Kết quả kinh doanh

Một phần của tài liệu Biện pháp duy trì & mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường Trung Quốc của Cty XNK Quảng Ninh (Trang 32 - 37)

II. Thực trạng kinh doanh của công ty

1.Kết quả kinh doanh

1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của doanh nghiệp là tiến hành sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng thêm quy mô trong quá trình sản xuất kinh doanh để đạt kết quả cao nhất. Doanh nghiệp phải khai thác và tận dụng năng lực sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí giảm giá thành.

Đối với doanh nghiệp hiệu quả kinh doanh không những là thớc đo chất lợng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp .Trong điều kiện kinh tế thị trờng ngày càng mở rộng. Doanh nghiệp muốn tồntại, muốn vơn lên thì trớc hết đòi hỏi việc kinh doanh phải có hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh càng cao doanh nghiệp càng có điều kiện để mở mang và phát triển kinh tế, đầu t máy móc thiết bị, phơng tiện cho việc kinh doanh . Hoạt động kinh doanh trên thị trờng cạnh tranh càng gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải có chính sách để khẳng định mình cùng với những chuyển biến của nền kinh tế nớc ta theo chiều hớng tích cực. Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh đã thu đợc những kết quả ban đầu trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh tạo những chuyển biến toàn diện trong việc củng cố và đa công ty đi lên ngày càng đóng góp vai trò tích cực hơn trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nớc. Cụ thể kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty trong 3 năm gần đây:

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002

A Tổng doanh thu Tr.đồng 298.303 269.590 215.345

I Kim ngạch XNK Tr.USD 13,25 24,79 10,33

1 Kim ngạch XK Tr.USD 2,55 9,99 5,35

Ngoại tệ thực thu Tr.USD 2,55 3,00 3,56

2 Kim ngạch NK Tr.USD 10,70 14,80 4,98 B Nộp ngân sách Tr.đồng 52.524 43.800 39.788 1 Thuế XNK Tr.đồng 41.520 37.400 29.450 2 Nộp khác Tr.đồng 11.004 6.400 10.338 C Lợi nhuận Tr.đồng 11.000 7.000 5.500 D Thu nhập bình quân VNĐ/ tháng 1.256.000 1.500.000 1.300.000

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2000/2002 - Phòng Tổ chức

Cùng với sự thuận lợi u đãi của vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất chu đáo, với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể công nhân viên trong công ty, trong những năm 2000, 2001 và mới đây nhất là năm 2002, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã triển khai khá đa dạng, đồng đều và không ngừng đợc mở rộng cả về loại hình kinh doanh, nguồn hàng và thị trờng. Các dịch vụ thơng mại nh hoạt động kho ngoại quan, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu vẫn ổn định và phát triển.…

Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong hai năm 2000, 2001 có sự gia tăng đáng kể và dần đi vào ổn định, đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực không ngừng và hàng loạt các chính sách đổi mới của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều có

sự gia tăng đáng kể, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu năm 2001 tăng 7,44Tr.USD so với năm 2000.

Tuy nhiên đến năm 2002 hoạt động xuất nhập khẩu đi xuống rõ rệt, kim ngạch nhập khẩu chỉ bằng 34% năm 2001 tức là giảm gần 10Tr.USD, xuất khẩu giảm 4,64Tr.USD. Có sự sụt giảm này là do trong năm 2002 có quá nhiều sự thay đổi chính sách bất lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty cả trong nớc và thị trờng nớc ngoài đặc biệt là từ thị trờng Trung Quốc, một trong những thị trờng xuất nhập khẩu lớn nhất của công ty.

Các đơn vị sản xuất kinh doanh đã đang và luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công iệc, nắm bắt cơ hội và khai thác tốt các cơ hội đó để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đợc giao, nh phòng KD1, 2 và 5, XN xe máy Quảng Sơn, XN kinh doanh than. Các ban đại diện của công ty ở các nơi đều có những chuyển biến tốt trong các hoạt động kinh doanh , dịch vụ, đặc biệt là việc tiếp thị cho du lịch , một mảng kinh doanh mới của công ty.

Doanh thu và lợi nhuận của năm 2002 tuy có giảm so với những năm 2000, năm 2001 nhng vẫn khá ổn định và nhìn chung đạt mức cao trong các năm, trung bình trong 3 năm qua mức doanh thu đạt xấp xỉ 240.000tr.đồng, lợi nhuận đạt trung bình hơn 7.800tr.đồng, thu nhập của công nhân viên luôn ổn định đạt mức cơ bản 1.200.000 đến 1500.000đ/ năm, góp phần ổn định mức sống và khuyến khích cán bộ công nhân viên đóng góp sức mình vì sự phát triển của công ty.

Từ kết quả phân tích ở trên ta có thể khẳng định Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh đang có hớng đi thích hợp trong điều kiện nền kinh tế hiện nay. Công ty không chỉ tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn công dân góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của họ mà còn góp phần nâng cao tay nghề chuyên môn tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cân đối ngành nghề tạo sự cân bằng chung trong xã hội.

Có đợc kết quả này là do trong mấy năm gần đây công ty đã tìm dợc h- ớng đi phù hợp, thị trờng của công ty đợc mở rộng sang một số nớc trong khu

vực nh Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc tại các thị tr… ờng này công ty đã ký kết đợc một số hợp đồng có giá trị lớn góp phần đáng kể vào doanh thu chung của công ty.

1.2- Kết quả sử dụng và huy động vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hàng năm, phòng tài chính kế toán, trên cơ sở chỉ tiêu của cấp trên và tình hình thực hiện kế hoạch của các phòng ban đơn vị kinh doanh , để quyết toán cuối năm. Trên cơ sở đó để thấy đợc kết quả hoạt động kinh doanh , nộp giao theo kế hoạch, mức hoàn thành chỉ tiêu của công ty nói chung và của… các phòng ban nói riêng. Trên cơ sở đó để có đợc những chính sách, điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

Do là công ty nhà nớc trực thuộc bộ thơng mại nên cơ cấu vốn ban đầu phần lớn do nhà nớc cấp. Sau những nỗ lực suốt một chặng đờng dài, Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh đã cải thiện đáng kể và không ngừng mở rộng ổn định nguồn vốn. Trong đó đặc biệt quan tâm hơn cả là việc quản lý nguồn vốn l- u động, đây là nguồn vốn chủ yếu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.Trong một số năm vừa qua, do việc quản lý cốn sản xuất kinh doanh hợp lý, trong đó nguồn vốn nợ phải trả của công ty đợc huy động và sử dụng một cách linh hoạt đã đợc hiệu quả cao, không những duy trì mà còn mở rộng thêm cơ cấu nguồn vốn, tái phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Về tài sản, do có đợc kết quả kinh doanh tốt, Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh chú trọng đầu t nhiều và củng cố tài sản, mở rộng quy mô kinh doanh cung nh trong quan hệ liên doanh với bạn hàng, phục vụ cho hoạt đông thơng mại – dịch vụ ngày càng phát triển và đạt hiệu quả cao.

Để xem xét một cách khái quát nhất tình hình hoạt động và phân chia các khoản tài chính của công ty, ta thông qua bảng cân đối tài chính kế toán của công ty trong 3 năm qua:

Bảng 2: kết cấu tài sản

Đvị: triệu đồng

Tài sản năm 2000 Năm 2001 Năm 2002

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng I. TSLĐ và đầu t ngắn hạn 33.702 77% 85.549 89,55% 73.970 65,3% II. TSCĐ và đầu t dài hạn 10.069 33% 9.987 10,45% 39.335 34,7% Tổng tài sản 43.771 95.536 113.30 6

Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2000/2002 Phòng Kế toán– (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Theo bảng kết cấu tài sản ta thấy: tài sản lu động năm 2001 so với năm 2000 tăng 12,55% tức là tăng 51.847tr.đ, tuy nhiên đến năm 2002 lại giảm 24.25% so với năm 2001 nhng về giá trị chỉ giảm 11.579tr.đ. Tức là đầu t cho hoạt động kinh doanh tuy có tăng giảm trong các năm nhng về giá trị và kết cấu chung là tơng đối ổn định là do việc kinh doanh đang gặp nhiều thuận lợi theo chiều hớng tốt.

Đối với tài sản cố định năm 2002 có sự gia tăng đột biến so với năm 2000 và 2001 tăng gần 30.000 triệu đồng. Xét tài sản cố định phần giá trị tăng là do công ty trong cuối năm 2001 dầu năm 2002 đã xây dựng và mở rộng một số loại hình kinh doanh và tăng đầu t cho các hoạt động hỗ trợ kinh doanh xuất nhập khẩu đạt hiệu quả cao hơn.

Vào giai đoạn cuối năm 2002 và đầu năm 2003, do gặp nhiều biến động từ phía thị trờng và các đối tác nên hoạt động đầu t cho kinh doanh xuất nhập khẩu giảm là tơng đối so với những năm trớc. Đây là khó khăn chung đặt ra

trong thời kỳ này đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp.

Bảng 3: kết cấu nguồn vốn

Đvị: Triệu đồng

Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng I. Nợ phải trả 22.672 51,8% 63.865 66,85% 79.443 70.1% II. Nguồn vốn chủ sở hữu 21.099 48,2% 31.671 33,15% 33.862 29,9% Tổng nguồn vốn 43.771 95.536 113.305

Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2000/2003 Phòng Kế toán

Theo bảng kết cấu nguồn vốn ta thấy: nguồn vốn chủ sở hữu tăng đều qua ba năm chứng tỏ công ty đã dần tạo cho mình một cơ sở kinh tế khá ổn định, vốn tự chủ kinh doanh là vững chắc.

Trong năm 2001, 2002 riêng vốn nợ phải trả của công ty có sự gia tăng đột biến mạnh so với những năm trớc, mà cụ thể ở đây năm 2001, 2002 so với năm 2000 tăng lần lợt là 41.193tr.đ và 56.771tr.đ. Do việc kinh doanh trong hai năm vừa qua có sự đầu t mở rộng và phát triển lớn, mà nguồn vốn chủ sở hữu không đủ đảm bảo cho toàn bộ các hoạt động, nên công ty đã phải huy động vay vốn từ các nguồn khác. Để đảm bảo yêu cầu cho các hoạt động kinh doanh, đòi hỏi công ty phải có nguồn vốn lớn. Điều này đang đợc ban giám đốc và các nhà quản trị nghiên cứu và tìm ra các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn vốn, mở rộng ngành nghề kinh doanh, cũng nh các hoạt động dịch vụ, hình thức xúc tiến bán, mở rộng thị trờng tiêu thụ đảm bảo kế hoạch đến năm 2010 công… ty sẽ tạo đợc nguồn vốn lớn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh dợc liên tục, xuyên suốt, có hiệu quả cao.

Một phần của tài liệu Biện pháp duy trì & mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường Trung Quốc của Cty XNK Quảng Ninh (Trang 32 - 37)