phích nước Rạng Đông
3.1. Tình hình vốn kinh doanh của công ty
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Số tiền chênh lệch
2003/2002 - Vốn lưu động và đầu tư
ngắn hạn
174.795 234.402 59.607
- Vốn cố định và đầu tư dài hạn
94.241 101.424 7.183
- Tổng vốn đầu tư dài hạn 269.037 336.324 67.287
- Doanh thu tiêu thụ 276.860 324.542 47.682
- Lợi nhuận thực hiện 15.310 16.000 690
Từ bảng trên ta thấy việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh trong năm là tốt. Tổng doanh số tăng 67.287 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 31%, lợi nhuận thực hiện tăng 690 triệu đồng với tỷ lệ tăng 30%. Trong khi đó tổng số vốn kinh doanh tăng 67.287 triệu đồng. Nếu xét về cơ cấu vốn kinh doanh năm 2003 năm 2003 và vốn cố định đều tăng. Tỷ trọng VLĐ/∑ Vốn khá cao, suy ra cơ cấu vốn chưa hợp lý đối với doanh nghiệp.
3.2. Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Số tiền chênh lệch
2003/2002 I. Tài sản lưu dộng 175.710.566.262 234.402.283.225 586.917.133 II. Tài sản cố định 132.650.400.209 101.922.182.199 -307.282.091 Tổng tài sản 308.330.966.471 336.324.465.424 27.993.498.953 III Nợ phải trả 209.784.035.003 237.461.498.391 27.677.763.388 IV. Nguồn vốn CSH 98.546.931.468 98.862.667.033 315.735.565 Tổng nguồn vốn 308.330.966.471 336.324.465.424 27.993.498.953
tăng 31%. Nguồn vốn CSH/∑ NV tăng lên dần qua đó cho thấy công ty đang dần tự chủ về tài chính.
3.3. Tình hình thu nhập của công ty được thể hiện qua số liệu những năm gần đây
Thu nhập bình quân/tháng/người
Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
1952 2.292 2.294 2.340
Qua số liệu trên cho ta thấy tình hình thu nhập bình quân đầu người/tháng năm sau cao hơn năm trước thể hiện sự tăng trưởng tỷ lệ thuận giữa lợi ích người lao động với tăng trưởng SXKD của công ty.
II. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty