Chỉ tiờu thu chi ngõn sỏch

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở VIỆT NAM (Trang 30 - 32)

1 Thu cõn đối Triệu đ 859. 044 959.963 1.143.879

1.1 Thu nội địa Triệu đ 784.778 846.338 1.056.604

1.2 Thu hải quan Triệu đ 74.266 113.625 87.275

2 Chi theo DT Triệu đ 848.968 1.175.789 1.270.627

2.1 Chi ĐTPT Triệu đ 279.609 494.238 465.452

2.2 Chi thường xuyờn Triệu đ 568.559 680.751 804.375

Bảng 2: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực hiện dự toỏn ngõn sỏch năm 2006, 2007 và dự toỏn ngõn sỏch năm 2008 của tỉnh Bắc Ninh

Cân đối ngân sách địa phƯơng năm 2008

stt nội dung quyết toán năm 2006 Dự toán năm 2007 ƯTH năm 2007 Dự toán năm 2008 1 2 3 4 5 6

A Tổng thu NSNN trên địa bàn 1,357,093 1,500,000 1,665,000 1,950,000

1 Thu nội địa 1,056,604 1,153,000 1,290,000 1,535,0002 Thu từ dầu thô 2 Thu từ dầu thô

3 Thu từ xuất, nhập khẩu 87,276 114,000 125,000 125,0004 Các khoản không cân đối QLQNS 213,213 233,000 250,000 290,000 4 Các khoản không cân đối QLQNS 213,213 233,000 250,000 290,000

B Thu ngân sách địa phơng 1,934,881 1,816,760 2,587,796 2,335,000

1 Thu ngân sách địa phơng đợc hởng 1,040,016 1,150,880 1,284,700 1,533,0002 Bổ sung từ ngân sách trung ơng 405,223 423,880 491,285 435,658 2 Bổ sung từ ngân sách trung ơng 405,223 423,880 491,285 435,658 Bổ sung cân đối 171,921 293,189 293,189 293,189 Bổ sung có mục tiêu 233,302 139,691 198,096 142,469 3 Thu kết d 97,286 104,231

4 Thu chuyển nguồn 164,142 282,580 76,3425 Thu tiền vay 15,000 175,000 5 Thu tiền vay 15,000 175,000

6 Quản lý qua ngân sách 213,214 233,000 250,000 290,000

C Chi ngân sách địa phơng 1,830,649 1,816,760 2,496,384 2,335,000

1 Chi đầu t phát triển 465,453 619,714 626,373 752,8302 Chi thờng xuyên 804,375 782,293 948,774 1,012,165 2 Chi thờng xuyên 804,375 782,293 948,774 1,012,165 3 Chơng trình mục tiêu TW 71,272 136,315 136,315 136,514

4 Dự phòng 44,438 80,000

5 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 800 1,000 1,000 1,000

6 Nguồn làm lương 62,491

7 Chi các khoản năm trớc chuyển sang 282,5808 Chi chuyển nguồn sang năm sau 275,628 76,342 8 Chi chuyển nguồn sang năm sau 275,628 76,342 9 Chi nộp ngân sách cấp trên 1,885

10 Các khoản không cân đối 211,236 233,000 250,000 290,00011 Chi từ nguồn vốn vay 175,000 11 Chi từ nguồn vốn vay 175,000

Một phần của tài liệu PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT Ở VIỆT NAM (Trang 30 - 32)