2.750.000.000 0,02% 0,02% 2.750.000.000
1 Nguồn kinh phí 2.750.000.000 0,022%
2.750.000.000 0,02% 0,02% 2.750.000.000 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1.094.658.703.509 8,76% 1.094.658.703.509 8,01% 8,01% 1.094.658.703.509 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 1.094.658.703.509 8,76% 1.094.658.703.509 8,01% 8,01% 1.094.658.703.509 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 12.502.218.791.476 100% 13.659.877.242.534 100% 100% 13.659.877.242.535
Tổng TS 14.295.908.595.864
Tổng NV 13.659.877.242.534 Chênh lệch 636.031.353.330
Theo kêt quả của dự toán thì tổng TS lớn hơn Tổng NV một lượng 636,031,353,330 VND
Điều chỉnh dự toán: bằng cách phát hành thêm cổ phiếu với một lượng tương đương với phần chênh lệch
Nguồn vốn sau cân đối:
NGUỒN VỐN tỷ trọng giá trị NGUỒN VỐN
tỷ trọng giá trị A - NỢ PHẢI TRẢ 57,89% 7.908.337.991.647 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 34,09 % 5.292.911.900.709 I. Nợ ngắn hạn 42,71% 5.833.772.023.093 I. Vốn chủ sở hữu 34,07 % 5.290.161.900.709 1 Vay và nợ ngắn hạn 21,31%
2.910.676.563.729 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
18,16% %
3.117.231.613.031 2 Phải trả cho người bán 8,50% 2 Phải trả cho người bán 8,50%
1.161.367.897.870 2 Thặng dư vốn cổ phần 1,38%
188.415.166.325 3 Người mua trả tiền trước 2,32% 3 Người mua trả tiền trước 2,32%
317.229.676.325 3 Cổ phiếu quỹ -0,01%
(692.150.000) 4 Thuế và các khoản phải nộp cho
Nhà nước 2,12%
289.498.494.252
4 Chênh lệch đánh giá lại tài
sản- 0,00%
15.257.447 5 Phải trả công nhân viên 1,93%
263.214.930.116 5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0,13%
17.252.574.283 6 Chi phí phải trả 1,71% 6 Chi phí phải trả 1,71%
233.432.489.348 6 Quỹ đầu tư phát triển 0,00%
103.009.261 8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch H Đ
xâydựng 0,22% 30.226.884.835 7 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 0,83% 112.949.209.833 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 1,56%
213.601.939.640
9 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phân phối 13,58 % 1.854.887.220.529 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 0,24% 32.544.452.120