7.1. Thông tin về các bên có liên quan
Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, các số dư với các bên có liên quan như sau:
Số cuối năm Sốđầu năm
CTCP Sữa Việt Nam
- Phải thu 66.255.784 1.847.178.023
CTCP SX TM Thành Thành Công
- Phải trả 2.464.305.389 280.917.456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
- Vay dài hạn 50.000.000.000 50.000.000.000
- Đầu tư chứng khoán 44.545.080.000 43.342.680.000 CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín
- Đầu tư chứng khoán 17.600.000.000 17.600.000.000 Bản chất các giao dịch nội bộ quan trọng và giá trị giao dịch trong năm như sau:
Năm nay Năm trước
Tổng công ty mía đường II
- Mua hàng 3.868.587.000 283.258.250 CTCP Sữa Việt Nam - Bán hàng 28.839.680.236 87.555.245.892 CTCP SX TM Thành Thành Công - Mua hàng 12.510.840.000 768.197.800 - Bán hàng 21.886.437.333 20.563.102.888
Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín
- Vay - 50.000.000.000
- Chi phí lãi vay 6.420.000.000 -
- Đầu tư chứng khoán 1.202.000.000 43.342.680.000 CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008
Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ các trường hợp được ghi chú khác
33
7.2. Lương của Tổng Giám đốc và thù lao Hội đồng quản trị
Năm nay Năm trước
Lương Tổng Giám đốc 361.156.889 261.806.832
Thù lao Hội đồng quản trị 1.103.000.000 945.000.000
Tổng cộng 1.464.156.889 1.206.806.832
7.3. Các sự kiện sau ngày kết thúc niên độ
Theo Quyết định số 05/QĐ-SGDHCM ngày 6 tháng 2 năm 2009 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu của Công ty được đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 9 tháng 2 năm 2009 do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 bị âm.
7.4. Các sự kiện và những ảnh hưởng quan trọng khác
Kết quả kinh doanh năm 2008 (trước thuế) của Công ty bị lỗ 43,1 tỷ đồng do ảnh hưởng của các nguyên nhân sau:
a. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác: lãi 0,5 tỷđồng
- Ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tài chính đã làm chi phí tài chính của Công ty tăng đột biến (đặc biệt là quý II và quý III năm 2008, từ mức lãi suất 0,81%/tháng tăng lên cao nhất 1,75%/tháng), làm cho chi phí lãi vay của Công ty tăng hơn 100% so với năm 2007(27,7 tỷđồng so với mức 13,45 tỷ đồng). Giá của tất cả các chi phí đầu vào tăng cao từđầu quý II năm 2008 trong khi một số hợp đồng với sản lượng tiêu thụ lớn Công ty đã ký trước đó với giá cốđịnh, dẫn đến giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn làm hiệu quả kinh doanh thấp.
- Giá mua mía nguyên liệu tăng cao do có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ một số cây trồng khác làm diện tích mía bị thu hẹp (giảm 38% diện tích so với vụ trước), giá mua mía bình quân vụ mía đường 08-09 là 600.000 đồng/tấn so với vụ mía đường 07- 08 là 450.000 đồng/tấn để khuyến khích người nông dân trồng mía nhằm khôi phục và phát triển vùng nguyên liệu mía cho những vụ kế tiếp, làm cho chi phí thu mua mía nguyên liệu của quý IV năm 2008 tăng thêm khoảng 16 tỷ đồng. Do diện tích mía bị thu hẹp nên sản lượng đường thô của quý IV năm 2008 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (giảm khoảng 25%) làm cho kết cấu định phí trong giá thành sản phẩm đường thô tăng cao, nhất là chi phí khấu hao. Cụ thể chi phí khấu hao quý IV năm 2007 cho 01 kg đường thô là 426 đồng/kg, quý IV năm 2008 là 1.057 đồng/kg. - Do thời tiết không thuận lợi, Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh của Công ty vào
vụ sản xuất trễ hơn 01 tháng so với kế hoạch nên thu nhập tài chính từ việc thu lãi do ứng vốn trước cho nông dân trồng mía giảm khoảng 3,5 - 4 tỷ đồng, số tiền này sẽ được chuyển sang thu trong quý I năm 2009.