Phơng hớng kinh doanh của chi nhánh trong những năm tới:

Một phần của tài liệu QT104.Doc (Trang 63 - 65)

6. Hiệu suất sử dụng chi phí

3.2- Phơng hớng kinh doanh của chi nhánh trong những năm tới:

Xuất phát từ thực tế hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh, đánh giá và nhận biết đợc khó khăn chung của toàn nền kinh tế nói chung và của ngành hoá dầu nói riêng ban lãnh đạo đã xác định những năm tới 2002-2005 là những năm đầy khó khăn và thử thách đối với chi nhánh.

Để thúc đẩy sự nghiệp CNH, HĐH đất nớc, Nhà nớc quyết tâm thực hiện những chính sách đổi mới nền kinh tế, thúc đẩy tăng hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nớc. Để thực hiện những việc này Nhà nớc đã tiến hành sắp xếp, phân loại các doanh nghiệp nhà nớc, tuyên bố phá sản hoặc sát nhập những cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc, Ban lãnh đạo chi nhánh đã đề ra những phơng hớng và nhiệm vụ cho những năm tới nh sau:

- Công tác kinh doanh:

Tổ chức khâu đào tạo nguồn, đặc biệt là mặt hàng nhựa đờng nóng do khó khăn về phơng tiện vận tải nhập khẩu và luồng lạch cảng biển đảm bảo nguồn, giảm giá vốn nhập khẩu, tăng khả năng cạnh tranh.

Có biện pháp cụ thể giảm bớt chi phí bán hàng, giữ vững và mở rộng thị trờng.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa công ty với các chi nhánh xí nghiệp, giữa các chinh nhánh, xí nghiệp với nhau để thực hiện tốt công tác kinh doanh của toàn bộ chi nhánh.

- Công tác tiếp cận thị trờng:

Nhanh chóng đổi mới lĩnh vực tổ chức quản lý điều hành sản xuất phù hợp với điều kiện hoạt động, mở rộng qui mô phạm vi kinh doanh. Để thực hiện đợc sản lợng kế hoạch của các năm, vấn đề mấu chốt là phải khai thác và mở rộng thị trờng.

Xác định chiến lợc về thị trờng, có các biện pháp phối hợp tốt trong quá trình tiếp thị để mở rộng thị trờng và tạo thế cạnh tranh. Chi nhánh tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị ban hành, mở rộng mạng lới đại lý tiêu thụ sản phẩm ra các tỉnh Bắc – Trung – Nam. Liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nớc, tạo nguồn đầu vào và đầu ra vững chắc.

Xử lý tài sản không cần dùng, ứ đọng tại chi nhánh. Quản lý công nợ, thu hồi công nợ phải thu của khách hàng và giải quyết xử lý các khoản công nợ khó đòi theo định hớng nêu trên.

Rà soát, chỉnh lý sửa đổi và bổ sung các quy định, quản lý tài chính nội bộ của chi nhánh đảm bảo yêu cầu cần mang tính hệ thống, đồng bộ và nhất quán, phù hợp với yêu cầu quản lý đặt ra và mang tính thực tế.

- Công tác quản lý khác:

Triển khai áp dụng thử của cơ chế trả lơng mới, đánh giá chỉnh lý để áp dụng chính thức vào năm 2002.

Hoàn thành xây dựng hệ thống chất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 ở chinh nhánh từ cơ sở tiền đề để năm 2002 cải tiến và chuyển đổi toàn bộ hệ thống sang tiêu chuẩn mới ISO 9000 năm 2000.

Cùng với hoàn chỉnh chiến lợc phát triển của chi nhánh trong giai đoạn 2002-2006, đánh giá và hoàn thiện cơ chế kinh doanh, cơ chế tài chính, rà soát điều chỉnh phân cấp đảm bảo các đơn vị chủ động phát triển SXKD trong tổng thể chiến lợc phát triển của chi nhánh.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu t kho nhựa đờng Quy Nhơn, kho hoá chất Nhà bè, kho hoá chất Thợng Lý đa vào khai thác sử dụng.

Những mục tiêu đề ra cho năm 2002 nh sau:

- Chỉ tiêu doanh thu năm 2002 đạt: 169.132.000.000.000 đồng. - Chỉ tiêu nộp ngân sách đạt: 12.000.000.000 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận đạt: 3.000.000.000 đồng - Thu nhập bình quân đạt: 1.700.000 đồng

Một phần của tài liệu QT104.Doc (Trang 63 - 65)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(74 trang)
w