tiếp thứ 2;
- Chế độ thanh toán nợ là 40% trong tháng, 40% tháng kế tiếp thứ nhất và 20% tháng kế tiếp thứ 2. tháng kế tiếp thứ 2.
Yêu cầu :
1.Lập dự toán doanh thu và thu tiền quý 2.
29
VÍ DỤ 5
DỰ TOÁN DOANH THU
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG THÁNG Quý II
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
1.SL tiêu thụ (sp)2.Đơn giá bán (đ/sp) 2.Đơn giá bán (đ/sp) 3.Doanh thu (đ)
4.Khoản giảm trừ (đ)5.Doanh thu thuần (đ) 5.Doanh thu thuần (đ)
DỰ TOÁN THU TIỀN BÁN HAØNG
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG THÁNG Quý II
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Thu nợ Quý I(đ)Thu nợ T4 (đ) Thu nợ T4 (đ) Thu nợ T5 (đ) Thu nợ T6 (đ) Tổng cộng (đ)
VÍ DỤ 5
DỰ TOÁN MUA HAØNG
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG THÁNG Quý II
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
1.Số lượng sản phẩm tiêu thụ (sp) 2.Tồn kho cuối kỳ (sp)
3.Tổng nhu cầu (sp) 4.Tồn khi đầu kỳ (sp) 5.Tổng nhu cầu mua (sp) 6.Đơn giá mua (đ/sp) 7.Tổng giá mua (đ)
DỰ TOÁN THANH TOÁN TIỀN MUA HAØNG
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG THÁNG Quý II
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Thanh toán nợ quý I (đ) Thanh toán nợ T4 (đ) Thanh toán nợ T5 (đ) Thanh toán nợ T6 (đ)
31
VÍ DỤ 5
DỰ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG THÁNG Quý II
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 1.Doanh thu (đ) 2.Biến phí (đ) 3.Số dư đảm phí (đ) 4.Định phí (đ) 5.Lợi nhuận (đ)
VÍ DỤ 6 - MINH HỌA D TOÁN LINH HOẠTỰ
DỰ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG M C HO T Ứ Ạ ĐỘNG
800 1.000 1.200 1.Doanh thu (đ) 6.400.000 8.000.000 9.600.000 2.Biến phí (đ) 2.400.000 3.000.000 3.600.000 3.Số dư đảm phí (đ) 4.000.000 5.000.000 6.000.000 4.Định phí (đ) 3.800.000 3.800.000 3.800.000 5.Lợi nhuận (đ) 200.000 1.200.000 2.200.000
33
VÍ DỤ 6 . MINH HỌA D TOÁN LINH HOẠTỰ
DỰ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH
Chỉ tiêu CHI TIẾT THEO TỪNG M C Ứ
HO T Ạ ĐỘNG 2.000 3.000 1.Doanh thu (đ) 16.000.000 24.000.000 2.Biến phí (đ) 6.000.000 9.000.000 3.Sốdư đảm phí (đ) 10.000.000 15.000.000 4.Định phí (đ) 5.320.000 7.220.000 5.Lợi nhuận (đ) 4.680.000 7.780.000