Xí nghiệp than Khe Tam trực thuộc công ty than Hạ Long là đơn vị thành viên của công ty than Việt Nam. Xí nghiệp đợc thành lập theo quyết định số: 399/ QĐ- UB ngày 4/3/1994 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số 2803/TCN. ĐC- TĐ ngày 12/7/1997 của tổng công ty than Việt Nam giao cho xí nghiệp ranh giới quản lý, bảo vệ và khai thác khu vực Đông Bắc- Ngã 2- Thị Xã Cẩm Phả - Quảng Ninh và quyết định số 1827/ QĐ/ HĐQT ngày 29/10/1999 của Tổng Công Ty Than Việt Nam “ v/v đầu t khai thác khu vực Đông Bắc- Ngã 2 Xí Nghiệp than Khe Tam – Công Ty Than Việt Nam Hạ Long”
Trong những năm mới thành lập số vốn lu động ban đầu của xí nghiệp hoàn toàn sử dụng vốn vay thơng mại, vốn cố định do ngân sách cấp: 65 triệu đồng và TBX là 480,231 triệu đồng đến năm 2002 xí nghiệp mới đợc cấp 696 triệu đồng vốn lu động. Xí Nghiệp luôn chủ động trong việc kinh doanh không trông chờ vàkhông công ty, đến ngày 31/12/2003 nguồn vốn lu động chủ yếu vẵn là đi vay. Chức năng chủ yếu của xí nghiệp là khai thác, chế biến và tiêu thụ than các loại theo tiêu chuẩn than Việt Nam, ngoài ra còn thực hiện công tác XDCB tự làm và gia công chế biến 1 số sản phẩm vật liệu xây dựng, cơ khí phục vụ nội bộ xí nghiệp .
Khu vực quản lý của xí nghiệp từ những ngày đầu bị t nhân hoá khai thác trái phép, đồng thời với việc đầu t trang thiết bị cha đồng bộ nếu không nói là thô sơ, quy mô khai thác còn hạn hẹp, vừa khai thác vừa thăm dò nên trong những năm 1994 và 1995 tình hình sản xuất của xí nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Xí Ngiệp đã phối hợp giữa chính quyền địa phơng và công an tỉnh, thị xã và các ngành chức năng đã trục xuất trên 150 lò t nhân khai thác than trái phép. Trong khi vừa triển khai tổ chức sản xuất xí nghiệp vẵn duy trì đợc an ninh trật tự trên địa bàn.
Đợc sự quan tâm chỉ đạo từ Tổng Công Ty than và đặc biệt là Công Ty Than Hạ Long, song song với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tham mu xí nghiệp dần dần đợc đầu t một cách tơng đối đồng bộ kết hợp với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV xí nghiệp, xí nghiệp than Khe Tam đã tự vơn lên và tự khẳng định mình. Từ năm 1996 – 2003 đã liên tục dẫn đầu trong một số mặt, một số phong trào thi đua của Công Ty than Hạ Long và Tổng Công Ty Than Việt Nam.
Từ năm 1994- 2003 xí nghiệp đã làm đợc 1 số việc lớn nh sau:
-Trục xuất trên 150 lò t nhân khai thác than trái phép trong khu vực đợc
giao quản lý. Giữ an ninh trật tự, tài nguyên trong khai trờng đợc nhà nớc giao cho quản lý .
-Tổ chức tốt bộ máy quản lý, tiến hành tuyển dụng, đào tạo lao động
hàng năm. Tạo công ăn việc làm ổn định cho ngời lao động
-Xây dựng hệ thống nội quy, quy định phù hợp với tình hình hiện tại
của xí nghiệp dựa trên cơ sở chế độ và chính sách của nhà nớc .
-Di chuyển trung tâm điều hành sản xuất từ thành phố Hạ Long về thị
xã Cẩm Phả tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành sản xuất ( 1996 ).
-Đợc sự đầu t vốn của công ty, xí nghiệp đã vay vốn dài hạn của ngân
hàng để đầu t trang thiết bị phục vụ cho khai thác mỏ nh: máy gạt, máy xúc , ôtô vận tải, tàu điện, máng cào, xe goòng và các thiết bị công nghệ khai thác
mới nh: cột chống thuỷ lực, cột chống ma sát mức đầu t… tăng trởng dần
xuống sâu mức từ +32/-30 công ty đã tăng mức đầu t lên đến 16.450 triệu đồng.
-Năm 1996 cùng với việc xây dựng lại bộ máy quản lý lãnh đạo (đề bạt
giám đốc xí nghiệp mới), xí nghiệp đã mạnh dạn trong việc thử nghiệm công nghệ khai thác mới : công nghệ khai thác hầm lò.
-Trong năm 2002 do khó khăn chung của toàn ngành nhng xí nghiệp
vẫn tự khẳng định mình với nhịp độ sản xuất ổn định, tăng cờng đầu t và mở rộng sản xuất, đảm bảo thu nhập của CBCNV. Qua đó cho thấy sự quyết tâm vợt khó của ban lãnh đạo cũng nh toàn thể của CBCNV.
Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2002ữ 2004
Các chỉ tiêu kinh tế từ năm 2002 ữ 2004
TT Tên chỉ tiêu ĐVT 2002 2003 2004 KH2005 1 Than NKSX: Tấn 121.775 152.597 207.671 220.000 2 Than sạch SX Tấn 95.571,4 124.634,6 174.450 205.000 3 Than tiêu thụ Tấn 96.571,4 152.246,5 209.550 215.000 4 Mét lò CBSX M 2.768 4.857,8 3.905,6 3.755 5 Doanh thu Tr.đ 26.476,5 46.882,2 57.058 59.000 6 Nộp ngân sách Tr.đ 735,597 772,821 1.764,2 1.820 7 TSCĐ và ĐTDH Tr.đ 9.405,36 15.780,56 16.450,4 28.000 8 Lợi nhuận thuần Tr.đ 2.211,36 0 81,44 580 9 Lao động bq Ngời 543 643 680 745 10 Vốn kinh doanh Tr.đ 11.276,5 15.435,9 16.821,7 17.500
1 Vốn đợc cấp Tr.đ 65 761 761 765,5
2 Vốn vay bq Tr.đ 1.211,5 14.719,9 16.060,7 16.350
11 Thu nhập bq đ/ng-th 1.584,66 1.843,2 2.145,3 2.531
Nguồn:phòng kế toán tài vụ, phòng tổ chức lao động
Nhìn tổng quát một số chỉ tiêu kết quả trên qua các năm có thể thấy: xí nghiệp than Khe Tam có mức tăng trởng ổn định từ các chỉ tiêu hiện vật đến giá trị. Quy mô của xí nghiệp lớn dần thể hiện: sản lợng khai thác tăng theo năm là 25,31% ( 2003/2002 ); 36,09%( 2004/2003), mức đầu t tăng cụ thể ở chỉ tiêu TSCĐ và ĐTDH. Đặc biệt trong năm 2003 mức đầu t tăng vọt đến 6.375,2 tr.đ chủ yếu là tăng về các đờng lò XDCB chuẩn bị cho năm 2004 vì
vậy sản lợng năm 2004 tăng 55.074 tấn tơng ứng 36,09% so với năm 2003 mức tăng cao nhất từ trớc tới nay tơng ứng các mức tăng về số lợng lao động
bình quân, thu nhập bình quân tăng vì xí nghiệp sử dụng vay vốn là chủ…
yếu nên lãi vay nh một khoản chi phí lớn trong giá thành sản phẩm ảnh hởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Cuối năm 2002 vì l- ợng tồn kho sản phẩm dở dang lớn chuyển sang năm 2003 cùng với khó khăn chung của ngành mặc dù lợng tiêu thụ tơng đối, xong giá bán thấp, đồng thời xí nghiệp lại tăng mức đầu t do đó xí nghiệp đã tính toán duy trì ở mức hoà vốn để đảm bảo thu nhập công ăn việc làm ổn định cho ngời lao động .