Quá trình hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TIÊU THỤ và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH MTV PHAN GIA HUY (Trang 40 - 44)

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV PHAN GIA HUY - Biểu tượng của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở công ty: 36 Nguyễn Thuật, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. ĐN - Giấy chứng nhận ĐKKD số 0401369718 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 15/07/2010

- Số điện thoại: 02363 767 588 - 0905 211 588

- Email: info@phangiahuy.com Website: phangiahuy.com

- Tài khoản NH: 0041001093892_Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh ĐN - Mã số thuế: 0401369718

Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 2010: Công ty TNHH một thành viên Phan Gia Huy được thành lập với giấy phép kinh doanh số 040139718 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 15/07/2010, với các ngành nghề hoạt động chủ yếu trong lĩnh CNTT và Truyền Thông như: thiết kế Web, phát triển các ứng dụng trên nền Web, tư vấn giải pháp phần mềm, thiết kế nhận diện thương hiệu, thương mại điện tử, quảng bá doanh nghiệp trên Internet,... Ngoài ra còn là một đại lý du lịch của thành phố Đà Nẵng

Với vốn điều lệ là 2.500.000.000 đồng và số người lao động là trên 20 người công ty đã hoạt động tính đề thời điểm hiện nay là gần 10 năm và đã dần khẳng định vị trí và uy tín của mình trên các lĩnh vực của công ty để phù hợp với cơ chế thị trường đảm bảo của kinh tế.

Công ty có một đội ngũ chuyên viên, nhân viên giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn tốt, đa dạng. Đội ngũ tư vấn uy tín của công ty luôn đồng hành cùng khách hàng nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, mang đến sự hài lòng cho khách hàng với những sản phẩm có chất lượng cao cùng với giá thành hợp lý.

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Phan Gia Huy

Lĩnh vực kinh doanh của công ty:

- Cung cấp tên miền và lưu trữ website - Xuất bản phần mềm

- Đại lý du lịch

- Điều hành tua du lịch (Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế)

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Đại lý bán vé máy bay) - …

 Địa bàn kinh doanh: Hiện tại Công ty hoạt động kinh doanh tại Đà Nẵng

 Một số chỉ tiêu đánh giá của 2 năm qua:

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2018 %tăng giảm

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 6 093.55 5 861.74 3.95% 2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 4 076.12 4 295.36 -5.10% 3 Doanh thu HĐ tài

chính Triệu đồng 0.98 0.13 653.85%

4 Chi phí tài chính, bán

hàng, QLDN Triệu đồng 712.07 485.41 46.69% 5 Lợi nhuận từ HĐ KD Triệu đồng 1 306.34 1 080.10 20.95% 7 Chi phí khác Triệu đồng 23.6 9.8 140.82% 7 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1 282.74 1 071.30 19.74% 8 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1 026.19 857.04 19.74%

Nhận xét:

Trong năm 2019, chỉ tiêu doanh thu thuần tăng trưởng vượt kế hoạch so với năm 2018. Doanh thu vượt kế hoạch chủ yếu ở lĩnh vực du lịch và vé máy bay năm này tăng cao hơn so với năm trước. Và tăng mạnh ở quý 2, quý 3 sau đó giảm vào 3 tháng cuối năm lý do chính là do lượng khách du lịch đi và đến tại Đà Nẵng tăng trưởng mạnh vào mùa hè, tuy nhiên vào cuối năm có bùng phát một đợt dịch bệnh nên lượng khách từ nước ngoài của công ty giảm xuống

Tổng các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp có tăng 46.69% so với năm 2018 do chi phí lãi vay tăng và trong năm vừa qua công ty có tổ chức du lịch cho đội ngũ nhân viên nên về chi phí quản lý doanh nghiệp có phần tăng cao so với năm trước. Tuy nhiên, do công ty năm qua đã kiểm tra rà soát lại các định mức tiêu hao không phù hợp, tìm kiếm nguồn cung cấp giá cả phải chăng, chất lượng tốt và áp dụng điều chỉnh triệt để thực hiện phong trào tiết kiệm toàn công ty nên góp phần làm giảm chi phí giá vốn của công ty và tăng lợi nhuận

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 % tăng giảm 2018/2017 % tăng giảm 2019/2018 Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 1 526.84 1 927.87 1 502.50 26.27% -22.06% Doanh thu thuần Triệu đồng 5 915.26 5 861.74 6 093.55 -0.90% 3.95% Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 1 121.23 1 080.10 1 306.34 -3.67% 20.95% Lợi nhuận

trước thuế Triệu đồng 1 082.31 1 071.30 1 282.74 -1.02% 19.74% Lợi nhuận

sau thuế Triệu đồng 865.85 857.04 1 026.19 -1.02% 19.74%

-Chỉ tiêu doanh thu thuần năm 2018 có phần giảm nhưng không đáng kể ở mức 0.9% so với năm 2017, nhưng đến năm 2019 mức doanh thu đã tăng lên 3.95% so với năm 2018 và cao hơn so kế hoạch đã đề ra. Lí do chính là nhờ lượng khách du lịch đi và đến Đà Nẵng tăng hơn so với năm trước. Vì để đáp ứng nhu cầu kinh doanh nên các khoản chi phí năm 2019 cũng tăng theo so với năm 2018.

-Năm 2018 lợi nhuận giảm so với năm 2017 nhưng không đáng kể. Và đến năm 2019 lợi nhuận tăng cao 20,95% vượt kế hoạch so với công ty đề ra. Vì tốc độ tăng trưởng của doanh thu ổn định nên đã góp phần làm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khá ổn định

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN TIÊU THỤ và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH MTV PHAN GIA HUY (Trang 40 - 44)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(92 trang)
w