18 31/01/2009 Kết chuyển CPNVL chính TT 154
Cộng
Ngày…. tháng….năm 2010
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu)
Sở công nghiệp Hà Nam SỔ CÁI
Công ty Dệt Hà Nam Từ ngày 01/ 01 đến 31/ 01/ 2009 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung. Số hiệu TK: 627
Đơn vị tính: Đồng
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ Nội dung Tài khoản
đối ứng Số hiệu Ngày tháng
02 31/01/2009 Bảng kê chi tiền mặt 111.1 50.138.47014 31/01/2009 Bảng kê xuất kho VT, CC cho sx 152.3 308.818.324 14 31/01/2009 Bảng kê xuất kho VT, CC cho sx 152.3 308.818.324
Bảng kê xuất kho VT, CC cho sx 153 489.404.991 Bảng kê xuất kho VT, CC cho sx 142.3 45.636.509 15 31/01/2009 Bảng phân bổ tiền lương 334 83.220.769 17 31/01/2009 Bảng trích khấu hao TSCĐ 214 2.974.071.785 25 31/01/2009 Bảng kê phải trả người bán 331 2.861.010.100 18 31/01/2009 Kết chuyển CPSXC 154
Cộng
Ngày…… tháng….năm 2010
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn
( Ký) ( Ký) (Ký tên, đóng dấu)
Sở công nghiệp Hà nam SỔ CÁI
Công ty Dệt Hà Nam Từ ngày 01/ 01 đến 31/12/2009 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Số hiệu TK: 154
Đơn vị tính: Đồng
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ Nội dung Tài khoản
đối ứng Số hiệu Ngày tháng Số dư đầu kỳ 18 31/01/2009 Kết chuyển CPSXKD dở dang 621.1 Kết chuyển CPSXKD dở dang622.2 Kết chuyển CPSXKD dở dang 622.1
129.221.818Xuất kho Xuất kho thành phẩm đi gia công1551 156.901.589 Kết chuyển CPSXKD dở dang 627 6.812.300.948 19 31/01/2009 Bảng kê nhập kho thành phẩm 155 Cộng Số dư cuối kỳ 6.600.767.851 Ngày….tháng….năm 2010
Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
( Ký) ( Ký) ( Ký tên, đóng dấu)