4 V n kinh doanh bình ốquân quân Trđ 631.333,5 582.746 554.019,5 -48.587,5 -7,7 -28.726,5 -4,9 5 V n ch s h u bình quânữố ủ ở Trđ 166.560,5 159.326 149.337 -7.234,5 -4,3 -9.989 -6,4 6 L i nhu n ợ ậ trước thu và ế lãi vay Trđ 50.914 -5.040 25.347 -55.954 - 109,9 30.387 602,9 7 T su t sinh ỉ ấ l i c a tài ờ ủ s n ả (7=2:3)x100 % 2,2 -0,04 2,7 -2,2 2,8 8 T su t sinh ỉ ấ l i c a doanhờ ủ thu (8=2:1)x100 % 1,9 -0,03 1,9 -1,9 1,9 9 T su t sinh ỉ ấ l i v n ch ờ ố ủ s h u ở ữ (9=2:5)x100 % 8,3 -0,2 10,1 -8,1 10,2 10 T su t sinh ỉ ấ l i v n kinh ờ ố doanh (10=6:4)x100 % 8,1 -8,7 0.05 -16,7 8,7
(Ngu n: BCTC giai đo n 2014-2016, công ty c ph n Ngân S n)ồ ạ ổ ầ ơ
T su t l i nhu n doanh thu ỉ ấ ợ ậ c a Công ty trong năm 2015 là -0,03%ủ
(gi m 1,9% so v i năm 2014). Do l i nhu n trả ớ ợ ậ ước thu và lãi vay trongế
năm 2015 đã gi m m nh 109,9% so v i năm 2014. Đi u này cho th y Côngả ạ ớ ề ấ
ty đã s d ng lãng phí chi phí trong ho t đ ng kinh doanh. Trong nămử ụ ạ ộ
2016, t su t l i nhu n doanh thu đã có xu hỉ ấ ợ ậ ướng tăng tr l i, tăng lên m cở ạ ứ
1,9% ( tăng 1,9% so v i năm 2015). Có th th y Cơng ty đã có nh ng bi nớ ể ấ ữ ệ
pháp m i nh m qu n lí t t các kho n chi phí, nh m ti t ki m chi phí vàớ ằ ả ố ả ằ ế ệ
T su t l i nhu n v n ch s h uỉ ấ ợ ậ ố ủ ỡ ữ c a Công ty đã gi m t 8,3% trongủ ả ừ
năm 2014 xu ng còn 0,2% trong năm 2015 ( gi m 8,1% so v i năm 2014).ố ả ớ
Ch tiêu này gi m xu ng cho th y trong giai đo n 2014 – 2015, Công tyỉ ả ố ấ ạ
đang g p m t vài khó khăn d n đ n vi c s d ng kém hi u qu v n chặ ộ ẫ ế ệ ử ụ ệ ả ố ủ
s h u trong ho t đ ng kinh doanh. Tuy nhiên đ n năm 2016, t su t l iở ữ ạ ộ ế ỉ ấ ợ
nhu n v n ch s h u l i tăng đ t bi n lên 10,1% ( tăng 10,2% so v i nămậ ố ủ ỡ ữ ạ ộ ế ớ
2015). Có th th y Công ty đã và đang c r t c g ng trong vi c x líể ấ ố ấ ố ắ ệ ử
nh ng b t l i, đ a ra đữ ấ ợ ư ược nh ng phữ ương án đúng đ n đ d d ng ngu nắ ể ử ụ ồ
v n m t cách có hi u qu , làm tăng s c sinh l i c a v n ch s h u nóiố ộ ệ ả ứ ờ ủ ố ủ ỡ ữ
riêng và c a ho t đ ng kinh doanh nói chung.ủ ạ ộ
T su t l i nhu n v n kinh doanhỉ ấ ợ ậ ố c a Công ty đã gi m t 8,1% trongủ ả ừ
năm 2014 xu ng còn -8,7% trong năm 2015 ( gi m 16,7% so v i nămố ả ớ
2014) song đã tăng tr l i lên m c 0,05% trong năm 2016 ( tăng 8,7% soở ạ ứ
v i năm 2015) nh ng không đáng k . Nguyên nhân ch y u do l i nhu nớ ư ể ủ ế ợ ậ
trước thu và lãi vay đã s t gi m m nh qua các năm. Vi c ch tiêu t su tế ụ ả ạ ệ ỉ ỉ ấ
l i nhu n v n kinh doanh gi m m nh cho th y vi c qu n lí, s d ng tàiợ ậ ố ả ạ ấ ệ ả ử ụ
s n c a Công ty ch a th c s t t . Đi u này đã làm gi m m c l i nhu n màả ủ ư ự ự ố ề ả ứ ợ ậ
Công ty nh n đậ ược trong giai đo n v a qua. Qua phân tích trên ta có thạ ừ ể
th y kh năng sinh l i v n kinh doanh c a Công ty ch a th c s t t, vi cấ ả ờ ố ủ ư ự ự ố ệ
ch đ ng trong v n đ tài chính th p. Cơng ty c n có nh ng bi n pháp t tủ ộ ấ ề ấ ầ ữ ệ ố
h n n a đ nâng cao kh năng sinh l i c a v n kinh doanh này.ơ ữ ể ả ờ ủ ố
Tóm l i, trong giai đo n 2014-2015, tình hình ho t đ ng kinh doanhạ ạ ạ ộ
c a Cơng ty Ngân S n có nhi u kh quan, chuy n bi n theo chi u hủ ơ ề ả ể ế ề ướng t t. Bên c nh đó, v n cịn m t s h n ch mà Công ty c n ph i kh c ph c,ố ạ ẫ ộ ố ạ ế ầ ả ắ ụ
đ c bi t là trong ho t đ ng tài chính. Nh ng so v i các doanh nghi p cùngặ ệ ạ ộ ư ớ ệ
ngành thì doanh nghi p có ho t đ ng s n xu t kinh doanh khá t t, đ t k tệ ạ ộ ả ấ ố ạ ế
qu l i nhu n cao. Hi v ng s p t i, doanh nghi p sẽ n l c nhi u h n,ả ợ ậ ọ ắ ớ ệ ỗ ự ề ơ
sang t o nhi u h n n a trên con đạ ề ơ ữ ường ho t đ ng s n xu t kinh doanhạ ộ ả ấ
2.5. Đánh giá, nh n xét v tình hình th c hi n l i nhu n c a Công tyậ ề ự ệ ợ ậ ủ
2.5.1. Nh ng k t qu đ t đữ ế ả ạ ược
Sau m t th i gian dài ho t đ ng, công ty c ph n Ngân s n d và đangộ ờ ạ ộ ổ ầ ơ ẫ
tr thành m t đ n v có uy tín trong lĩnh v c cung c p nguyên li u thu c láở ộ ơ ị ự ấ ệ ố
cho các doanh nghi p s n xu t thu c lá t i Vi t Nam. Công ty là m t trongệ ả ấ ố ạ ệ ộ
s ít các doanh nghi p ngành thu c lá t xây d ng vùng nguyên li u và cóố ệ ố ự ự ệ
s n ph m thu c lá s i đ t tiêu chu n cao. Trong nhi u năm qua, các s nả ầ ố ợ ạ ẩ ề ả
ph m c a Công ty luôn đẩ ủ ược các đ i tác đánh giá cao v ch t lố ề ấ ượng cũng nh giá c c nh tranh trên th trư ả ạ ị ường.
Tuy nhiên trong nh ng năm g n đây, ho t đ ng kinh doanh c a doanhữ ầ ạ ộ ủ
nghi p đang g p nhi u khó khăn do các nguyên nhân khách quan và chệ ặ ề ủ
quan. Trong đó, cơng tác qu n lí tài chính c a Cơng ty b c l nhi u t n t i,ả ủ ộ ộ ề ồ ạ
tác đ ng x u đ n hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a Công ty.ộ ấ ế ệ ả ạ ộ ủ
2.5.2. Nh ng t n t i c n kh c ph c và nguyên nhânữ ồ ạ ầ ắ ụ
Bên c nh nh ng k t qu đáng khích l , ho t đ ng kinh doanh c aạ ữ ế ả ệ ạ ộ ủ
cơng ty cịn t n t i nh ng h n ch sau:ồ ạ ữ ạ ế
Hàng t n khoồ tăng cao trong b i c nh di n bi n th trố ả ễ ế ị ường ph c t p,ứ ạ
đ u ra tiêu th hàng hóa ch a n đ nh,. Hàng t n kho tăng cho th y Công tyầ ụ ư ổ ị ồ ấ
đang g p ph i m t s khó khăn khi n cho ho t đ ng kinh doanh c a côngặ ả ộ ố ế ạ ộ ủ
ty b c n tr , gia t n các kho n chi phí cũng nh r i ro trong ho t đ ng c aị ả ở ằ ả ư ủ ạ ộ ủ
Công ty.
Công ty đang d n ph thu c nhi u h n vào n ph i trầ ụ ộ ề ơ ợ ả ả, đ c bi t là vayặ ệ
và n ng n h n trong b i c nh v n ch s h u gi m xu ng. Đi u này làmợ ắ ạ ố ả ố ủ ỡ ữ ả ố ề
gi m m c đ t ch tài chính c a Cơng ty và khi n chi phí s d ng v nả ứ ộ ự ủ ủ ế ử ụ ố
tăng lên, tác đ ng x u đ n muwvs l i nhu n mà Công ty nh n độ ấ ế ợ ậ ậ ược.
Giá v n hàng bánố c a Cơng ty có t c đ tăng cao h n t c đ tăng c aủ ố ộ ơ ố ộ ủ
doanh thu, nh hả ưởng đ n m c l i nhu n c a Công ty.ế ứ ợ ậ ủ
Công ty ch a ki m sốt t t các chi phí phát sinhư ể ố trong quá trình ho tạ
thu tương x ng, làm gi m hi u qu kinh doanh c a Công ty. Vi c l i nhu nứ ả ệ ả ủ ệ ợ ậ
sau thu c a Công ty gi m xu ng qua các năm sẽ tác đ ng x u đ n tìnhế ủ ả ố ộ ấ ế
hình tài chính c a Cơng ty.ủ
Cơng tác t ch c tài chính – k tốnổ ứ ế t i Công ty ch a đạ ư ược th c hi nự ệ
ch t chẽ, phát sinh s ch ng chéo tai m t s khâu. Đ c bi t là trong côngặ ự ồ ộ ố ặ ệ
tác theo dõi đ n hàng, theo dõi tình hình kinh doanh v i t ng b n hàng.ơ ớ ừ ạ
Đi u này m t ph n đã khi n các kho n công n ph i thu t khách hàngề ộ ầ ế ả ợ ả ừ
c a Công ty tăng cao, làm nh hủ ả ưởng x u đ n tình hình s d ng v n kinhấ ế ử ụ ố
doanh c a Công ty.ủ
Nguyên nhân c a nh ng t n t iủ ữ ồ ạ
- Nguyên nhân ch quanủ
Cơng ty ch a có chi n lư ế ược kinh doanh phù h p v i nh ng thay đ iợ ớ ữ ổ
c a th trủ ị ường nên các công tác kinh doanh cịn g p nhi u khó khăn khiặ ề
tri n khai. Đ i ngũ cán b nhân viên c a Cơng ty cịn nhi u h n ch vể ộ ộ ủ ề ạ ế ề
n ng l c chuyên môn d n đ n vi c tri n khai, th c thi các ho t đ ng kinhặ ự ẫ ế ệ ể ự ạ ộ
doanh ch a đ t k t qu nh kì v ng. Cơng tác qu n lí tài chính t i Công tyư ạ ế ả ư ọ ả ạ
ch a đư ược th c thi ch t chẽ d n đ n hi u qu s d ng tài s n, v n kinhự ặ ẫ ế ệ ả ử ụ ả ố
doanh c a Công ty ch a cao.ủ ư
- Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân quan tr ng nh t ph i k đ n đó chính là hi n nay vi cọ ấ ả ể ế ệ ệ
s d ng thu c lá khơng đử ụ ố ược khuy n khích. Có th th y đế ể ấ ược trên các phương ti n truy n thơng nh ng bài báo nói v tác h i c a thu c lá gây ra.ệ ề ữ ề ạ ủ ố
Đi u này đã gây nh hề ả ưởng không nh đ n vi c s n xu t và tiêu th thu cỏ ế ệ ả ấ ụ ố
lá c a Công ty.ủ
K t năm 2015, nhi u đ o lu t và các văn b n m i liên quan đ nể ừ ề ạ ậ ả ớ ế
ngành công nghi p thu c lá b t đ u có hi u l c đã nh hệ ố ắ ầ ệ ự ả ưởng đ n lế ượng thu c lá đố ược tiêu th . S n lụ ả ượng thu c lá c a các nhà máy n i đ a gi mố ủ ộ ị ả
Bên c nh đó, các doanh nghi p s n xu t thu c lá l n có xu hạ ệ ả ấ ố ớ ướng xây d ng quy trình s n xu t khép kín, t phát tri n vùng nguyên li u và tự ả ấ ự ể ệ ự
th c hi n các khâu s ch thu c lá s i thay vì nh p ngo i nh trự ệ ơ ế ố ợ ậ ạ ư ước đây nh m đ m b o duy trì ch t lằ ả ả ấ ượng s n ph m cao nh t. xu hả ẩ ấ ướng này cũng tác đ ng không nh đ n tình hình tiêu th s n ph m c a Công ty.ộ ỏ ế ụ ả ẩ ủ
Các thành ph n kinh t c nh tranh gay g t trên cùng m t th trầ ế ạ ắ ộ ị ường, cùng m t lo i s n ph m. Đây là y u t b t bu c Cơng ty ph i có s đ iộ ạ ả ẩ ế ố ắ ộ ả ự ổ
CHƯƠNG 3
M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO L I NHU N T I CÔNG TY CỘ Ố Ả Ằ Ợ Ậ Ạ ỔPH N NGÂN S NẦ Ơ