.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA DOANH THU VÀ CHI PHÍ

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing cho dịch vụ FiberVNN tại công ty điện thoại tây thành phố , luận văn thạc sĩ (Trang 42 - 44)

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng doanh thu (tỷ đồng) 950 1.000 1.020 1.100 1.320 1.600

Tổng chi phí (tỷ đồng) 380 430 438,6 440 501,6 464 Chi phí/doanh thu 0,4 0,43 0,43 0,4 0,38 0,32

(Nguồn: Phịng Kế Tốn Công ty Điện thoại Tây Thành Phố) Tỷ lệ chi phí/doanh thu cho phép ta đánh giá được khả năng sinh lời của cơng ty. Năm 2007, bình qn 1 đồng doanh thu có được sẽ mất 0,4 đồng chi phí. Đến đầu năm 2012 thì 1 đồng doanh thu được tạo ra chỉ mất 0,32 đồng chi phí, cho thấy hiệu suất sử dụng chi phí là hiệu quả. Như vậy, cơng ty đã hồn thành xuất sắc tình hình sử dụng hiệu suất chi phí.

2.2.2. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh dịch vụ FiberVNN tại WHTC

Dịch vụ FiberVNN đang tập trung vào phát triển thuê bao khách hàng DN, đại lý kinh doanh Internet công cộng chưa sử dụng FTTH hoặc đang sử dụng của đối thủ, khách hàng là đại lý của Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Tele- com Services Company - VMS), các DN đang sử dụng MegaVNN với gói cước

cao…

Hình 2.1. Thống kê tỷ trọng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ FiberVNN của công ty trong năm 2012

Nhận xét:

Khách hàng hiện tại của dịch vụ FiberVNN tại công ty chủ yếu là các tổ chức, DN, các ngân hàng, công ty địa ốc, khách sạn, bệnh viện, Internet công cộng, khu công nghiệp,…Đây là lượng khách hàng chính của dịch vụ, chiếm tới 60% tỷ trọng khách

60% 35%

5%

Tổ chức, DN

Cơ quan nhà nước Cá nhân, hộ gia đình

hàng, đem lại nguồn thu nhập chính cho cơng ty. Nhóm khách hàng này có đủ khả năng chi trả và mong muốn chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nhưng đa số nhóm khách hàng lớn này không chỉ sử dụng 1 đường truyền mà trong thời gian đầu họ thường sử dụng thử 1- 2 đường truyền của nhà cung cấp khác để so sánh chất lượng. Vì thế cơng ty cần có những chính sách phù hợp để giữ chân họ.

Nhóm khách hàng thứ hai là cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, cơ quan hành chính,…chiếm 35% tỷ trọng khách hàng.

Cịn nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình: hiện tại với nhu cầu sử dụng Internet của gia đình thì mức chi trả cho ADSL từ 150.000đ – 1.600.000đ/ tháng là một mức chi trả được khách hàng cho là phù hợp. Gía cả của dịch vụ Fiber hiện cịn là trở ngại đối với nhóm khách hàng này. Tuy nhiên với mức sống ngày càng cao và việc tung ra những gói cước phù hợp, mang lại nhiều lựa chọn hơn hứa hẹn lượng khách hàng cá nhân sẽ tăng lên trong tương lai.

Bảng 2.4. Tình hình sản lượng thuê bao FiberVNN tại WHTC từ 2010 – 2012

Năm 6T đầu 2010 6T cuối 2010 6T đầu 2011 6T cuối 2011 6T đầu 2012 6T cuối 2012 1.Sản lượng (thuê bao) 813 1.057 1.163 1.511 2.115 2.698

2.Tốc độ PT liên hoàn - 123% 109% 123% 129% 122% (Nguồn: Trung tâm Kinh doanh Công ty Điện thoại Tây Thành Phố) Qua bảng số liệu ta thấy được lượng thuê bao qua các kì của cơng ty đều tăng, từ 110% đến 130%. Năm 2010, dịch vụ mới ra đời nhưng 6 tháng cuối năm đã tăng trưởng 120% so với 6 tháng đầu năm. Mức tăng cuối năm so với đầu năm là do đặc thù sử dụng dịch vụ của khách hàng cũng như số lượng các chính sách, đợt khuyến mãi diễn ra vào giai đoạn cuối năm nhiều hơn (6 tháng đầu có 3 đợt khuyến mãi nhưng 6 tháng cuối năm có 5 đợt khuyến mãi nhằm kích thích tiêu dùng), do đó sản lượng thuê bao cũng tăng theo. Sản lượng tăng qua các kì chứng tỏ khả năng kinh doanh và cạnh tranh của dịch vụ trên thị trường dịch vụ trong thời gian qua là đúng hướng.

Bảng 2.5 - Tình hình doanh thu dịch vụ FiberVNN tại WHTC từ 2010 - 2012

Năm 6T đầu 2010 6T cuối 2010 6T đầu 2011 6T cuối 2011 6T đầu 2012 6T cuối 2012 1.Doanh thu (tỷ đồng) 13 17 21.7 28 33.7 41.3 2.Tốc độ PT liên hoàn - 124% 122% 123% 117% 118%

Qua kết quả hoạt động của dịch vụ FiberVNN, ta có thể thấy được tốc độ tăng doanh thu liên tục qua các năm, tăng cao nhất với tỷ lệ 124% vào cuối năm 2010 và chậm nhất cũng lên tới mức 117%.

Hình 2.2. Mối tương quan doanh thu/chi phí Marketing dịch vụ Fiber qua các năm. 90% chi phí marketing của dịch vụ chủ yếu là cung ứng cho các đợt khuyến mãi, từ 1,8 tỷ đồng – 3,9 tỷ đồng/mỗi đợt khuyến mãi, cịn lại được phục vụ cho các hình thức quảng bá nhỏ lẻ, hội nghị khách hàng, tờ rơi,…

Năm 2010 là năm dịch vụ mới ra đời nên chi phí bỏ ra cho việc quảng cáo, khuyến mãi và quảng bá cho dịch vụ rất cao, 1 đồng doanh thu đạt được phải bỏ ra 0,59 đồng chi phí nhưng năm 2011 chỉ cịn 0,4 đồng và năm 2012 là 0,33 đồng. Tình hình kinh doanh của dịch vụ là hiệu quả.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing cho dịch vụ FiberVNN tại công ty điện thoại tây thành phố , luận văn thạc sĩ (Trang 42 - 44)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(120 trang)