Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

Một phần của tài liệu (Luận văn học viện tài chính) giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần dược – vật tư y tế nghệ an (Trang 110 - 114)

3.1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội

- Năm 2013 trôi qua với nhiều sự biến động của nền kinh tế,

theo báo cáo của Cục Thống kê, năm 2013 có khoảng 60.737 DN giải thể hoặc ngừng hoạt động, tăng 12% so với năm trước, và gần 1 triệu người thất nghiệp; hoạt động của DN ngày càng ảm đạm, tình trạng DN thua lỗ, cơng nhân khơng có việc làm trở nên phổ biến. Những khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt trong năm qua có thể tác động không nhỏ đến sự tăng trưởng kinh tế năm 2014, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều. Năm 2014 hứa hẹn là một năm có nhiều khởi sắc hơn, thực tế 3 tháng đầu năm nay, nền kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2014 ước đạt 4.96% cao hơn cùng kỳ hai năm trước (lần lượt ở mức 4,76% và 4,75%)

- Xu hướng hồi phục kinh tế thế giới, cùng với sự cộng hưởng hiệu ứng tích cực của một loạt chính sách vĩ mơ mà Việt Nam đã triển khai sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2014, nhất là chính sách giảm thuế từ 25% xuống 22% kể từ ngày 01/01/2014. Chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng và chính sách tài khóa được kích thích nhờ nâng trần bội chi (từ 4,3% GDP năm 2013 lên 5,2% năm 2014) đồng thời cam kết duy trì lạm phát tăng dưới một con số sẽ là những tín hiệu tích cực hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) dự báo GDP năm

2014 của Việt Nam có thể tăng 5,5% và lạm phát tăng 7,2% so với năm 2013.

- Ngày 18/03/2014, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam đã ra quyết định hạ trần lãi suất huy động xuống còn 6%/năm. Như vậy, tính đến cuối tháng 3/2014, lãi suất huy động đã giảm 0,5 – 0,8% so với đầu năm đối với các kỳ hạn ngắn và giảm 0,2 – 0,5% đồi với các kỳ hạn dài. Việc NHNH quyết định giảm các mức lãi suất cũng là cơ sở để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay. Kết quả này đã làm giảm áp lực chi phí vay vốn của DN, là điều kiện tốt để các DN tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng để đầu tư mở rộng SXKD

- Thu nhập của người dân Việt Nam ngày càng tăng cộng với ý thức bảo vệ sức khỏe ngày càng cao khiến cho mức chi tiêu tiền thuốc bình qn đầu người tăng gần gấp đơi, từ mức 20 USD/1 người/năm ở 2009 lên mức gần 40 USD vào năm 2014 làm cho nhu cầu về mặt hàng dược phẩm tăng lên. Tuy nhiên, mặc dù thu nhập được cải thiện nhưng hiện vẫn chỉ đang phù hợp với các loại thuốc nội với chất lượng tương đương thuốc ngoại nhập nhưng giá chỉ bằng 30-50%. Đây là lợi thế giúp các cơng ty dược nội địa có thể cạnh tranh được trên chính sân nhà của mình

- Theo dự báo năm 2014, tình hình giá thuốc nhập khẩu và giá thuốc sản xuất trong nước tiếp tục ổn định. Bên cạnh đó, giá nhập khẩu một số thuốc có thể biến động tăng/giảm phụ thuộc vào giá nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ VND/USD. Nguyên phụ liệu sản xuất có giá biến động chiếm khoảng dưới 10% tổng số nguyên phụ liệu nhập khẩu. Cơ sở để đưa ra nhận định trên là căn cứ vào:

Do áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm

Việc tiếp tục tăng cường rà sốt tính hợp lý của giá thuốc kê khai/kê khai lại của các cơ quan quản lý Nhà Nước về giá thuốc (Bộ Y tế, Sở Y tế)

Việc mua thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế công lập theo thông tư liên tịch số 01/2012/TT-BYT đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế

Như vậy, với một loạt các chính sách được nới lỏng hơn nhằm hỗ trợ cho các DN, tổng cầu của nền kinh tế có xu hướng được cải thiện. Hy vọng, tình hình kinh tế nói chung cũng như hoạt động ngành Dược phẩm nói riêng sẽ đạt được nhiều thành tựu và khởi sắc trong năm 2014 này.

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty

Trên cơ sở nhu cầu thị trường, năng lực sản xuất và việc nắm bắt các dấu hiệu của nền kinh tế, công ty đã và đang xây dựng cho mình chiến lược phát triển kinh doanh tồn diện trong những năm tới, mà trước hết là cho năm 2014:

Định hướng phát triển

Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy SXKD qua đó nâng cao hơn nữa hiệu

quả hoạt động KD trong những năm tiếp theo, nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường qua đó tạo vị thế phát triển bền vững trên thị trường trong nước. Hiện đại hóa phương tiện, cơng nghệ kỹ thuật làm việc và nâng cao năng lực quản lý.

Thứ hai, Phương hướng quản lý và làm việc cần hồn thiện hố.

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phải sắp xếp khoa học, bố trí các cán bộ lãnh đạo chủ chốt là những người có năng lực thực sự. Phân bố quản lý trên phạm vi rộng hơn, để nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ.

Thứ ba, Cải thiện đời sống công nhân viên cả về vật chất lẫn tinh

thần, tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nhằm tạo dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Công ty.

Mục tiêu trong thời gian tới:

- Về lĩnh vực sản xuất: Tăng cường công tác quản lý, xây dựng định mức

kinh tế kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường. Triển khai đưa vào sản xuất mới 3 mặt hàng. Đăng ký mới và đăng ký lại 10-12 mặt hàng. Tập trung hoàn thành hồ sơ dự án xây dựng Xưởng sản xuất thuốc Đông dược để tiến hành khởi công xây dựng vào quý II/2014

- Về lĩnh vực lưu thông: xây dựng và triển khai cơ chế khoán phù hợp với

từng địa bàn, từng chi nhánh, hoạch định phân khúc thị trường nhằm tìm ra giải pháp tối ưu để tiêu thụ hàng công ty sản xuất. Xây dựng một chiến lược Marketing cụ thể, hoạch định rõ phương thức huy động, nhân sự, kinh phí và các chương trình khuyến mãi áp dụng cho từng đối tượng khách hàng hướng tới mục tiêu mở rộng và chiếm lĩnh thị trường OTC.

- Về cơng tác tài chính: tăng cường cơng tác quản lý cơng nợ, xây dựng

và ban hành các quy định để đảm bảo an toàn vốn cho DN, xây dựng các định mức chi tiêu, quản trị dịng tiền, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Tổ chức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 80 tỷ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm cụ thể hoá và thực hiện các mục tiêu tổng quát trên, trong Báo cáo tổng kết 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014, Công ty đã xác định một số các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014 như sau:

BẢNG 3.1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2014

Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch

Doanh thu bán ra

Trong đó: Hàng sản xuất

Tỷ đồng 320

100

Thu nhập bình qn người lao động (không kể mậu dịch viên)

Triệu đồng 4,5/người/tháng

(Nguồn: Báo cáo tổng kết 2013 và phương hướng nhiệm vụ 2014)

Một phần của tài liệu (Luận văn học viện tài chính) giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn lưu động tại công ty cổ phần dược – vật tư y tế nghệ an (Trang 110 - 114)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(146 trang)