Có những hướng phát triển đón đầu thị trường, xây dựng các bảng dự báo và kế hoạch giúp công ty có mục tiêu để phấn đấu và tránh lãng phí nguồn chi phí.
Đối với các tỷ số sinh lời, cần nâng cao tỷ số sinh lời trong thời gian tới khi nền kinh tế phục hồi, tạo được lòng tin đối với nhà đầu tư đồng thời cũng chứng tỏ năng lực của một công ty có qui mô lớn.
Đối với các tỷ số về hiệu quả hoạt động cần duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của TSCĐ, của tổng tài sản…
Có chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài cho công ty.
Tạo sự đoàn kết trong tập thể nhân viên công ty, tạo môi trường làm việc vui vẻ thoải mái cho nhân viên giúp họ có tinh thần làm việc và gắn kết với công ty nhiều hơn.
KẾT LUẬN
Tại thời kỳ chuyển đổi sang Công ty Cổ phần, một cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển lâu dài của công ty, hoạt động kinh doanh của công ty không ngừng phát triển mạnh, trở thành công ty xuất khẩu thuộc top dẫn đầu cả nước về lĩnh vực xuất khẩu cao su từ năm 2008 và tiếp tục duy trì vị trí này đến năm 2014. Qua quá trình hoạt động công ty không ngừng mở rộng quy mô sản xuất cũng như năng suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà nhập khẩu. Tuy nhiên giai đoạn 2011-6/2014, hoạt động kinh doanh của công ty gặp khó khăn, sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu giảm dẫn đến doanh thu của công ty giai đoạn này giảm đáng kể, sự cạnh tranh gay gắt và không lành mạnh của các công ty cùng ngành làm giảm giá bán sản phẩm trong khi giá các chi phí sản xuất đầu vào lại tăng cũng gây khó khăn cho công ty trong việc định giá bán sản phẩm vì trong tình hình kinh tế khó khăn thì người tiêu dùng có xu hướng dùng hàng giá rẻ. Qua kết quả phân tích ở trên ta thấy, hiệu quả hoạt động của công ty giảm dần từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014. Năm 2011 kết quả hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận cao dẫn đến kinh doanh có hiệu quả, sang năm 2012, 2013 hiệu quả kinh doanh của công ty kém hơn so với năm 2011, nguyên nhân do nhu cầu giảm, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, giá nguyên vật liệu tăng làm cho giá vốn hàng bán tăng cao, bên cạnh đó giai đoạn này lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng cao trong khi giá cao su nguyên liệu giảm làm cho chi phí quản lý HTK của công ty tăng cao nhưng dự đoán đến khoảng năm 2015 thì công ty sẽ hoạt động hiệu quả tốt trở lại. Nhìn chung hiệu quả kinh doanh của công ty giai đoạn này không tốt, nhưng xét về tình hình tài chính thì khả năng thanh toán của công ty vẫn tốt, các tỷ số sinh lời có giảm nhưng đó chỉ là những khó khăn cục bộ mang tính khách quan. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu là hoạt động có khả năng mang lại lợi nhuận cao.
Đây là xu hướng phát triển của nước ta trong và sau quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Vì thế, trong tương lai ta hoàn toàn có thể đặt hy vọng vào sự phát triển của công ty cũng như của mặt hàng cao su trên trường quốc tế, những khó khăn mà công ty đang vấp phải chỉ là những khó khăn tạm thời và có thể khắc phục trong thời gian tới. Song công ty cần nâng cao các biệp pháp kiểm soát chi phí, tăng doanh thu nhằm giúp công ty tối đa hóa lợi nhuận. Trong giai đoạn này công ty cũng đang triển khai dự án liên doanh khi đi vào hoạt động sẽ giúp công ty nâng cao được tiềm lực và tạo nền tảng phát triển vững chắc đa lĩnh vực, đồng thời nâng cao giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. ThS. Phạm Văn Được – Đặng Kim Cương (2001), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Thống Kê .
2. TS. Hà Thanh Việt (2013), Quản trị tài chính doanh nghiệp thực hành – Tập 1, Trường Đại học Quy Nhơn.
3. Lê Thị Kim Phương (2010), Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nam Việt, Trường Đại học An Giang.
4. Huỳnh Thị Ngọc Phượng (2010), Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm xuất khẩu TP. Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ. 5. Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn của Công ty Cổ
phần Cao su Phước Hòa.
6. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. 7. Các website tham khảo trên internet:
- http://www.cophieu68.vn - http://www.phr.vn
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Công thức tính các tỷ số Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán
PHỤ LỤC 1: CÔNG THỨC TÍNH CÁC TỶ SỐ
1. Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản
2. Tỷ số thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn
3. Tỷ số thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn
4. Kỳ thu tiền bình quân = (Khoản phải thu/ Doanh thu thuần) x 360
5. Vòng quay khoản phải thu = Doanh thu thuần/ Khoản phải thu
6. Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho
7. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản: ROA = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Q1 - 2014 Q2 - 2014 I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1.443.963.516.292 1.234.413.745.172 1.321.960.468.564 1.120.094.351.12 3 1.082.430.332.087 1. Tiền và các khoản
tương đương tiền 636.572.984.966 446.219.161.066 485.620.706.090 325.190.901.344 397.438.297.602
1.1. Tiền 206.975.579.253 75.032.262.670 16.752.315.692 14.024.020.439 42.580.944.172 1.1.1. Tiền mặt
1.1.2. Tiền gửi Ngân hàng
1.1.3. Tiền đang chuyển 1.2. Các khoản tương
đương tiền 429.597.405.713 371.186.898.396 468.868.390.398 311.166.880.905 354.857.353.430
2. Các khoản đầu tư tài
chính ngắn hạn 147.253.564.562 119.282.031.000 232.657.545.281 265.045.958.870 142.031.935.192
2.1. Đầu tư tài chính
ngắn hạn 163.842.980.387 135.082.867.549 242.333.153.630 273.000.425.427 151.902.867.549 2.1.1. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn 28.234.888.625 27.482.867.549 27.482.867.549 27.482.867.549 27.482.867.549 2.1.2. Đầu tư ngắn hạn khác 135.608.091.762 107.600.000.000 214.850.286.081 245.517.557.878 124.420.000.000 2.2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -16.589.415.825 -15.800.836.549 -9.675.608.349 -7.954.466.557 -9.870.932.357
3. Các khoản phải thu
ngắn hạn 297.387.802.611 329.968.834.952 234.752.995.001 222.447.388.947 204.652.616.729
3.1. Phải thu khách hàng 75.355.294.974 75.563.997.178 62.795.503.566 60.451.706.681 60.227.016.312 3.2. Trả trước cho người
bán 18.827.053.913 58.042.328.068 76.292.487.936 91.128.526.185 97.969.444.378 3.3. Phải thu nội bộ ngắn
3.4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
0 0 0 0 0
3.5. Các khoản phải thu
ngắn hạn khác 205.431.800.136 198.588.856.118 98.371.030.282 73.573.182.864 49.162.182.822 3.5.1. Phải thu về cổ
phần hóa 0 0 0 0 0
3.5.2. Phải thu về cổ tức
và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 0
3.5.3. Phải thu người lao
động 0 0 0 0 0 3.5.4. Phải thu khác 205.431.800.136 0 98.371.030.282 73.573.182.864 49.162.182.822 3.6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.226.346.412 -2.226.346.412 -2.706.026.783 -2.706.026.783 -2.706.026.783 4. Hàng tồn kho 346.479.357.424 316.727.313.027 322.311.364.896 245.704.055.430 261.798.833.913 4.1. Hàng tồn kho 346.479.357.424 316.727.313.027 322.311.364.896 245.704.055.430 261.798.833.913 4.1.1. Hàng mua đang đi
đường 0 0 3.584.310.168 0 10.290.959.989 4.1.2. Nguyên liệu, vật liệu 13.142.899.472 9.807.641.022 8.879.118.214 8.003.832.822 27.343.383.309 4.1.3. Công cụ, dụng cụ 6.327.252.302 5.771.765.819 7.829.618.724 6.167.505.266 5.855.453.828 4.1.4. Chi phí SX, KD dở dang 75.618.632.309 78.643.750.443 88.490.885.362 104.067.490.738 94.586.619.372 4.1.5. Thành phẩm 244.492.589.525 220.783.640.196 211.410.632.428 125.348.426.604 119.849.926.087 4.1.6. Hàng hóa 0 0 2.116.800.000 0 0 4.1.7. Hàng gửi đi bán 6.897.983.816 1.720.515.547 0 2.116.800.000 3.872.491.328 4.1.8. Hàng hoá kho bảo
thuế 0 0 0 0 0
4.1.9. Hàng hoá bất động
sản 0 0 0 0 0
hàng tồn kho 5. Tài sản ngắn hạn khác 16.269.806.729 22.216.405.127 46.617.857.296 61.706.046.532 76.508.648.651 5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn 44.019.580 49.385.248 69.973.584 55.931.517 13.308.819.707 5.2. Thuế GTGT được khấu trừ 13.308.208.628 19.221.872.993 27.205.377.065 33.820.926.115 37.072.887.903 5.3. Thuế và các khoản
khác phải thu Nhà nước 30.047.754 300.532.668 16.225.720.800 15.207.040.881 13.728.387.875 5.3.1. Thuế thu nhập
doanh nghiệp nộp thừa 5.3.2. Các khoản khác phải thu Nhà nước 5.4. Tài sản ngắn hạn
khác 2.887.530.767 2.644.614.218 3.116.785.847 12.622.148.019 12.398.553.166 II. TÀI SẢN DÀI HẠN 1.644.380.825.699 1.866.717.239.029 2.081.230.327.809 2.100.716.935.333 2.095.322.176.376
1. Các khoản phải thu
dài hạn 0 0 0 0 0
1.1. Phải thu dài hạn của
khách hàng 0 0 0 0 0
1.2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
1.3. Phải thu dài hạn nội
bộ 0 0 0 0 0
1.4. Phải thu dài hạn
khác 0 0 0 0 0
1.5. Dự phòng phải thu
dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
2. Tài sản cố định 1.146.929.317.970 1.399.914.333.012 1.620.091.992.611 1.636.014.838.04
2.1. Tài sản cố định hữu
hình 572.972.729.012 547.721.109.643 552.616.729.081 555.306.723.848 582.575.402.629 2.1.1. Nguyên giá 1.210.882.915.260 1.198.494.527.132 1.198.205.480.411 1.200.043.126.579 1.225.865.826.691 2.1.1.1. Số dư đầu năm 1.131.223.592.291 1.210.882.915.260 1.199.706.628.313 1.198.205.480.411 1.198.205.480.411 2.1.1.8. Số dư cuối năm 1.210.882.915.260 1.198.494.527.132 1.198.205.480.411 1.200.043.126.57
9 1.225.865.826.691 2.1.2. Giá trị hao mòn
luỹ kế -637.910.186.248 -650.773.417.489 -645.588.751.330 -644.736.402.731 -643.290.424.062 2.1.2.1. Số dư đầu năm 603.977.987.963 637.910.186.248 650.888.809.353 645.588.751.330 645.588.751.330 2.1.2.7. Số dư cuối năm 637.910.186.248 650.773.417.489 645.588.751.330 644.736.402.731 643.290.424.062 2.2. Tài sản cố định thuê
tài chính 0 0 0 0 0
2.3. Tài sản cố định vô
hình 147.158.589 109.884.177 76.853.196 67.697.458 59.407.709 2.3.1. Nguyên giá 173.897.680 170.037.057 172.225.201 170.851.064 171.581.197 2.3.1.1. Số dư đầu năm 0 173.897.680 170.037.057 172.225.201 172.225.201 2.3.1.8. Số dư cuối năm 173.897.680 170.037.057 172.225.201 170.851.064 171.581.197 2.3.2. Giá trị hao mòn
luỹ kế -26.739.091 -60.152.880 -95.372.005 -103.153.606 -112.173.488 2.4. Chi phí xây dựng cơ
bản dở dang 573.809.430.369 852.083.339.192 1.067.398.410.334
1.080.640.416.73
9 1.071.638.943.509
3. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
4. Các khoản đầu tư tài
chính dài hạn 442.243.211.411 450.625.694.656 447.958.371.352 456.852.949.191 433.513.257.472
4.1. Đầu tư vào công ty
con 0 0 0 0 0
4.2. Đầu tư vào công ty
liên kết, liên doanh 177.707.420.352 183.258.885.331 179.322.955.338 181.280.066.177 151.539.063.958 4.3. Đầu tư dài hạn khác 269.480.004.174 271.917.310.940 271.784.110.580 278.284.110.580 285.284.110.580
4.3.1. Đầu tư cổ phiếu 12.003.815.392 0 12.003.815.392 12.003.815.392 12.003.815.392
4.3.2. Đầu tư trái phiếu 0 0 0 0 0
4.3.3. Đầu tư tín phiếu,
kỳ phiếu 0 0 0 0 0
4.3.4. Cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
4.3.5. Đầu tư dài hạn
khác 269.480.004.174 271.917.310.940 271.784.110.580 278.284.110.580 285.284.110.580 4.4. Dự phòng giảm giá
đầu tư tài chính dài hạn -4.944.213.115 -4.550.501.615 -3.148.694.566 -2.711.227.566 -3.309.917.066
4*. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
5. Tài sản dài hạn khác 55.208.296.318 16.177.211.361 13.179.963.846 7.849.148.097 7.535.165.057
5.1. Chi phí trả trước dài
hạn 54.739.531.926 13.477.456.730 7.120.552.277 5.970.932.352 5.648.922.749 5.2. Tài sản thuế thu
nhập hoãn lại 468.764.392 788.533.879 4.166.089.531 0 0 5.3. Tài sản dài hạn khác 0 1.911.220.752 1.893.322.038 1.878.215.745 1.886.242.308 III. TỔNG TÀI SẢN 3.088.344.341.991 3.101.130.984.201 3.403.190.796.373 3.220.811.286.456 3.177.752.508.463 IV. NỢ PHẢI TRẢ 1.306.718.379.429 1.052.838.827.544 1.220.753.939.142 990.455.040.541 1.048.368.266.938 1. Nợ ngắn hạn 1.256.108.764.433 971.001.165.998 981.314.098.063 702.238.626.766 759.482.770.156 1.1. Vay và nợ ngắn hạn 272.436.600.000 203.736.400.000 543.812.345.942 427.827.089.863 500.139.998.910 1.1.1. Vay ngắn hạn 270.764.000.000 192.430.000.000 504.905.832.022 397.035.075.887 479.705.586.569 1.1.2. Nợ dài hạn đến hạn trả 1.672.600.000 11.306.400.000 38.906.513.920 30.792.013.976 20.434.412.341 1.2. Phải trả người bán 12.546.705.594 10.989.207.985 13.713.303.436 11.843.566.072 40.927.111.775 1.3. Người mua trả tiền
trước 17.525.031.547 5.591.093.624 12.328.435.309 29.360.493.858 15.949.934.561 1.4. Thuế và các khoản
phải nộp Nhà nước 40.136.419.067 98.988.655.120 67.896.139.104 18.388.888.055 8.122.727.484 1.4.1. Thuế GTGT 1.653.342.632 4.997.439.908 2.066.186.436 1.210.268.148 0
biệt 1.4.3. Thuế xuất, nhập khẩu 80.665.344 377.850.463 35.107.738 35.107.738 234.095.932 1.4.4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 20.338.174.640 81.010.233.863 64.303.095.435 15.921.262.984 7.786.058.687 1.4.5. Thuế thu nhập cá nhân 424.094.425 4.874.441.478 259.635.388 0 102.572.865
1.4.6. Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0
1.4.7. Thuế nhà đất và tiền thuê đất 17.442.951.044 7.535.876.173 0 0 0 1.4.8. Các loại thuế khác 197.190.982 192.813.235 1.232.114.107 1.222.249.185 0 1.4.9. Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 0 0 0 0 0
1.5. Phải trả người lao
động 293.054.296.420 163.646.507.050 87.188.916.786 32.524.795.143 47.746.976.028 1.6. Chi phí phải trả 3.356.439.681 49.905.398 58.550.698 7.828.528.898 58.550.698
1.7. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
1.8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0 1.9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 371.551.022.584 293.018.004.504 118.512.139.802 88.072.050.606 69.551.961.423 1.9.1. Tài sản thừa chờ giải quyết 0 0 0 0 0 1.9.2. Kinh phí công đoàn 6.362.850.515 5.705.121.276 3.990.973.891 3.987.461.721 3.319.615.111 1.9.3. Bảo hiểm xã hội 1.907.421.338 1.072.283.754 46.250.992 3.394.484.879 2.469.454.940 1.9.4. Bảo hiểm y tế 0 0 846,395 0 23.331.803 1.9.5. Phải trả về cổ
1.9.6. Nhận ký quỹ, ký
cược ngắn hạn 190.000.000.000 148.000.000.000 67.500.000.000 49.100.000.000 19.000.000.000 1.9.7. Doanh thu chưa
thực hiện 39.691.762.071 40.464.605.646 41.211.141.954 41.364.040.560 41.799.253.901 1.9.8. Các khoản phải
trả, phải nộp khác 172.997.628.411 137.957.477.154 46.974.068.524 31.306.981.686 44.456.437.249 1.10. Dự phòng phải trả
ngắn hạn 0 0 137.804.266.986 0 33.270.288 1.11. Quỹ khen thưởng,
phúc lợi 245.502.249.540 194.981.392.317 0 86.393.214.271 76.952.238.989
2. Nợ dài hạn 50.609.614.996 81.837.661.546 239.439.841.079 288.216.413.775 288.885.496.782
2.1. Phải trả dài hạn
người bán 0 0 0 0 0
2.2. Phải trả dài hạn nội
bộ 0 0 0 0 0
2.3. Phải trả dài hạn khác 1.020.000.000 1.538.715.900 855.400.220 0 495.264.091 2.4. Vay và nợ dài hạn 3.299.290.000 39.834.340.000 197.373.298.905 246.852.373.215 246.590.978.790 2.4.1. Vay ngân hàng 3.299.290.000 39.834.340.000 197.373.298.905 246.852.373.215 246.590.978.790 2.4.2. Vay đối tượng
khác 0 0 0 0 0
2.4.3. Trái phiếu phát
hành 0 0 0 0 0
2.4.4. Thuê tài chính 0 0 0 0 0
2.4.5. Nợ dài hạn khác 0 0 0 0 0
2.5. Thuế thu nhập hoãn
lại phải trả 0 0 0 0 0
2.6. Dự phòng trợ cấp
mất việc làm 45.173.667 0 0 0 0
2.7. Dự phòng phải trả
dài hạn 0 0 0 0 0
2.8. Quỹ phát triển khoa
V. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.761.511.960.121 2.024.148.243.757 2.154.996.755.826 2.202.492.034.554 2.092.061.895.124
1. Vốn chủ sở hữu 1.761.511.960.121 2.024.148.243.757 2.154.996.755.826 2.202.492.034.55
4 2.092.061.895.124
1.1. Vốn đầu tư của chủ
sở hữu 813.000.000.000 813.000.000.000 813.000.000.000 813.000.000.000 813.000.000.000 1.2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 1.888.875.000 1.3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0 1.4. Cổ phiếu quỹ -82.752.858.513 -96.654.117.177 -96.654.117.177 -96.654.117.177 -96.654.117.177 1.5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0 1.6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 90.208.179.206 85.933.161.322 100.140.807.026 89.942.201.319 87.518.226.757 1.7. Quỹ đầu tư phát
triển 182.186.272.877 303.830.330.330 378.986.900.562 763.709.062.905 767.757.481.078 1.8. Quỹ dự phòng tài
chính 90.054.635.517 118.159.494.690 137.380.590.152 118.561.670.918 120.750.001.265 1.9. Quỹ khác thuộc vốn
chủ sở hữu 0 0 0 0 4.904.038.312
1.10. Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối 668.815.731.034 799.879.374.592 822.142.575.263 513.933.216.589 392.897.389.889 1.11. Nguồn vốn đầu tư
XDCB
1.12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp
doanh nghiệp 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí và
quỹ khác 0 0 0 0 0
VI. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG
THIỂU SỐ 20.114.002.441 24.143.912.900 27.440.101.405 27.864.211.361 37.322.346.401 V. TỔNG CỘNG 3.088.344.341.991 3.101.130.984.201 3.403.190.796.373 3.220.811.286.45 3.177.752.508.463
PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Q1 - 2014 Q2 - 2014 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.583.623.968.70 3 2.218.195.152.911 1.907.579.761.726 403.379.527.981 330.686.858.558 Doanh thu bán hàng 2.583.623.968.703 2.209.480.844.507 1.907.579.761.726 403.379.527.981 330.686.858.558 Doanh thu cung cấp
dịch vụ 0 8.714.308.404 0 0 0
CÁC KHOẢN GIẢM
TRỪ DOANH THU -438.417.417 -4.451.323.028 -11.827.085.887 -2.678.739.025 -4.744.572.277
Chiết khấu thương mại 357.752.073 0 0 0 0 Giảm giá hàng bán 0 44.511.004 0 105.300.000 7.156.478.822
Hàng bán bị trả lại 0 0 0 0 0
Thuế GTGT phải nộp
(phương pháp trực tiếp) 0 0 0 0 0
Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0
Thuế xuất khẩu 80.665.344 4.406.812.024 11.827.085.887 2.573.439.025 -2.411.906.545
DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.583.185.551.286 2.213.743.829.883 1.895.752.675.839 400.700.788.956 325.942.286.281 GIÁ VỐN HÀNG BÁN - 1.561.352.996.56 2 -1.559.763.422.367 -1.398.333.158.696 -296.217.993.633 -280.527.137.701
Giá vốn của hàng hóa
đã bán 0 1.551.176.171.066 3.979.152.660 0 4.074.444.151 Giá vốn của thành 1.561.352.996.56 8.587.251.301 1.394.354.006.036 296.217.993.633 276.452.693.550
Giá vốn của dịch vụ đã
cung cấp 0 0 0 0 0
Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán
0 0 0 0 0
Chi phí kinh doanh Bất
động sản đầu tư 0 0 0 0 0
Hao hụt, mất mát hàng
tồn kho 0 0 0 0 0
Các khoản chi phí vượt
mức bình thường 0 0 0 0 0 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0 LỢI NHUẬN GỘP VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.021.832.554.724 653.980.407.516 497.419.517.143 104.482.795.323 45.415.148.580 DOANH THU HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH 69.612.552.784 45.803.184.362 45.104.032.454 6.089.700.432 23.521.412.914
Lãi tiền gửi, tiền cho
vay 50.733.764.623 41.021.901.784 24.616.345.055 5.896.703.312 9.708.403.536 Lãi đầu tư trái phiếu,
kỳ phiếu, tín phiếu 582.754.684 180.888.504 0 0 0 Cổ tức, lợi nhuận được
chia 7.490.617.733 2.878.169.699 17.646.864.130 160.597.120 13.273.490.780 Lãi bán ngoại tệ 0 141.644.521 340.030.413 32.400.000 -32.400.000 Lãi chênh lệch tỷ giá đã
Lãi chênh lệch tỷ giá
chưa thực hiện 0 181.056.390 932.840.329 0 0
Lãi bán hàng trả chậm 0 0 0 0 0
Doanh thu hoạt động tài
chính khác 310.000.000 0 74.521.549 0 0
CHI PHÍ TÀI CHÍNH -40.807.213.125 -11.460.279.113 -10.366.202.746 -1.615.067.736 -15.899.093.121
Chiết khấu thanh toán,
lãi bán hàng trả chậm 0 0 0 0 0
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 7.739.156.000 0 784.230.098 0 0 Lỗ bán ngoại tệ 0 409.140.369 11.335.770 35.215.074 644.715.629 Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 1.647.902.315 0 5.079.314.689 0 41.540.950 Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0 1.349.439.243 5.693.997 0 441.422.321 Dự phòng giảm giá các
khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
8.206.407.868 -1.182.290.776 -7.527.035.249 -2.158.608.792 2.515.155.300