Trong những năm tới ngõn hàng cụng thương Thanh Hoỏ tiếp tục củng cố vững chắc thị phần của mỡnh với định hướng phấ triển về nguồn vốn và dầu tư tớn dụng cú tỉ lệ tăng trưởng bỡnh quõn 15% - 20% /năm. Cơ bản giải quyết hết cỏc tồn quỹ, từ năm 2002 trở đi phấn đấu dữ tỷ lệ nợ quỏ hạn dưới 2,5%. Từ 2006-2010 cú mức lợi nhuận trờn 10 tỉ đồng, thu nhập của cấn bộ cụng nhõn viờn bỡnh quõn trờn 1.000.000 đụng/thỏng.
Phấn đấu xõy dựng một chi nhỏnh ngõn hàng cụng thương Thanh Hoỏ hiện đại cú phong trào thi đua sụi nổi, cú cỏc tổ chức đảng, chớnh quyền, đoàn thể quần chỳng vững mạnh, cú đội ngũ nhõn viờn thành thạo nghiệp vụ, văn minh trong giao tiếp cú cỏc chuyờn viờn giỏi trờn cỏc lĩnh vực nghiệp vụ, biết sử dụng thành thạo cỏc dịch vụ ngõn hàng hiện đại, là một chi nhỏnh ngõn hàng thương mại trờn địa bàn cú cỏc dịch vụ hoàn hảo, tiện nghi, hiện đại, phong cỏch dao dịch văn minh, thời gian nhanh chúng thuận tiện, cú độ tin cậy cao với tất cả cỏc đối tượng khỏch hàng trong và ngoài nước.
- Mục tiờu về bộ mỏy con người. * Yờu cầu về tổ chức bộ mỏy.
Từ năm 2006 - 2010 mở them một số chi nhỏnh mới vào cỏc khu cụng nghiệp như Lễ Mụn, Hàm Rồng, Lam Sơn, tỏch bạch giữa ngõn hàng cụng thương thành phố Thanh Hoỏ và ngõn hàng cụng thương tỉnh.
Từ năm 2006-2010 yờu cầu về chất lượng cỏn bộ được nõng lờn theo định hướng:
- 10% trờn đại học.
- 80% đại học và tương đương. - 10% dưới đại học.
10% cú hai bằng đại học trở lờn chủ yếu của bằng hai là chớnh trị, luật, ngoại ngữ.
Đối với cỏn bộ hiện tại phải tự học để cập nhật kiến thức, đỏp ứng yờu cầu hiện tại về trỡnh độ cỏn bộ, cỏc trường hợp khụng tự vươn lờn sẽ mất vị trớ qua hỡnh thức nghiệp vụ hàng năm.
- Quy mụ về nguồn vốn và đầu tư tớnh dụng.
+ Giai đoạn 2006-2010 tốc độ phỏt triển 14%-15%/năm. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn cú thể điều chỉnh ± 5% cho phự hợp với sự phỏt triển của nền kinh tế và chỉ đạo của ngõn hàng cụng thương Việt Nam, nhưng phải đảm bảo yờu cầu dữ vững thị phần đó hỡnh thành từ năm 2000 là nguồn vốn 30%, tớn dụng 20% (so với thị phần ngõn hàng thương mại và quỹ tớn dụng trờn địa bàn tỉnh). Cụ thể như sau:
Đơn vị: tỷ đồng VN
Năm Nguồn vốn Đầu tư tớn dụng Đầu tư khỏc
Số dư BQ Thị phần Số dư Thị phần Số dư
2006 1450 30% 1300 20% 40
2007 1600 30% 1450 20% 50
2008 1800 30% 1600 20% 70
2009 2000 30% 1800 20% 120
2010 2300 30% 2000 20% 200
Nguồn: chiến lược phỏt triển ngõn hàng cụng thương Thanh Hoỏ giai đoạn 2000-2010.
Mục tiờu về sản phẩm dịch vụ và kinh doanh quốc tế phấn đấu trở thành CN ngõn hàng thương mại cú dịch vụ tốt nhất tại khu vực và mức lợi nhuận cho tới 2010 là trờn 12% so với tổng thu nhập.
Với kinh nghiệm và uy tớn đó được khẳng định trờn lĩnh vực kinh doanh quốc tế ngõn hàng sẽ quyết tõm giữ vững tỉ lệ nguồn vốn và cho vay ngoại tệ so với tổng nguồn vốn và đầu tư ngày càng tăng của toàn chi nhỏnh, nghĩa là tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 14% - 15% thời kỡ 2006 – 2010 và nõng lợi nhuận của lĩnh vực này chiếm 20% trờn tổng lợi nhuận của lĩnh vực này chiếm 20% trờn tổng lợi nhuận của chi nhỏnh.