phí xây d ựng cơ bản dở dang 230 V.6. 10,794,822,212 16,211,883,255 III. Bất động sản đầu tư 240 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 399,965,737,000 5,900,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên k ết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.7. 399,965,737,000 5,900,000,000 V. Tài sản dài hạn khác 260 727,646,385 316,016,095 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.8.1 549,162,841 127,727,651 2. Tài sản thu ế thu nh ập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.8.2 178,483,544 188,288,444 TỔNG C ỘNG TÀI SẢN 857,245,382,451 227,999,529,430 Thuyết minh từ trang 05 đến trang 20 l à phần không thể tách rời của báo cáo n ày 1 CÔNG TY C Ổ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG S ÀI GÒN THUYẾT MINH BÁO CÁO T ÀI CHÍNH Thời kỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2007 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Hình thức sở hữu vốn Tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần l à 2. Lĩnh vực kinh doanh Đầu tư, kinh doanh thương m ại, xây dựng, thiết kế, t ư vấn và dịch vụ 3. Ngành nghề kinh doanh Đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí (không kinh doanh khu vui chơi CÔNG TY C Ổ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BÁO CÁO TÀI CHÍNH H Ợ P NHẤT TÓM TẮT QUÝ 3 NĂM 2008 I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Stt Nội dun g S ố dư đ ầ u năm S ố dư cu ố i q u ý I Tài sản n gắ n hạn 526,477,636,629 473,556,072,451 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 10,853,224,389 12,789,098,440 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 311,135,611,190 409,810,999,467 4 Hàng tồn kho 185,146,938,616 39,523,588,397 5 Tài sản ngắn hạn khác 19,341,862,434 11,432,386,147 II Tài sản dài hạn 857,720,409,507 968,684,064,085 1 Các khoản phải thu dài hạn - 2 Tài sản cố định 150,598,172,150 222,450,103,036 - Tài sản cố định hữu hình 49,564,669,558 48,942,449,326 - Tài sản cố định vô hình - 178,701,827 - Tài sản cố định thuê tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản d ở dang 101,033,502,592 173,328,951,883 3 Bất động sản đầu tư - - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 706,322,737,000 741,790,237,000 5 Tài sản dài hạn khác 799,500,357 4,443,724,049 III T Ổ NG CỘNG T À I S Ả N 1,384,198,046,136 1,442,240,136,536 IV Nợ p hải trả 782,619,909,565 696,011,917,369 1 Nợ ngắn hạn 692,975,530,282 543,704,986,783 2 Nợ dài hạn 89,644,379,283 152,306,930,586 V Vốn chủ sở hữu 601,578,136,571 742,880,609,813 1 Vốn chủ sở hữu 601,491,419,632 744,190,450,540 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 450,000,000,000 585,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần - - Vốn khác của chủ sở hữu - - Cổ phiếu quỹ (50,000) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - Các quỹ - - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 151,491,419,632 159,190,500,540 - Nguồn vốn đầu tư XDCB - 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 86,716,939 (1,309,840,727) - Quỹ khen thưởng phúc lợi 86,716,939 (1,309,840,727) - Nguồn kinh phí - - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - VI Lợi ích của c ổ đôn g thi ể u s ố 3,347,609,354 VII T Ổ NG CỘNG NGU Ồ N V Ố N 1,384,198,046,136 1,442,240,136,536 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT STT Chỉ tiêu Qu ý 3 năm 2008 Lu ỹ k ế từ đ ầ u năm 1 Doanh thu bán hàng và cung cấpdịch vụ 243,861,016,515 920,975,610,720 2 Các khoản g iảm trừ doanh th u - - 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấ p dịch vụ 243,861,016,515 920,975,610,720 4 Giá vốn hàn g bán 201,476,479,797 767,042,839,679 5LNgộpvề bán hàng và cung cấpdịch vụ 42,384,536,718 153,932,771,041 6 Doanh thu hoạt độn g t ài chính 2,026,921,527 4,680,662,593 7 Chi p hí tài chính 628,200,495 8,705,227,112 8 Chi p hí bán hàn g - 171,506,465 9 Chi p hí q uản l ý doanh n g hiệ p 1,641,760,931 5,326,372,935 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 42,141,496,819 144,410,327,122 11 Thu nhậ p khác 339,267,000 7,474,032,705 12 Chi p hí khác 432,317,236 7,566,164,459 13 Lợi nhuận khác ( 93,050,236 ) ( 92,131,754 ) 14 Tổn g lợi nhuận kế toán t r ước thuế 42,048,446,583 144,318,195,368 15 Thuế thu nhậ p doanh n g hiệ p 209,012,625 1,571,505,106 16 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 16,994,350 47,609,354 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty m ẹ 41,822,439,608 142,699,080,908 18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Ghi chú : Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận quý 3 năm 2008 của Công ty giaûm so với quý 2 năm 2008 là do doanh thu từ chuyển nhượng thuê đất và bán nhà xưởng của Chi nhánh Bắc Ninh giaûm Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2008 KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ THỊ MỸ HẠNH ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG SÀI GÒN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng 09 năm 2008 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 9/30/2008 1/1/2008 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 473,556,072,451 526,477,636,629 I. Tiền 110 12,789,098,440 10,853,224,389 1. Tiền 111 V.1.1 Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng những kinh nghiệm của nớc khác trên thế giới.Chính sách mở cửa ,chủ động hoà nhập vào nền kinh tế thế giới gắn liền với việc chuyển sang hệ thống kinh tế mới đã góp phần vaò sự nghiệp đổi mới của nớc ta với thế giới sau một thời gian dài khép kín. Quan hệ kinh tế, ngoại giao đợc mở rộng với tất cả các nớc trên thế giới cũng nh các tổ chức quốc tế mà một trong các kết quả đáng kể là những khoản viện trợ và đầu t từ những tổ chức quốc tế và những nớc khác trên thế giới .Ngày nay, bảo hiểm đã trở thành một hoạt động có vai trò kinh tế xã hội rất lớn. Về phơng diện kinh tế, bảo hiểm đợc coi nh một ngành công nghiệp không khói, một ngành có khả năng giải quyết một số lợng lớn công ăn việc làm và là nhà đầu tchính cho các hoạt động kinh tế. Về mặt xã hội, nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi ngời ,mọi tổ chức ; giúp họ yên tâm trong cuộc sống, trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh ; bảo hiểm thể hiện tính cộng đồng, tơng trợ nhân văn sâu sắc.Nền kinh tế thị trờng càng phát triển mạnh mẽ thì vai trò của marketing trong nền kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng càng trở nên quan trọng. Các nhà quản trị marketing luôn mong muốn tìm đợc một kế hoạch marketing hoàn hảo cho doanh nghiệp của mình. Trong quá trình tìm kiếm và hoàn thiện dần đó họ thấy vai trò của chính sách xúc tiến rất quan trọng, đặc biệt đối với doanh nghiệp bảo hiểm, nó quyết định sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Là một bộ phận cấu thành của marketing mix, xúc tiến hỗn hợp đã và đang tỏ ra rất năng động và hiệu quả trong việc phối hợp đạt đến mục tiêu chung của marketing khi doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng thành công. Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, các công ty bảo hiểm của Việt Nam lại tỏ ra yếu thế hơn so với công ty bảo hiểm nớc ngoài về công tác tiếp thị, triển khai bán hàng và phục vụ. Nguyên nhân là do các công ty bảo hiểm của ta cha dành sự quan tâm thích đáng, cha mạnh dạn và còn thiếu kinh nghiệm trên các lĩnh vực này. Vì vậy, việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động này trong điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Việt Nam là rất quan trọng. Bởi 1 vì, nó là cơ sở để các doanh nghiệp trong nứơc qua đó có thể học hỏi và nắm bắt đợc kinh nghiệm về lĩnh vực này.Ngoài ra do đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm có tính vô hình và đặc điểm của kinh doanh bảo hiểm nên việc xúc tiến hỗn hợp trong doanh nghiệp bảo hiểm có một ý nghĩa to lớn.Để tạo lập đợc vị thế trên thị trờng và thu hút nhiều khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, trong khuôn khổ một đề án em chọn đề tài sau: Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm" với mục đích đề cập một số vấn đề nhất định có tính chất căn bản cho công tác xây dựng và thực thi chính sách xúc tiến hỗn hợp đối với từng phân đoạn thị trờng của doanh nghiệp bảo hiểm.Mục đích nghiên cứu: Là chính sách xúc tiến hỗn hợp áp dụng trong các doanh nghiệp bảo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ------------ NGUYỄN MỘNG ĐIỆP XÂY DỰNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909

Ngày đăng: 29/06/2016, 02:51

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w