TSCĐ vơ hình

Một phần của tài liệu tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc (Trang 37 - 40)

II. Nguồn kinh phí và quỹ

b.TSCĐ vơ hình

Trong kì cơng ty cĩ các TSCĐ vơ hình là phần mềm máy vi tính và quyền sử dụng đất.

Bảng 2.4: Bảng phân tích hệ số hao mịn TSCĐ vơ hình

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU

NGUYÊN GIÁ TSCĐ HAO MỊN LŨY KẾ HỆ SO HAO MỊN MỊN Năm 2008 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2009 Năm

2008 Năm Năm 2009 Phần mềm máy tính 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 1 1 Quyền sử dụng đất 16.903.200.000 16.903.200.000 - - - - Tổng cộng 16.914.700.000 16.914.700.000 11.500.000 11.500.000 - - (Nguồn: Phịng tài chính kế tốn)

Nhìn chung, trong kì cơng ty khơng mua thêm bất cứ một TSCĐ vơ hình nào khác. Và thời gian hoạt động của phần mềm máy vi tính đã hết thời hạn

khấu hao, nên giá trị hao mịn lũy kế của tài sản tính đến thời điểm 31/12/2009 bằng chính giá trị lũy kế trong năm 2008 là 11.500.000 (VND). Cịn quyền sử dụng đất vì cĩ thời gian sử dụng lâu dài nên theo Quyết định 206 ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính khơng trích khấu hao.

2.2.2.1.2. Phân tích tình hình tăng giảm TSCĐ. a. TSCĐ hữu hình a. TSCĐ hữu hình

Để biết được tình hình tăng giảm TSCĐ của doanh nghiệp trong kì như thế nào ta lập bảng phân tích sau

Bảng 2.5: Bảng phân tích TSCĐ hữu hình tăng

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Năm 2008 Tăng trong kì Năm 2009 Tỷ lệ tăng(%)

Nhà, vật kiến trúc 4.909.834.269 399.782.980 5.309.617.249 8,14

Máy mĩc thiết bị. 1.501.630.460 399.716.545 1.901.347.005 26,61

Phương tiện vận tải 13.517.729.74 9 1.036.668.644 14.554.398.393 7,66 Thiết bị và dụng cụ quản lý 2.406.691.816 271.800.735 2.678.492.551 11,29 Tổng cộng 22.335.886.294 2.107.698.904 24.443.855.198 9,43 (Nguồn: Phịng tài chính kế tốn)

Qua bảng trên cĩ thể thấy được trong năm 2009 cơng ty chỉ đầu tư mua sắm thêm TSCĐ hửu hình, khơng nhượng bán hay thanh lý bất cứ TSCĐ nào. Cụ thể là trong năm 2009 tổng nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng thêm 2.107.698.904 VND, tương ứng tăng 9,43%. Nguyên nhân là do:

- Nhà, vật kiến trúc năm 2008 là 4.909.834.269 VND. Năm 2009 tăng lên 5.309.617.249 VND. Do đĩ đến cuối năm 2009 nhà, vật kiến trúc đã tăng lên thêm 399.782.980 VND, tương ứng tăng 8,14%. Điều này cho thấy cơng ty khơng chú trọng đầu tư vào hạn mục tài sản này.

- Máy mĩc thiết bị năm 2008 là 1.501.630.460 VND năm 2009 là 1.901.005 VND. Do đĩ đến cuối năm 2009 máy mĩc thiết bị tăng 399.716.545 VND, tương ứng tăng 6,61% so với năm 2008. Đồng thời tỷ trọng của hạn mục tài sản này tăng 1,05%, điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào máy mĩc thiết bị.

- Phương tiện vận tải năm 2008 là 13.517.729.749 (VND; cịn tại thời điểm năm 2009 là 14.554.398.393 (VND). Vì vậy năm 2009 hạn mục tài sản này tăng thêm 1.036.668.644 (VND) tương ứng tăng 7,66%.

- Thiết bị và dụng cụ quản lý: năm 2008 là 2.406.691.816 (VND, năm 2009 tăng so với năm 2008 là 271.800.735VND, tương ứng tăng 11,29% chứng tỏ trong kì cơng ty cĩ một số tài sản đã khấu hao hết nên phải đầu tư cho hạn mục tài sản này.

Như vậy, trong kì cơng ty đã chú trọng vào việc đầu tư TSCĐ hữu hình, đặc biệt là các máy mĩc trang thiết bị. Việc đầu tư này gĩp phần làm tăng đáng kể cho tài sản dài hạn của cơng ty.

Trong hai năm 2008 và 2009 cơng ty khơng thanh lý bất cứ TSCĐ hữu hình nào nên tình hình giảm về TSCĐ hữu hình của cơng ty bằng 0

b. TSCĐ vơ hình

Trong kì cơng ty khơng mua sắm thêm bất kì TSCĐ vơ hình nào nên tình hình tăng, giảm về TSCĐ vơ hình là bằng 0.

2.2.2.1.3. Phân tích tình hình tăng giảm vốn cố định

Vốn cố định của cơng ty được hình thành từ các nguồn vốn sau: vốn cố định do ngân sách Nhà nước cấp, nợ dài hạn, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Bảng 2.6: Bảng tình hình tăng giảm vốn cố định

Đơn vị tính: VND

Vốn cố

định NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chênh lệch

VCĐ do ngân sách cấp 18.004.712.500 35.689.848.742 36.089.631.722 17.685.136.242 399.782.980 Nợ dài hạn 182.793.780 182.793.780 381.140.457 0 198.346.677 Nguồn vốn đầu tư XDCB 64.385.217.036 86.356.158.342 167.176.860.59 4 21.970.941.306 80.820.702.252 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 5.307.841 - - (5.307.841) - Tổng cộng 82.578.031.157 122.228.800.86 4 203.647.632.773 39.650.769.707 81.418.831.909 (Nguồn: Phịng tài chính kế tốn)

Qua bảng trên cĩ thể thấy các nguồn vốn để hình thành nên vốn cố định của cơng ty đã tăng lên. Cụ thể là vốn cố định do ngân sách cấp cho cơng ty trong năm 2009 đã tăng lên thêm 1,12%, tương ứng tăng 399.782.980 VND, nợ dài hạn tăng thêm 198.346.677 VND, tương ứng tăng 108,5%, nguồn vốn đầu tư XDCB tăng 93,5%, tương ứng tăng 80.820.702.252 VND. Việc tăng vốn của tất cả các nguồn này đã gĩp phần làm cho tổng vốn cố định của cơng ty trong năm 2009 tăng thêm 81.418.831.909 VND, tương ứng tăng 66,61%

2.2.2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định.

Để đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ và vốn cố định người ta thường sử dụng các chỉ tiêu cơ bản sau:

Một phần của tài liệu tình hình quản lí tài sản và vốn tại Công ty TNHH THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.doc (Trang 37 - 40)