TRIỂN PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂNPHẦN PHẦN
MỀM VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT
2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt
- Giới thiệu thông tin chung về công ty:
Tên đầy đủ: Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt
Tên giao dịch quốc tế: Viet Technology And Software Development Joint Stock Company
Tên viết tắt: VIETEK
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105840359 do Sở Kế hoạch Đầu
tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/03/2012.
Địa chỉ: Tầng 3B, tòa nhà LICOGI 12, 21 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần Mã số thuế: 0105840359
- Một số số liệu cơ bản về vốn:
Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 20.159.985.000 đồng Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 20.159.985.000 đồng
- Tổng quan công ty:
Công ty cổ phần phát triển phần mềm và Công nghệ Việt được thành lập năm 2012 hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, thiết kế và sản xuất các thiết bị
Là một trong hơn 15 công ty tại Việt nam làm chủ hoàn toàn giải pháp từ phần
cứng, phần mềm đến sản xuất. Không chỉ sản xuất được các thiết bị, giải pháp của mình mà còn tư vấn, thiết kế, sản xuất cho các công ty công nghệ khác như Lumi, ....
- Sản phẩm của công ty:
Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt liên tục đưa ra hàng loạt các sản phẩm, giải pháp thiết thực cho khách hàng giúp khách hàng đạt được hiệu quả đáng kể trong hoạt động phải kể đến như:
+ Sản phẩm định vị đa năng: thiết bị Local servel; thiết bị Thẻ nhân viên/ Thẻ khách; thiết bị Base station; thiết bị Doctor charge cho thẻ nhân viên, thẻ khách; thiết
bị Edge computer; thiết bị Thẻ tài sản (Sensor tags)
+ Sản phẩm giám sát hành trình: thiết bị định vị xe máy (GSV-08); thiết bị giám sát hành trình (GSV-03); thiết bị giám sát hành trình (GSV-02); thiết bị giám sát hành
trình (GSV-05)
+ Sản phẩm giám sát quản lý taxi: thiết bị giám sát hành trình (GSV-02); thiết bị máy in biên lai mini; thiết bị giám sát hành trình (GSV-03), hệ thống GPS Tracking
thông minh
+ Sản phẩm bãi đỗ xe thông minh: hệ thống bãi đỗ xe thông minh (Smart Car Parking System) bao gồm thẻ RFID tầm xa Vietek; đầu đọc thẻ từ xa Vietek
+ Sản phẩm chống trộm xe máy: khóa chống trộm xe máy V.Lock + Sản phẩm nhà thông minh: sắp ra mắt
- Định hướng hoạt động:
IoT (vạn vật kết nối internet) đang là 1 xu thế phát triển chung trong mọi lĩnh vực. Vì vậy công ty liên tục cải tiến các sản phẩm đã có và cập nhật công nghệ trên thế giới để đưa ra các sản phẩm hữu ích, tiện lợi cho người dùng.
Tập trung nguồn lực vào nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm phù hợp với đặc trưng của môi trường quản lý tại Việt Nam.
- Cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt:
Công ty có hơn 20 kỹ sư phần mềm; hơn 15 kỹ sư phần cứng cộng thêm đội ngũ kỹ thuật triển khai thi công lắp đặt trên 20 người. Kèm theo đó hệ thống các đại lý trải khắp toàn Quốc.
Tỉ lệ 70% nhân sự có trình độ tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật, tài chính, kinh doanh, marketing và xây dựng. 30% nhân sự có trình độ cao đẳng trung cấp các trường kỹ thuật nghề
Ngoài ra, công ty cũng có sự tham gia của các Chuyên viên cố vấn hiện đang công tác tại các viện nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc bộ GTVT và các uy tín lớn tại Việt Nam.
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 Tuyệt đối Tuyệt đối
________________(A)________________ 1 2 3 (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (2)
(Nguồn: Phòng tổ chức)
Công ty tổ chức thành 2 khối cơ bản: khối phòng ban chức năng và khối phân xưởng sản xuất.
+ Khối phòng ban chức năng: có nhiệm vụ cố vấn cho lãnh đạo công ty về các chiến lược kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển, điều hành quá trình sản xuất kinh
doanh, thực hiện các nghiệp vụ kinh tế, giám sát kỹ thuật, giám sát chất lượng sản phẩm và cho những giải pháp để các nhà máy sản xuất đạt được hiệu quả cao.
+ Khối phân xưởng sản xuất: trên cơ sở các dây chuyền sản xuất sản phẩm, các nhà máy sử dụng công nhân, tổ chức quá trình sản xuất theo chỉ lệnh sản xuất, thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo hiệu suất sản xuất tối đa, nâng cao chất
lượng sản phẩm.
2.1.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty cổ phần phát triển phần
mềm và
3. Lợi nhuận gộp 2.676.808.244 4.401.320.958 3.146.075.976 1.364.512.714 (895.244.982) 4. Doanh thu từ HĐTC 1.013.011.529 1.582.065.689 1.197.361.654 569.054.160 (384.704.035) 5. Chi phí HĐTC - 391.467 10.377.380 391.467 9.985.913 6. Chi phí bán hàng 52.880.000 41.625.000 22.750.000 (11.255.000) (18.875.000) 7. Chi phí quản lý DN 5.352.675.084 4.915.126.622 4.177.058.422 (437.548.562) (798.068.100) 8. LN thuần từ HĐKD (1.715.735.311) 666.243.658 193.251.828 2.381.978.969 472.991.830) 9. LN khác 1.848.070.741 1.002.877.365 1.409.316.936 (845.193.376) 406.439.571 10. Tổng TN kế toán trước thuế 132.335.430 1.669.121.023 1.602.568.764 1.536.785.593 (66.552.259) 11. Tổng LN kế toán sau thuế 96.142.502 1.365.783.636 1.191.169.586 1.269.641.134 (174.614.050)
(Nguồn: BCTC Công ty)
Nhận xét:
- về doanh thu
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Nhìn chung, doanh thu giai đoạn 2017 - 2019 giảm rất mạnh. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2018, doanh thu giảm mạnh một lượng 26.289.253.684 đồng tương đương giảm 51,73% (năm 2017 là 50.824.844.369 đồng giảm xuống còn 24.535.590.835 đồng vào năm 2018). Năm 2019, doanh thu giảm 3.511.682.771 đồng tương đương giảm 14,31% (từ 24.535.590.835 đồng xuống 21.023.907.914 đồng). Năm 2018 có sự sụt giảm mạnh như vậy là bởi vì năm đó công ty ít nhận được thêm các đơn hàng lớn từ bên ngoài, từ đó khiến cho doanh thu bán hàng bị sụt giảm mạnh, trong năm 2017 doanh nghiệp
nhận được 1 đơn đặt hàng lớn cung cấp thiết bị định vị GPS từ một hãng taxi lớn trong nước và đã giao hàng đến 90%, phần còn lại được hoàn thiện nốt vào năm 2018.
Cùng với đó là điều kiện kinh tế khó khăn khiến doanh thu của công ty giảm mạnh vào năm 2018. Năm 2019 trong điều kiện nền kinh tế thế giới suy thoái toàn diện tác động rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung trong đó công ty cổ phần phát triển phần mềm và công nghệ Việt cũng không tránh khỏi
+ Doanh thu hoạt động tài chính:. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2018 so với năm 2017 tăng 569.054.160 đồng tương ứng tăng 56,17% (từ 1.013.011.529 đồng
lên 1.582.065.689 đồng). Doanh thu hoạt động tài chính năm 2018 tăng so với năm 2017 là do tiền gửi ngân hàng và tiền công ty cho vay tăng lên (từ 10.500.000.000 đồng lên đến 13.800.000.000 đồng), vì thế, số tiền lãi mà công ty nhận được cũng tăng lên đáng kể. Năm 2019, doanh thu hoạt động tài chính giảm 384.704.035 đồng so với năm 2018 tương ứng giảm 24,32% (giảm từ 1.582.065.689 đồng vào năm 2018
xuống còn 1.197.361.654 đồng vào năm 2019). Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 giảm so với năm 2018 là do tiền gửi ngân hàng và tiền công ty cho vay giảm từ 13.800.000.000 đồng xuống còn 13.200.000.000 đồng. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi
thuộc vào tổng doanh thu SXKD, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ, duy trì một số tiền gửi và tiền cho vay ổn định.
- về chi phí
+ Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán ở đây là giá thành phẩm đã bán được trong năm bao gồm: giá mua nguyên vật liệu đầu vào nhân công trực tiếp,..và chi phí vận chuyển. Năm 2017, giá vốn hàng bán là 48.148.036.125 đồng nhưng năm 2018 giảm mạnh xuống còn 20.494.269.727 đồng (giảm 27.653.766.398 đồng) tương ứng giảm 57,43% do lượng sản phẩm bán được giảm mạnh bởi vì năm đó ít đơn đặt hàng lớn nên công ty sản xuất ít sản phẩm hơn.Năm 2019, giá vốn hàng bán giảm 2.616.437.789 đồng so với năm 2018 (từ 20.494.269.727 đồng xuống còn 17.877.831.938 đồng) tương ứng giảm 12,77% do công ty vẫn chưa có được nhiều đơn đặt hàng bên cạnh đó, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp cũng làm cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không mấy khả quan, năng suất tiêu thụ sản phẩm
kém hơn những năm trước. Chính vì vậy, giá vốn hàng bán và doanh thu hoạt động SXKD biến động cùng chiều với nhau, cùng giảm trong giai đoạn 2017 - 2019.
+ Chiphí tài chính:. Trước tiên, chi phí tài chính của công ty không bao gồm chi lãi vay do công ty không có hoạt động đi vay vốn. Năm 2017, công ty không có chi phí tài chính. Đến năm 2018 chi phí tài chính là 391.467 đồng tăng đúng một lượng 391.467 đồng do năm 2017 không có chi phí tài chính. Năm 2018, chi phí tài chính ở đây là chi phí giao dịch chứng khoán nhưng không hề nhiều. Năm 2019, lượng chi phí này đã tăng lên đến 10.377.380 đồng, tức nghĩa tăng 9.985.913 đồng so với năm 2018. Điều này do doanh nghiệp đã phải chi quá nhiều cho các hoạt động tài chính như chi phí các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ hay chi phí tiền phạt vi phạm quy định về thuế.
+ Chi phí bán hàng:. Ngược lại với việc chi phí tài chính tăng cao thì chi phí bán hàng lại giảm. Năm 2012, chi phí bán hàng là 41.625.000 đồng giảm 11.255.000 đồng tương ứng giảm 21,28% so với năm 2011 (52.880.000 đồng). So với năm
sẵn. Chi phí bán hàng giảm do sản phẩm của công ty giảm trong khi công ty vẫn áp dụng phương thức thanh toán như cũ, dẫn tới việc công ty mất ít chi phí hơn cho việc
bán hàng.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:. So với năm 2017, năm 2018 chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 437.548.562 đồng tương đương giảm 8,17% (từ 5.352.675.084 đồng xuống còn 4.915.126.522 đồng). Sau đó, năm 2019, chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục giảm xuống 798.068.100 đồng tương đương giảm 16,24% còn 4.117.058.422 đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trong ba năm do công ty thay đổi quy mô kinh doanh nhưng hầu như không thay đổi về cơ cấu quản lý.
- về lợi nhuận
Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm và công nghệ, thế nhưng
biên lợi nhuận của công ty lại khá thấp, đây có lẽ là một vấn đề tồn đọng trong chính cách thức quản lý chi phí của công ty, ngoài ra công ty chỉ làm chủ về công nghệ phần mềm, phần cứng của thiết bị thì công ty phải mua từ một đối tác bên ngoài khác
nên chi phí giá vốn đội lên cao. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017
có mức tăng tuyệt đối là 1.269.641.134 đồng tương đương tỷ lệ tăng là 1320,58% (từ
96.142.502 đồng lên 1.365.783.636 đồng), nhưng đa phần lợi nhuận tăng chủ yếu là dựa vào lợi nhuận khác của công ty. Mặc dù doanh thu của doanh nghiệp giảm qua các năm nhưng công ty không mất thêm chi phí ở các khoản giảm trừ doanh thu bên cạnh đó giá vốn hàng bán năm 2018 là ít hơn so với năm 2017 dẫn đến lợi nhuận gộp
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch
2017 và 2018 2018 và 2019
(A) _ (1) (2) (3) ' (4) = (2) - (1) (5) = (3) - (2)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 29.998.601.442 27.532.680.47
4 123.822.976.18 (2.465.920.948) )(3.709.704.293 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11.077.689.584 14.220.796.01
3 414.015.270.51 3.143.106.429 (205.525.499)
1. Tiền 577.689.584 420.796.013 815.270.514 (156.893.571) 394.474.501
2. Các khoản tương đương tiền 10.500.000.000 13.800.000.00
0 013.200.000.00 3.300.000.000 (600.000.000)
II. Các khoản phải thu ngắn hạn 11.240.405.660 4.680.024.477 1.561.016.661 (6.560.381.183 ) (3.164.007.816 ) III. Hàng tồn kho 7.490.501.212 8.008.953.512 7.717.569.937 518.452.300 (291.383.575) IV. Tài sản ngắn hạn khác 190.004.966 622.906.472 574.119.069 432.901.506 (48.787.403) B. TÀI SẢN DÀI HẠN 17.446.812.213 15.336.544.67 0 15.495.506.04 1 (2.110.267.543) 158.961.371 I. Tài sản cố định 17.062.649.122 15.132.933.37 9 915.390.190.89 (1.929.715.743) 257.257.510 II. Tài sản dài hạn khác 384.163.091 203.611.291 105.315.152 (180.551.800) (98.296.139)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 47.445.413.635 42.869.225.14 4 239.318.482.22 (4.576.188.491) )(3.550.742.922 A. NỢ PHẢI TRẢ 23.349.984.219 18.443.149.28 6 916.054.335.25 (4.906.834.933) )(2.388.814.027 I. Nợ ngắn hạn 14.959.259.658 10.972.699.28 6 7.283.884.696 (3.986.560.372) )(3.688.814.590 II. Nợ dài hạn 8.390.724.561 7.470.450.000 8.770.450.563 (920.274.561) 1.300.000.563 B. VQN CHỦ SỞ HỮU ~ 24.095.429.416 24.426.075.85 8 23.264.146.96 3 330.646.442 (1.161.928.895 ) I. Vốn chủ sở hữu 24.095.429.416 24.426.075.85 8 323.264.146.96 330.646.442 )(1.161.928.895
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20.159.850.000 20.159.850.00 0
20.159.850.00
0 ________0________ 0_______ 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.478.512.101 1.804.351.418 1.512.773.276 325.839.317 (291.578.142)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 47.445.413.635 42.869.225.14
4 239.318.482.22 (4.576.188.491) )(3.550.742.922 Bảng 2.2: Bảng cân đối kế toán
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tài sản ngắn hạn (đồng) 29.998.601.422 27.532.680.474 23.822.976.181 Tài sản dài hạn (đồng) 17.446.812.213 15.336.544.670 15.495.506.041 Tỷ lệ (lần) 1,719 1,795 1,537 (Nguồn: BCTC Công ty) 33 Nhận xét: - về tài sản:
Qua số liệu trích từ bảng cân đối kế toán, ta thấy tổng tài sản giai đoạn từ năm
2017-2019 đều giảm. Cụ thể, năm 2018, tổng tài sản đã giảm một lượng tuyệt đối là 4.576.188.491 đồng (từ 47.445.413.635 đồng xuống còn 42.869.225.144 đồng) tương
ứng với tỷ lệ giảm 9,65% so với năm 2017, năm 2019 mức độ giảm tuyệt đối là 3.550.742.922 đồng so với năm 2018 (từ 42.869.225.144 đồng xuống 39.318.482.222
đồng) tương ứng với tỷ lệ giảm là 8,28%.
Trong giai đoạn 2017 - 2019, lượng tài sản của công ty có sự biến động khác nhau nhưng về bản chất cơ cấu tài sản của công ty gần như không thay đổi, tài sản ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng cao hơn tài sản dài hạn, thậm chí gần như gấp đôi (thể
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC Công ty)
Tài sản ngắn hạn.:Nhìn chung, tài sản ngắn hạn giai đoạn 2017 - 2019 đều có xu hướng giảm. Cụ thể, năm 2017 tài sản ngắn hạn là 29.998.601.422 đồng nhưng
đến năm 2018, tài sản ngắn hạn lại giảm xuống còn 27.532.680.474 đồng tương đương mức giảm tuyệt đối là 2.465.920.948 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 8,22%. Năm 2019, tài sản ngắn hạn là 23.822.976.181 đồng, giảm một mức tuyệt đối là
tiền, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác đều giảm. Cụ thể:
+ Tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. Nhìn vào bảng trên có thể thấy rằng, lượng tiền của công ty giữ lại phục vụ cho hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp ít hơn nhiều so với các khoản tương đương tiền. Năm 2018, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 3.143.106.429 đồng tương ứng tăng 28,37% so với năm 2017. Nhưng đến năm 2019 chỉ tiêu này lại giảm 205.525.499 đồng tương ứng giảm 1,45% so với năm 2018. Cụ thể như sau:
Về tiền mặt: Tiền mặt ở đây bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Đông Anh. Năm 2018 giảm 156.893.571 đồng tương ứng giảm 27,16% so với năm 2017 (từ 577.689.584 đồng xuống 420.796.013 đồng). Năm 2019 tăng thêm 394.474.501 đồng so với năm 2018 (tăng lên 815.270.514 đồng) tương ứng tăng 93,74%. Trong chỉ tiêu tiền mặt, tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được phân bổ như sau:
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giai đoạn 2017-2019
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC Công ty)
Với tỷ trọng tiền mặt như trên, có thể thấy rằng công ty không giữ tiền mặt tại
quỹ nhiều do lượng tiền này chỉ phục vụ cho các hoạt động diễn ra ngay mà không có sự chuẩn bị trước. Với tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, công ty có thể dễ dàng chi trả cho các hoạt động diễn ra theo định kỳ như: mua nguyên vật liệu; trả tiền điện,
nước; trả lương cho công nhân viên...
về các khoản tương đương tiền: năm 2018 tăng 3.300.000.000 đồng tương ứng tăng 31,43% so với năm 2017 (từ 10.500.000.000 đồng lên 13.800.000.000 đồng). Năm 2019 giảm 600.000.000 đồng tương ứng giảm 4,35% so với năm 2018 (giảm xuống còn 13.200.000.000 đồng). Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn và cho vay có thời hạn dưới 3 tháng tại các đơn vị: Tiền gửi
ứng giảm 58,36%, đến năm 2019 giảm 3.164.007.816 đồng (từ 4.680.024.477 đồng vào năm 2018 xuống còn 1.561.016.661 đồng vào năm 2019) tương ứng giảm