Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Một phần của tài liệu 25 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội (Trang 26 - 31)

Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội tiền thân là Công ty lắp ghép số 1 và số 2 được sáp nhập để thành lập Công ty xây dựng nhà ở Hà Nội theo Quyết định số 129/TCCQ ngày 25/1/1972 của Uỷ ban Hành chính Hà Nội, trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội. Và theo Quyết định số 626-QĐ/UB ngày 10/12/1993 đã đổi tên Công ty thành Công ty xây dựng số 1 Hà Nội thuộc Tổng công ty phát triển Hạ tầng và đô thị.

Công ty xây dựng số 1 Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Sở xây dựng Hà Nội và có tên giao dịch Quốc tế là: Hà Nội Construction Company No.1.

Địa chỉ của Công ty: Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Khi mới thành lập năm 1972, Công ty có số vốn là: 3.561 triệu đồng. - Vốn cố định: 1.174 triệu đồng.

- Vốn lưu động: 2.387 triệu đồng.

Trong đó: - Vốn do Ngân sách nhà nước cấp: 2.379 triệu đồng. - Vốn Công ty tự bổ sung: 1.182 triệu đồng.

Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành Công ty xây dựng số 1 Hà Nội đã có nhiều đóng góp đáng kể cho nền kinh tế nước nhà. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty có thể chia thành 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1972-1975:

Trong thời kì đầu khi Công ty mới thành lập với nhiều khó khăn riêng cũng như khó khăn chung của đất nước vẫn đang trong chiến tranh. Trong giai đoạn này Công ty bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh phá hoại

của Mỹ, mặc dù vậy Công ty vẫn phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong thời gian này là vừa sản xuất vừa chiến đấu, tiếp tục củng cố và xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh. Công ty tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh, đưa vào bàn giao sử dụng các tiểu khu nhà ở lắp ghép 2 tầng và bắt đầu tiếp thu công nghệ thi công xây dựng nhà lắp ghép cao tầng bằng phương pháp đúc lắp bê tông tấm lớn.

Bảng 2.1: Mức độ tăng trưởng từ năm 1972-1975

STT Chỉ tiêu Năm 1974 Năm 1975

Tốc độ phát triển năm 1975 so với năm 1974(%) 1 Doanh thu 2.975.876.30 0 3.796.257.630 127,6 2 LNTT 114.423.076 151.840.000 132,7 3 Tài sản Có 3.167.870.90 0 3.978.276.50 0 125,6 4 Tài sản Nợ 3.167.870.90 0 3.978.276.50 0 125,6 5 NVCSH 748.563.636 950.254.545 126,9

(Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội)

Như vậy trong giai đoạn này các chỉ tiêu về doanh thu, LNTT, Tài sản có, Tài sản Nợ, NVCSH năm 1975 đều tăng lên so với năm 1974. Điều đó thể hiện Công ty đang dần tăng trưởng và phát triển.

Giai đoạn 1975-1986:

Năm 1975, đất nước thống nhất hai miền Nam, Bắc cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của công nhân lao động thủ đô, Công ty triển khai trên quy mô lớn, xây dựng đồng bộ các khu nhà lắp ghép cao tầng bằng phương pháp đúc lắp bê tông tấm lớn với các thiết kế mới TL71, TL73, TL76, TL84. Những tiểu khu nhà ở hoàn chỉnh với những căn hộ 2, 3 phòng khép kín đáp ứng điều kiện sinh hoạt của người dân thủ đô. Công ty đã tham gia xây dựng các công trình hạ tầng xã hội như: nhà trẻ, trường học, chợ, khu vui chơi…

Trong giai đoạn này, ở miền Bắc xuất hiện mô hình đầu tư xây dựng các khu nhà ở chung cư cao tầng, căn hộ khép kín, được thành phố đầu tư

đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như công viên, chợ… Từ đó hình thành các tiểu khu nhà ở lớn, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân viên sau chiến tranh. Đây là giai đoạn phát triển lớn mạnh vẻ vang của Công ty.

Bảng 2.2: Mức độ tăng trưởng từ năm 1975-1986

STT Chỉ tiêu Năm 1983 Năm 1985

Tốc độ phát triển năm 1985 so với năm 1983(%) 1 Doanh thu 5.985.472.256 6.672.895.20 0 111,5 2 LNTT 227.435.969 283.536.200 124,7 3 Tài sản Có 6.257.484.316 7.744.285.76 8 123,8 4 Tài sản Nợ 3.167.870.90 0 7.744.285.76 8 123,8 5 NVCSH 1.477.813.70 4 1.787.128.11 2 120,5

(Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội)

Như vậy trong giai đoạn này các chỉ tiêu về doanh thu, LNTT, Tài sản có, Tài sản Nợ, NVCSH năm 1985 đều tăng lên so với năm 1983. Điều đó thể hiện Công ty đang dần tăng trưởng và phát triển.

Giai đoạn 1986-1990:

Năm 1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đưa ra đường lối đổi mới đất nước. Cơ chế thị trường ra đời thế chỗ cho cơ chế kế hoạch hoá tập chung quan liêu bao cấp trước đây. Từ đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho công cuộc đổi mới càng trở nên quan trọng. Công ty là một trong số các đơn vị đầu tiên tham gia và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nhà ở để bán trên địa bàn thành phố, nhận thầu thi công các công trình tiêu biểu của ngành xây dựng thành phố trong giai đoạn này.

Mặc dù vậy trong giai đoạn này tư tưởng bao cấp vẫn còn ảnh hưởng nặng nề cộng với những khó khăn về tài chính, kỹ thuật như máy móc cũ hỏng, lạc hậu, công nhân chưa có đủ việc làm đã làm cho đời sống của cán

bộ công nhân viên của công ty gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do các công trình thuộc nguồn ngân sách được giao trong giai đoạn này ngày càng hạn chế.

Bảng 2.3: Mức độ tăng trưởng từ năm 1986-1990

STT Chỉ tiêu Năm 1986 Năm 1988 Tốc độ phát triển năm

1988 so với năm 1986(%) 1 Doanh thu 6.928.743.10 0 9.788.473.296 141,3 2 LNTT 263.264.543 381.944.174 145,1 3 Tài sản Có 7.129.428.123 10.432.198.290 146,3 4 Tài sản Nợ 7.129.428.123 10.432.198.290 146,3 5 NVCSH 1.639.678.213 2.499.360.142 152,4 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

(Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội)

Như vậy trong giai đoạn này các chỉ tiêu về doanh thu, LNTT, Tài sản có, Tài sản Nợ, NVCSH năm 1988 đều tăng lên so với năm 1986. Điều đó thể hiện Công ty đang ngày càng tăng trưởng và phát triển.

Giai đoạn 1990 đến nay:

Trong giai đoạn từ năm 1990 đến nay Công ty đã phấn đấu tiếp tục phát triển trong nền kinh tế thị trường. Nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn này là tăng cường quản lý chặt chẽ, nhất là quản lý về mặt kỹ thuật, quản lý tổ chức hạch toán đồng thời tạo cơ chế khuyến khích tính năng động, chủ động trong quan hệ tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất. Công ty đã chuyển từ một đơn vị chuyên nhận thầu xây dựng trở thành một Công ty hoạt động đa ngành, từng bước vươn lên làm chủ đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị. Năm 1992 Công ty đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh khách sạn Phương Nam với 2 cơ sở gồm 74 phòng , chuyển gần 100 cán bộ công nhân xây dựng sang kinh doanh khách sạn, du lịch. Cho đến nay sau hơn 10 năm hoạt động khách sạn Phương nam đã góp phần tháo gỡ khó khăn về việc làm cho cán bộ công nhân viên Công ty, tạo ra nếp nghĩ, cách làm việc mới của Công ty trong cơ chế thị trường.

Với nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn này Công ty đã đạt được thành tích đáng kể trong những năm gần đây. Năm 2001 Công ty hoàn thành 60,152 tỷ đồng giá trị tổng sản lượng đạt 158% so với kế hoạch, tăng 80% so với năm 2000. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 25.000 m2 sàn nhà ở đạt 100% kế hoạch. Trích nộp ngân sách 3,3 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Tiền lương bình quân tháng 800.000đ/người/tháng đạt 111% so với năm 2000. Và đến năm 2004 tiền lương bình quân là 1.264.503đ/người/tháng.

Bảng 2.4: Mức độ tăng trưởng từ năm 1990 đến nay

ST

T Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2005

Tốc độ phát triển năm 2005 so với năm 2002(%) 1 Doanh thu 52.944.933.595 110.425.152.21 5 208.6 2 Giá vốn 47.906.845.763 97.025.198.907 202.5 3 LNTT 2.964.056.467 7.704.259.342 260 4 Tài sản Có 55.288.289.39 0 170.154.153.153 307 5 Tài sản Nợ 55.288.289.39 0 170.154.153.153 307 6 NVCSH 13.538.330.072 18.197.793.928 134

(Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội)

Như vậy trong giai đoạn này các chỉ tiêu về doanh thu, giá vốn, LNTT, Tài sản có, Tài sản Nợ, NVCSH năm 2005 đều tăng lên so với năm 2002. Điều đó thể hiện Công ty đang ngày càng tăng trưởng và phát triển.

Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty xây dựng số 1 Hà Nội vượt qua nhiều thăng trầm, phấn đấu để xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh và đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp cho thành phố Hà Nội thêm nhiều công trình lớn, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết của người dân.

Một phần của tài liệu 25 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 Hà Nội (Trang 26 - 31)