SO BUT TOAN SO CHUNG TU DOANH SO NO DOANH SO CO

Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY (Trang 33 - 38)

2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng.

SO BUT TOAN SO CHUNG TU DOANH SO NO DOANH SO CO

So du dau ngay ... 288.140.173.000

0320042 ... 82.000.000

03200430320008 0320008

Cong ngay 82.000.000

Tich luy thang ...

Tich luy năm ...

So du cuoi ngay ...

KE TOAN KIEM SOAT

+ Ngày 3/10 căn cứ giấy báo nợ lại phải trả Ngân hàng và căn cứ vào bảng tính lãi, kế toán định khoản nghiệp vụ phát sinh vào sổ.

Nợ TK 811 : 256.223

Ngan hang Dong Da GIẤY BÁO NỢ

Chi nhanh Hà Nội SBT: 220034

Msthue: 0301179079-002-1 Ngay 3/10/2001

Kính gửi: ...

Ten tai khoan: CTYXMXĐTN Ma so thue:

Hôm nay chúng toi xin bao da ghi NO TK quy cong ty so 710A - 00034 so ten sau:

CHI TIET SO TIEN

Thu lai tu 22/9 - 3/10 Công ty XMXĐTN

Tong: 256.223

Bang tinh lai

Tai khoan: 710A - 00033

Don vi: CTYXMXĐTN Tu ngay Den ngay So tien So ngay Tinh so

20/9 1/10 23.293 11 256.223

Tong: ...

Lai suat: ... Tien lai: ...

+ Khi nhận được thông báo có của Ngân hàng kèm theo uỷ nhiệm chi có nghĩa là bên đối tác viết giấy uỷ nhiệm chi thông qua ngân hàng thu hộ khoản tiền từ bên đối tác. kế toán ghi:

Nợ TK 112 Có TK 131

+ Khi nhận thông báo nợ của ngân hàng kèm theo uỷ nhiệm thu nghĩa là viết giấy uỷ nhiệm thu thông qua ngân hàng chi tiền hộ từ doanh nghiệp đối tác, kế toán ghi giảm TGNH:

Có TK 112

* Tại doanh nghiệp XMXĐTN quan hệ với doanh nghiệp đối tác, thường trong tiền mặt kế toán TGNG chỉ đề xuất hiện uỷ nhiệm chi đi kèm giấy báo có của Ngân hàng còn uỷ nhiệm thu ít khi xảy ra.

UỶ NHIỆM THU Số AG 01268A (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngày 20/10/2001

Tên đơn vị mua hàng: Công ty XMXĐTN Số TK: 710A.00034

Tên đơn vị bán hàng: Bưu điện Thanh Trì HN Số TK: 431101 - 010043

Hợp đồng số (hay đơn đặt hàng) 2002 BD ngày 1/10/2001 Số lượng từng loại chứng từ kèm theo

Số tiền chuyển (bằng chữ): Chín năm triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng chẵn. Bằng số: 95.730.000 đồng

Số ngày chậm trả: ... bằng số: ...

Số tiền chuyển (bằng chữ): Chín năm triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng chẵn Bằng số: 95.730.000 đồng

Đơn vị bán

TK Có Phần do NH ghi

Ngân hàng bên bán Ngân hàng bên mua Ngân hàng bên bán tanh toán

Nhận chứng ngày ... Nhận ngày: ... Ngày.... tháng...năm... Đã kiểm soát và gửi đi

ngày

Thanh toán ngày

Trưởng phòng kế toán kế toán trưởng phòng kế toán

kế toán trưởng phòng kế toán

UỶ NHIỆM CHI số: ... CHUYÊN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN THƯ ĐIỆN: Lập ngày: ...

Tên đơn vị trả tiền: Công ty XMXĐTN Số TK 710A.00033

Tại ngân hàng: NH CT Đống Đa

Tên đơn vị nhận tiền: Công ty CN Cao Su Miền Nam Số TK: 710A.00033

Tại Ngân hàng: Sở giao dịch II NHCT TP HCM

Số tiền bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn Nội dung tính toán: Trả tiền săm lốp xe đạp

Đơn vị trả tiền Ngân hàng A Ngân hàng B Ghi sổ ngày Ghi sổ ngày Kế toán Chủ TK Kế toán TP KT Kế toán TP KT

Cuối tháng sau khi số liệu, các chứng từ NH gửi về đầy đủ kế toán tập hợp và vào sổ chi tiết tài khoản TGNH.

Sổ chi tiết ghi theo trình tự ngày tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phản ánh phần diễn giải và số tiền. Phần do ngân h ng ghià TK Nợ TK Có ST bằng số 150.000.000

Một phần của tài liệu TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY (Trang 33 - 38)