1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị: VNĐ
Chỉ tiêu Năm2006 Năm2007 Năm2008 2006/2007(%) 2007/2008(%)
1.Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ 83.378.301.974 93.202.446.074 98.417.426.111 11,8 5,6 2.Gíá vốn hàng bán 70.594.810.977 79.100.688.080 87.113.867.543 12,1 10,1 3.Lợi nhuận gộp 12.783.490.997 14.101.757.994 11.303.558.568 10,3 -19,9 4.Doanh thu hoạt động
tài chính 2.091.230.667 1.508.326.534 2.281.492.144 -27,9 51,3 5.Chi phí tài chính 789.909 1.625.246 1.625.545.986 105,8 99.918,5 6.Chi phí bán hàng 0 31.632.209 66.341.637 100,0 109,7 7.Chi phí QLDN 7.324.028.015 7.870.871.310 9.140.068.431 7,5 15,6 8.Lợi nhuận thuần từ
HĐKD 7.549.912.740 7.705.955.763 3.149.185.658 2,1 -59,19.Thu nhập khác 191.928.498 626.878.476 433.723.610 226,7 -30,9 9.Thu nhập khác 191.928.498 626.878.476 433.723.610 226,7 -30,9 10.Chi phí khác 124.243.256 315.764.699 357.135.160 154,2 13,1 11.Lợi nhuận khác 67.685.242 311.131.777 76.588.450 359.7 -75,4 12.Tổng lợi nhuận trước
thuế 7.617.597.982 8.017.087.540 3.225.774.108 5,2 -59,7 13.Thuế thu nhập DN 1.200.266.826 1.711.854.619 678.523.843 42,7 -60,4 14. Lợi nhuận sau thuế 6.417.331.156 6.305.232.921 2.547.250.265 -1,8 -59,60
(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán)
Qua bảng kết quả thực hiện tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần đây ta có thể đưa ra những nhận xét như sau:
Doanh thu thuần năm 2007 tăng 11,8% so với năm 2006, tương ứng là 9.824.144.100 đồng. Doanh thu thuần năm 2008 tăng 5,6% so với năm 2007,
tương ứng là 5.214.980.040 đồng. Doanh thu thuần tăng qua các năm là do lượng hàng container nói riêng sản lượng hàng hoá thông qua Cảng nói chung và lượng khách du lịch tăng.
Mặc dù doanh thu tăng qua từng năm nhưng mức lợi nhuận sau thuế lại giảm. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 giảm so với năm 2006 là 1,8%, tương ứng là 112.098.235 đồng. Đến năm 2008, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với năm 2007 là 59,6%, tương ứng 3.757.982.656 đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này là do giá vốn hàng bán năm 2006 – 2008 có xu hướng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Cụ thể là năm 2006 chiếm 84,66, năm 2007 chiếm 84,86 và năm 2008 chiếm 88,51%.
Đây là một điều dể hiểu bởi trong những năm qua thời tiết rất phức tạp, trong mùa mưa bão (thường vào cuối quý 3 và và quý 4 hàng năm) trung bình mỗi tháng có đến 17 ngày biển động có sóng và gió lớn, Cảng chỉ tiếp nhận những tàu nội địa có trọng tải nhỏ, cần tàu của cảng phả dùng làm nơi cho nhiều tàu tránh bão gây nên tình trạng thiếu tàu, hàng, làm chậm tiến độ sản xuất kinh doanh, chính điều này đã gây ra tổn thất lớn cho Cảng, bên cạnh đó, nó còn ảnh hưởng đến tình hình dịch vụ của Cảng trong năm qua. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng qua các năm làm cho doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm đi.
Như vậy, trong những năm qua tình hình hoạt động kinh doanh của Cảng tuy có những chuyển biến khá khả quan, song vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã phân tích ở trên.
2. Doanh thu của từng lĩnh vực hoạt động
Đơn vị: VNĐ
Khoản mục Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008
2007/2006 2006 (%) 2008/ 2007 (%) 1. Hoạt động vận tải 2.279.563.007 1.148.840.281 1.832.752.331 -49,6 59,5 2. Hoạt động khai thác cảng 45.167.220.867 49.166.428.675 49.994.699.801 8,9 1,7 3. Hoạt động kiểm điếm giao nhận 2.271.167.986 2.460.517.744 2.361.623.531 11,0 -4,1
4. Hoạt động lưu khobãi 3.708.785.008 4.660.026.214 5.626.224.096 25,6 20,7 bãi 3.708.785.008 4.660.026.214 5.626.224.096 25,6 20,7 5. Hoạt động lai dắt tàu 10.215.167.451 9.832.324.077 10.809.602.632 -3,8 10,0 6. Cảng phí 8.282.931.353 6.964.054.561 5.405.811.610 -16,0 -22,4 7. Hoạt động sửa
chữa, bảo dưỡng 2.138.105.065 2.223.074.760 2.993.789.951 4,0 10,0 8. Hoạt động dịch vụ đại lý 5.249.205.032 4.254.401.820 3.148.614.650 -19,0 -26,0 9. Hoạt động kinh doanh khác 4.066.156.205 12.492.732.942 16.244.307.509 207,2 30,0 10. Hoạt động tài chính 2.091.230.667 1.508.326.534 2.281.492.144 -28,0 51,2 11. Hoạt động bất thường 191.982.498 626.878.476 433.723.610 226,6 -30,8 Doanh thu của từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh cho thấy nguồn doanh thu từ hoạt động khai thác Cảng chiểm tỷ trọng lớn (trên 50%) tổng doanh thu.
Doanh thu trong từng lĩnh vực kinh doanh tăng, giảm thất thường, nguyên nhân do Cảng Đà Nẵng đã gặp nhiều khó khăn (khách quan, cũng như chủ qua) trong thời gian qua như sự cạnh tranh quyết liệt của các Cảng trong khu vực, sự biến động về cơ cấu các mặt hàng thông qua Cảng, chi phí lãi vay cho dự án mở rộng và nâng cấp cảng Tiên Sa…
Thông qua Cảng 2002 - 2009
Năm Tổng số Nhập Xuất Nội địa
2002 2.074.048 802.750 511.170 760.131 2003 2.178.588 824.310 554.150 800.136 2004 2.308.973 724.670 739.850 844.455 2005 2.256.068 595.170 778.440 882.461 2006 2.371.024 414.790 892.081 1.064.152 2007 2.736.936 489.272 1.241.204 1.006.460 2008 2.742.257 525.906 1.230.793 985.558 6T2009 1.522.942 302.451 644.143 576.348
BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG QUA CÁC NĂM
BIỂU ĐỒ XUẤT, NHẬP NỘI ĐIA
BIỂU ĐỒ CONTAINER
3. Định mức xếp dỡ hàng hoá:
LOẠI HÀNG TÁC NGHIỆP XẾP DỠ ĐỊNH MỨC XDỠ GHI CHÚ
T/máng-ca T/ ngày ( 4 máng )
A.Hàng rời:
1.Cát Bãi / xe => tàu 500 6000
2.Clinker. Tàu => xe / kho-bãi. 250 3000 3.Ilmenite Kho / xe => tàu. 400 4800 4.Than, thạch cao, bột đá. Tàu <=> xe / bãi / tàu. 200 2400 5. Đất sét khô. Tàu <=> xe / bãi / tàu. 150 1800 6.Lúa mỳ Bxếp, đóng gói tàu =>
xe /kho 170 2000
7.Phân bón Bxếp, đóng gói tàu => xe /kho 150 1800 8.Sắn lát Bãi -kho/xe => tàu 300 3600
9.Dăm gỗ Bãi => tàu 1800 t /ca 5400 t/ngày Tàu GT<30.000 2500 t /ca 7500 t /ngày Tàu
GT≥30.000B.Hàng bao: B.Hàng bao: 1.Ximăng,phân bón Xe => tàu 200 2.400 2.Sắn lát Tàu => xe / kho. 165 1.980 3.Nông sản , lương thực khác Bãi-kho/xe => tàu 150 1.800 Tàu <=> xe / kho. 150 1.800 C.Sắt thép:
1.Sắt xây dựng Tàu => xe / bãi. 180 2.160 Bó, kiện,cuộn. 2.Sắt ống, sắt định hình
3.Sắt thứ liệu đóng bó,
kiện. Tàu => xe / bãi. 190 2.280
D.Container
Tàu < ---- > xe / bãi. 13 conts /giờ Cẩu tàu 18 conts /
giờ Gantry.Cẩu