: Ghi cuối tháng.
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
ĐVT: nghìn đồng
Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Chênh lệch
Số tiền Tỉ lệ %
1. Tổng doanh thu 1.300.000 2.541.000 1.241.000 95,46 2. Doanh thu thuần 1.300.000 2.541.000 1.241.000 95,46 3. Giá vốn hàng bán 1.194.000 2.353.000 1.159.000 97,07 4. Lợi nhuận gộp 106.000 188.000 82.000 77,36 5. Chi phí QLDN 54.230 80.200 25.970 47,89 6. Chi phí bán hàng 30.000 58.260 28.260 94,2 7. Thu nhập trớc thuế 21.770 49.540 27.770 173,49 8. Thuế thu nhập DN 6.966 15.853 8.887 127,57 9. Thu nhập sau thuế 14.804 33.687 18.883 127,53 10. TN bình quân 0,8 0,95 0,15 18,75
Với các chỉ tiêu trên, bước đầu cĩ thể thấy được tình hình khả quan của Cơng ty. Trước hết về doanh thu ,qua các năm doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ
thể, tốc độ tăng trưởng năm 2004 tăng1,95 lần so với năm 2003. Tổng doanh thu năm 2004 tăng 1.241.000 nghìn đồng, tức là tăng 95,46 %. Cĩ sự tăng trưởng như vậy là do Cơng ty đã đầu tư thêm vốn và mở rộng thị trường, thực hiện đa dạng hố sản phẩm mặt hàng kinh doanh.
Từ khi thành lập Cơng ty luơn làm ăn cĩ lãi. Chi phí hàng năm tuy tăng nhưng tăng tương ứng so với doanh thu bán hàng và doanh thu cơng trình. Năm 2004, giá vốn hàng bán tăng 97,07%, chi phí bán hàng tăng tương ứng 94,2 % và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 47,89% so với năm 2003.
Hiện Cơng ty đang cĩ khoảng 30 cán bộ cơng nhân viên làm việc, thu nhập bình quân hàng tháng qua các năm đều tăng, đến nay đã đạt mức gần 1 triệu đồng một người một tháng. Ngồi ra Cơng ty cịn rất quan tâm chăm sĩc đến đời sống của người lao động, chú trọng việc đào tạo năng cao trình độ cho cán bộ cơng nhân viên.
Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược, vì mục tiêu phát triển lâu dài của Cơng ty.
2.2 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY VIỆT MINH.